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海關進口繳款書,從境外買貨物是買方交增值稅嗎? 從境外買進勞務,服務,也是買方交增值稅,增值稅的錢由境外賣方出? 就想知道海關繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別?誰交增值稅?按什么交?
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2022-03-29
:申報增值稅時,8月應交稅費-應交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應交增值稅余額在借方。請問:今后應交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
一般納稅人,應交稅費-應交增值稅-已交稅金當月有發(fā)生額,月底結轉的時候,銷項-進項-已交稅金=轉出未交增值稅?
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2018-11-20
某糧油加工廠系増值稅一殼納稅人,該廠9月份發(fā)生的經濟業(yè)務如下:(1)從糧油供應公司購進小麥20萬公斤,取得增值稅專用發(fā)票,價款為140O00元,增值稅稅款為12600元;該批小麥已驗收入庫2)從農民手中收購小麥10萬公斤用于加工面粉,填具的經稅務機關批準使用的收購憑上注明買價為7000o元。該批小麥已運抵企業(yè)并驗收入庫(3)銷售自制的面粉18萬公斤,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的銷告額為180000元;銷告掛面5萬公斤專用發(fā)票中注明的銷售額為60000元;銷售食用植物油2萬公斤,專用發(fā)票中注明的銷售額為100000元。請根據(jù)稅法去規(guī)定,計算該廠本期應納的增值稅稅額。
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2022-04-01
像這種交納稅金的時候不是應該借應交稅費-未交稅費,貸銀行存款才能跟之前結轉的科目一樣,才能沖銷應交稅費-未交增值稅貸方的金額,為什么又是應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?有點不理解
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2019-09-21
老師下個月申報增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務平臺里面勾選認證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報的增值稅。
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2022-03-30
請問老師,小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬,免增值稅該怎么做賬?之前是,借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅,免增值稅的話“應交稅費-應交增值稅”要怎么結轉到哪個科目?
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2020-03-12
上月稅務查到別的公司開給進項票作廢了,因此讓補交了稅款,當時是大廳劃扣,做進項稅轉出了,但這個月交完6月增值稅后,又出現(xiàn)未交增值稅借方余額,我應該再做一條什么分錄才能糾正過來呢?上月做賬:一、借 :應交增值稅——未交增值稅 903.51 貸:應交增值稅——進項稅轉出 903.51 二、借:應交增值稅——進項稅轉出 -903.51(貸方負數(shù)) 貸:銀行存款903.51
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2017-07-05
在交納土地增值稅的時候增值稅能在稅前扣除嗎?
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2017-03-06
建筑行業(yè)的增值稅是依據(jù)合同項目來交增值稅嗎?
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2019-03-06
請問老師,增值稅稅負,加不加簡易計稅交的增值稅
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2021-12-12
稅賬中現(xiàn)金科目余額有金額限制嗎
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2017-03-17
上月發(fā)票稅點開錯已抵扣這么處理?
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2019-07-22
應交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉出未交增值稅 、減免稅款 、、 進項稅額轉出 、、轉出多交增值。老師這些增加稅的二級科目是什么意思,怎樣情況下使用,我完全搞不清,麻煩幫我講解下
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2017-02-24
你好老師 請教一個問題 1、上個月計提的附加稅和實際繳納的有差異這個月怎么做分錄? 2、增值稅不用計提吧 如果所有進項和銷項都正確,從明細賬的應交增值稅會幾點出來應交增值稅結果是嗎?和稅務系統(tǒng)應該是一至的吧? 我現(xiàn)在賬上應交增值稅是負數(shù)我把上個月發(fā)生的增值稅回單做了繳納分錄后就是負數(shù)了怎么回事
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2020-01-13
老師,6月在稅務登記的小規(guī)模公司 ,7月申報時,應交增值稅為0,但將稅控設備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報三季度報表時,應交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報明細表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對嗎? 申報表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
第一次購買稅控設備及交納維護費,有兩個會計分錄,一 借 管理費用 貸 銀行存款。二 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸 管理費用。老師,我想問一下,期末如何結平應交稅費-應交增值稅(減免稅款)這個明細科目,要不然的話,它就一直掛在借方了。
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2017-08-18
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經做了借應交稅費~應交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
老師您好,咨詢一下我公司給醫(yī)院捐物資,我應怎么交增值稅呢,還有就是醫(yī)院方給我開什么證明給我扣呢?
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2020-03-02
小規(guī)?;緫艏{稅人0收入怎樣申報
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2020-12-10