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上個月應(yīng)交增值稅而沒有交的增值稅,是否要記賬?還是說在下個月 繳納的時候,直接計:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(現(xiàn)金)還是應(yīng)該怎么做呢?
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2017-10-27
小規(guī)模季度銷售額低于9萬,免征增值稅,實(shí)現(xiàn)銷售收入時,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷))季度末時,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷),貸:營業(yè)外收入
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2018-10-16
假設(shè)本月銷項(xiàng)稅額是20000,然后上月有留抵稅額500,那么做計提增值稅的分錄是不是應(yīng)該, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 19500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 19500
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2021-09-09
8月稅控盤480,增值稅納稅申報表稅額抵減情況表,增值稅減免稅申報明細(xì)表都填寫了。9月份增值稅申報的時候,我都點(diǎn)的自動保存,發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報明細(xì)表是0,稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報明細(xì)表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
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2018-10-15
海關(guān)進(jìn)口繳款書,從境外買貨物是買方交增值稅嗎? 從境外買進(jìn)勞務(wù),服務(wù),也是買方交增值稅,增值稅的錢由境外賣方出? 就想知道海關(guān)繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別?誰交增值稅?按什么交?
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2022-03-29
書上的這個例題三有點(diǎn)看不明白,那個銷售不動產(chǎn)預(yù)繳什么情況?不動產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說要預(yù)交和不預(yù)交哦?我覺得他一個月超過了40萬,他也是要交增值稅的呀,他一個季度沒有超過45萬,他還是要交增值稅的呀,為什么說按季度他不要預(yù)交了哦?這個是什么情況?老師不太明白,這個比較抽象。可以麻煩老師詳細(xì)講一下這個不動產(chǎn)的情況嗎?謝謝
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2021-06-29
老師你好,總賬的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅余額不一樣呀?
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2020-04-18
老師,1、在我的帳套中,應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額:25437.96元,請問怎么處理,2、本月有進(jìn)稅額854.72元的進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)發(fā)票,是對方開出的,并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司,請問這個帳務(wù)怎么處理?3、我公司于2016年開出了一張發(fā)票58400元,但對方?jīng)]有做帳,并且也把發(fā)票退給了我們,我們于今年1月重新開了一張金額相同的發(fā)票,那我公司可不可以開出紅字 發(fā)票呀?謝謝!
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策,那么對這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營業(yè)外收入”中,還有,確認(rèn)不了,到底應(yīng)不應(yīng)該提這個增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專票沒認(rèn)證,分錄里借原材料借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?怎么做
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2017-12-09
老師,我做到旅游業(yè)的題目里,有一個會務(wù)費(fèi)收入是59392元,可是軟件里算出來的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是:1729.86元,不知道是怎么算的?不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎?
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2016-09-22
老師說軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷項(xiàng)=進(jìn)項(xiàng)+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個不太理解,怎么做會計分錄?
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2016-01-09
老師,請看圖,這是初級課程上的一個例題。但是我平常做賬的時候,繳納增值稅都是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款來做的。究竟哪個正確呢?
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2015-12-17
增值稅上月留底2324.99 ,本月應(yīng)交繳納增值稅 銷項(xiàng)51312.75-進(jìn)項(xiàng)27701.23-留底2324.99=21286.99,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)51312.75 貸進(jìn)項(xiàng)27701.23 貸已交稅金23611.52,實(shí)際銀行扣稅21286.99 交稅分錄怎么做
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2017-12-12
老師,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),之前是代帳公司代的帳,他們的增值稅從未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我想把結(jié)轉(zhuǎn)了,但是感覺有差異,結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅有借方余額13791.58元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額是-12271.54元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
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2018-03-26
老師月末我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,科目余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 70000,結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么錄啊
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2016-06-02
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
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2017-02-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅,留底稅額增加了的憑證怎么做
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2019-12-24
麻煩問下,一般納稅人購買金稅盤服務(wù)費(fèi),是記到應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目下吧?謝謝
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2020-01-14
老師,請問我公司每月月底結(jié)賬前,我都會把“未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)一下”,如次月有增值稅繳納時,就直接做“借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”,貸:銀行存款“。但這樣做之后,我在科目余額表里看不到我今年實(shí)際交了多少增值稅,請老師告訴我下正確的分錄應(yīng)該怎么做我 才能在科目余額表知道我今年實(shí)際交了多少增值稅
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2022-03-04