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老師,咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題,月末把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)),轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月交納稅金時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。我問(wèn)下應(yīng)交增值稅-未交增值稅一直有余額嗎?
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2022-08-04
預(yù)交時(shí),借:所得稅 200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅200
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2018-09-05
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目是核算什么內(nèi)容?月末應(yīng)如何處理?
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2016-08-04
月末會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出;貸:應(yīng)交增值稅未交增值稅。那增值稅銷(xiāo)項(xiàng)(進(jìn)項(xiàng))科目的數(shù)額是不是一直累計(jì)下去?
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2017-03-08
月末增值稅如何處理? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 實(shí)際繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣寫(xiě)是對(duì)的嗎
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2015-11-25
剛接手了一個(gè)單位,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅金-已交稅金借方有余額,應(yīng)交稅金其他科目又都是對(duì)的。滾動(dòng)了好幾年。 原來(lái)的會(huì)計(jì)的做賬 借:已交稅金 4萬(wàn) 貸:未交增值稅 4萬(wàn)。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借貸方時(shí)最終只有已交稅金有余額,當(dāng)年不產(chǎn)生應(yīng)交稅金也沒(méi)有留抵,只有應(yīng)交稅金-已交稅金有余額
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2019-05-22
老師我有一筆簡(jiǎn)易計(jì)稅的計(jì)提時(shí)分錄為借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅-未交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)嗎?
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2021-02-26
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅余額為什么是負(fù)數(shù)
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2022-03-18
老師好,10月份交9月份增值稅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢
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2020-05-12
購(gòu)買(mǎi)平價(jià)發(fā)行的債券沒(méi)有利息調(diào)整了,如果購(gòu)買(mǎi)的是50萬(wàn)的面值,有交易費(fèi)用29680,其中進(jìn)項(xiàng)稅額為1680,那么會(huì)計(jì)分錄為 借:債券投資—債券面值500000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1680貸的銀行存款有50萬(wàn)加上交易費(fèi)用再減去進(jìn)項(xiàng)稅,借貸不平衡
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2023-10-12
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 怎么區(qū)分使用?
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2022-03-30
小規(guī)模季度未超過(guò)30玩,做收入的會(huì)計(jì)憑證, 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,可以放三級(jí)明細(xì)嗎?可以入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)里嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)里
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2019-06-24
取得交易性金融資產(chǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅能不能抵扣呢?
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2021-05-20
老師,我7月份支付了公司車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi),沒(méi)有收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)我做的分錄就是 借:管理費(fèi)用-車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi) 6564.57 貸:銀行存款6564.57 8月份我收到保險(xiǎn)公司開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票。 那我現(xiàn)在分錄可以可以只做車(chē)船稅部分和進(jìn)項(xiàng)稅額部分? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 347.8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅 420 貸:管理費(fèi)用-車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi) 767.8? 還是做下面的分錄? 借:管理費(fèi)用-車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi) 5796.77 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 347.8 應(yīng)交稅費(fèi)-車(chē)船稅420 貸:管理費(fèi)用-車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)6564.57?
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2020-09-23
老師,可以請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題嗎? 我有一筆業(yè)務(wù)不知道做的對(duì)不對(duì): 商業(yè)企業(yè)購(gòu)入庫(kù)存商品: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 當(dāng)月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 后來(lái)商品有問(wèn)題退回: 借:銀行存款 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
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2021-06-24
我要填國(guó)資報(bào)表,報(bào)表上要填4月份的應(yīng)交稅費(fèi)總額和已交稅費(fèi)總額,是填哪些數(shù)字?我們每個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的,年底結(jié)轉(zhuǎn)。還有只有房產(chǎn)稅,環(huán)保稅,土地使用稅是計(jì)提的,其他不計(jì)提
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2021-05-06
老師,2月預(yù)收賬款貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未繳增值稅 3月繳稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金 貸:銀行存款。老師這樣做對(duì)嗎?8月我們才開(kāi)這個(gè)預(yù)收賬款的發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?
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2018-10-17
你好,老師,我想問(wèn)一下,我們6月份月要交增值稅,我做六月份的賬時(shí),是不是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅稅額啊,會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣做對(duì)嗎
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2019-08-12
在房地產(chǎn)行業(yè)中,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額)核算的內(nèi)容是什么呢?謝謝老師
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2016-08-31
借:受托代銷(xiāo)商品款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅版(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
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2024-06-07