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我本期有幾張專票沒認證,分錄里借原材料借應交稅費_應交增值稅-待認證進項,貸銀行存款,這種情況月底需結轉增值稅嗎?怎么做
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2017-12-09
老師,我做到旅游業(yè)的題目里,有一個會務費收入是59392元,可是軟件里算出來的應交稅金-應交增值稅是:1729.86元,不知道是怎么算的?不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎?
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2016-09-22
老師說軟件做賬還要結轉下銷項=進項+轉出未交增值稅這個不太理解,怎么做會計分錄?
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2016-01-09
老師,請看圖,這是初級課程上的一個例題。但是我平常做賬的時候,繳納增值稅都是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款來做的。究竟哪個正確呢?
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2015-12-17
增值稅上月留底2324.99 ,本月應交繳納增值稅 銷項51312.75-進項27701.23-留底2324.99=21286.99,結轉增值稅借應交稅費銷項51312.75 貸進項27701.23 貸已交稅金23611.52,實際銀行扣稅21286.99 交稅分錄怎么做
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2017-12-12
老師,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),之前是代帳公司代的帳,他們的增值稅從未結轉,現(xiàn)在我想把結轉了,但是感覺有差異,結轉后增值稅有借方余額13791.58元,應交稅費-未交增值稅余額是-12271.54元,我現(xiàn)在應該怎么辦呢
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2018-03-26
老師月末我月末結轉增值稅,科目余額 應交稅費-應交增值稅 70000,結轉的憑證怎么錄啊
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2016-06-02
年末轉出未交增值稅應該有余額嗎,應該怎么做賬務處理呢?
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2017-02-09
轉出未交增值稅,留底稅額增加了的憑證怎么做
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2019-12-24
麻煩問下,一般納稅人購買金稅盤服務費,是記到應交增值稅—未交增值稅科目下吧?謝謝
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2020-01-14
老師,請問我公司每月月底結賬前,我都會把“未交增值稅結轉一下”,如次月有增值稅繳納時,就直接做“借:應交稅費-未交增值稅”,貸:銀行存款“。但這樣做之后,我在科目余額表里看不到我今年實際交了多少增值稅,請老師告訴我下正確的分錄應該怎么做我 才能在科目余額表知道我今年實際交了多少增值稅
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2022-03-04
老師,我想問一下增值稅結轉的問題。 課程里說本月銷項稅大于進項稅就要結轉至應交稅費-未交增值稅 100元(貸方)。然后下月交納時:借:應交稅費-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元 可是如果上個月進項稅還有結余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個月就不用做那筆分錄了 就是借:應交稅費-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元
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2022-03-04
12月開普票,1月份繳納增值稅,借應交稅費_應交增值稅,貸銀行存款這個分錄是記在12月賬里,還是記在1月賬?
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2017-01-09
甘老師您好,我們公司既有貨物銷售業(yè)務,同時也有技術服務收入,我收入都是分開核算的,您看稅費科目,銷項也需要分開核算貨物的銷項和服務的銷項嗎?進項不用分開吧?轉出未交增值稅和未交增值稅這兩個科目,需要分貨物和服務的分開結轉嗎?謝謝
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2019-12-08
請問,1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里?蓋哪一聯(lián)次?2.我這個月有留底不用交增值稅,這是我做的分錄,但是余額表里轉出未交增值稅有貸方余額怎么辦?急!
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2019-10-11
當月進項大于銷項,轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,我看到有網(wǎng)友說就不用做賬了,那我下月實際抵扣此部分時怎么做賬啊
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2019-08-01
老師想問一下,我有進項稅也有銷項稅,進項稅少銷項稅多,轉出未交增值稅的話,未交增值稅的科目是二級還是三級啊
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2019-07-08
老師,小規(guī)模未達起征點,月末忘記轉出未交增值稅就報了利潤表,報所得稅的時候發(fā)現(xiàn)了,還能更正嗎?
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2022-01-11
借:轉出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購買稅控盤的費用了,接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應交稅費應交增值稅沒有減免稅款三級科目嗎
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2020-04-18