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老師,假如企業(yè)資產(chǎn)賬面價值100,計稅基礎(chǔ)80,不是相當(dāng)于企業(yè)計算的所得稅多嗎,假如企業(yè)算的所得稅120,稅法算的100,這樣20不是相當(dāng)于是所得稅資產(chǎn)嗎
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2021-08-09
你好,我下周在同一臺電腦上申報個人所得稅,在企業(yè)管理點添加,請問企業(yè)管理在哪個地方
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2022-01-19
你好老師,我這是個人獨資企業(yè),想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報備,當(dāng)期申報,注銷期申報,但是到了清算企業(yè)所得稅申報這提示不是清算狀態(tài)納稅人,不能清算申請,請核實。這是什么回事呢?我該怎么做呢?
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2023-03-19
老師,有沒有關(guān)於建築行業(yè)掛靠的一些賬務(wù)處理的習(xí)題啊
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2019-09-03
急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個項目,后將這個項目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬,而項目方的款是直接打給A公司的,請問:這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補(bǔ)助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請教個問題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費用, 1、管理費 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
小企業(yè)匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理
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2019-05-03
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
19年已經(jīng)記入管理費用但當(dāng)時沒有發(fā)票,20年才取得發(fā)票,開票日期是4月份的,這個發(fā)票可以用嗎,在匯算清繳時還用調(diào)增這筆費用嗎,還是直接可以扣除
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2020-04-27
公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅,在2016年繳納時做分錄 借 所得稅費用,貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財務(wù)報表中所得稅費用比實際預(yù)交費用多處2000元,在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
老師好,去年管理費用記多了,影響所得稅,報稅應(yīng)該怎么填呢
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2022-05-23
老師存貨管理不善計入的管理費用,所得稅可以扣除嗎?
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2022-06-26
去年管理費用記多了,今年進(jìn)項調(diào)整,會影響到去年所得稅的金額嗎
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2022-05-20
企業(yè)管理費用開辦費,在匯算清繳時候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
老師你好,我想問一下如果平時資產(chǎn)有超五千萬,不符小微企業(yè),我平時申報預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納,到匯算清繳的時候再進(jìn)行調(diào)整?
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2021-01-19
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補(bǔ)助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對?會計賬管理費用-開辦費-50萬(其中招待費20萬),財務(wù)費用2萬,會計利潤-52萬,匯算清繳填報:納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會計賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報對不對?如果不對,怎樣填報為好?
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2018-03-21
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