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老師,請(qǐng)看圖,這是初級(jí)課程上的一個(gè)例題。但是我平常做賬的時(shí)候,繳納增值稅都是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款來(lái)做的。究竟哪個(gè)正確呢?
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2015-12-17
增值稅上月留底2324.99 ,本月應(yīng)交繳納增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)51312.75-進(jìn)項(xiàng)27701.23-留底2324.99=21286.99,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)51312.75 貸進(jìn)項(xiàng)27701.23 貸已交稅金23611.52,實(shí)際銀行扣稅21286.99 交稅分錄怎么做
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2017-12-12
老師,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),之前是代帳公司代的帳,他們的增值稅從未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我想把結(jié)轉(zhuǎn)了,但是感覺(jué)有差異,結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅有借方余額13791.58元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額是-12271.54元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
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2018-03-26
老師月末我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,科目余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 70000,結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么錄啊
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2016-06-02
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
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2017-02-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅,留底稅額增加了的憑證怎么做
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2019-12-24
麻煩問(wèn)下,一般納稅人購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi),是記到應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目下吧?謝謝
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2020-01-14
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司每月月底結(jié)賬前,我都會(huì)把“未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)一下”,如次月有增值稅繳納時(shí),就直接做“借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”,貸:銀行存款“。但這樣做之后,我在科目余額表里看不到我今年實(shí)際交了多少增值稅,請(qǐng)老師告訴我下正確的分錄應(yīng)該怎么做我 才能在科目余額表知道我今年實(shí)際交了多少增值稅
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2022-03-04
老師,我想問(wèn)一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題。 課程里說(shuō)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元(貸方)。然后下月交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元 可是如果上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個(gè)月就不用做那筆分錄了 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元
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2022-03-04
12月開(kāi)普票,1月份繳納增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸銀行存款這個(gè)分錄是記在12月賬里,還是記在1月賬?
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2017-01-09
甘老師您好,我們公司既有貨物銷(xiāo)售業(yè)務(wù),同時(shí)也有技術(shù)服務(wù)收入,我收入都是分開(kāi)核算的,您看稅費(fèi)科目,銷(xiāo)項(xiàng)也需要分開(kāi)核算貨物的銷(xiāo)項(xiàng)和服務(wù)的銷(xiāo)項(xiàng)嗎?進(jìn)項(xiàng)不用分開(kāi)吧?轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)科目,需要分貨物和服務(wù)的分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝
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2019-12-08
老師想問(wèn)一下,我有進(jìn)項(xiàng)稅也有銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅少銷(xiāo)項(xiàng)稅多,轉(zhuǎn)出未交增值稅的話(huà),未交增值稅的科目是二級(jí)還是三級(jí)啊
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2019-07-08
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,我看到有網(wǎng)友說(shuō)就不用做賬了,那我下月實(shí)際抵扣此部分時(shí)怎么做賬啊
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2019-08-01
請(qǐng)問(wèn),1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里?蓋哪一聯(lián)次?2.我這個(gè)月有留底不用交增值稅,這是我做的分錄,但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦?急!
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2019-10-11
老師,小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn),月末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅就報(bào)了利潤(rùn)表,報(bào)所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,還能更正嗎?
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2022-01-11
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的費(fèi)用了,接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
這月銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000元,減免稅控設(shè)備稅款330,那我月末做帳是不是應(yīng)交增值稅—未交增值稅是670元?
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2017-08-02
老師,進(jìn)項(xiàng)借方:負(fù)0.01,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方,0.01,未交增值稅,貸方負(fù)0.01,會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
非地產(chǎn)租賃公司,收到租金收入,分錄是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 免征: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 這樣子對(duì)嗎? 小規(guī)模納稅人人,現(xiàn)在增值稅率是多少?比如收到9300元,那么增值稅是多少?
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2021-03-31
年未進(jìn)項(xiàng)稅、銷(xiāo)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
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2019-01-07