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建筑勞務(wù)派遣公司在異地預(yù)繳稅時繳納了企業(yè)所得稅,然后實際申報企業(yè)所得稅時在特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得額一欄填入在異地繳納的企業(yè)所得稅,但是出現(xiàn)提示:非建筑企業(yè)不得填報
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2020-07-08
在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額準予扣除的有 A.企業(yè)所得稅 B.消費稅 C.房產(chǎn)稅 D.允許抵扣的增值稅
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2022-04-15
我這民非組織去年四月建賬,房租是按季度交的,付款當(dāng)月全部記在管理費用,沒有按月分攤記,違規(guī)嗎?
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2018-04-07
老師湖北武漢,非學(xué)歷教育的企業(yè)所得稅稅負是多少
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2023-12-19
非獨立分公司的企業(yè)所得稅是匯總到總公司繳交嗎
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2018-10-25
籌建期小規(guī)模企業(yè),支出全部計入了管理費用——開辦費,沒有收入,申報企業(yè)所得稅的時候,營業(yè)成本怎么填
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2021-04-05
請問,公司是一般納稅人,2019年第三季度繳了幾塊錢的企業(yè)所得稅,但是全年是虧損狀態(tài),報了年報自動生成要退這幾塊錢的企業(yè)所得稅,管理員叫調(diào)整一下不退這幾塊錢,免得走程序,請問要怎么調(diào)整呢?謝謝
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2020-05-20
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師,籌建期賬務(wù)處理是管理費用-開辦費的,企業(yè)所得稅匯繳的時候是納稅調(diào)增是嗎,調(diào)增會交稅嗎?去年沒有調(diào)增,今年怎么處理。
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2021-04-13
你好,老師,我們公司幫我們的客戶走一筆款,是A幫我們的客戶做的,金額164142.2,這其中包括了給我們5%的管理費,現(xiàn)在問:A公司想從我們這里收款的話,需要開多少發(fā)票給我們才行,分開13%和6%兩種 我們公司全面增值稅稅負3%,加上企業(yè)所得稅和附加稅到5%
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2019-06-04
1.建筑勞務(wù)公司,專門給建筑公司過賬,收管理費,是不是按照項目經(jīng)理提供的工資跟費用票把款轉(zhuǎn)他,剩下的交完稅金,再剩下的就是我們的利潤? 2.這樣企業(yè)所得稅怎么交?每個月怎么確定收入 跟利潤
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2020-07-31
別人掛靠我們,別人拿45%的材料專票發(fā)票給我們,40%的成本費用普票,10%的期間費用,收2個點的企業(yè)所得稅,另兩個點的管理費,這種情況要讓掛靠方給我們多少稅錢
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2018-01-10
公司去年10月成立,開辦期,12月份的時候請了一個高管,1月20號發(fā)12月工資,之前的會計沒有計提,在1月份的時候直接發(fā)放,借管理費用貸應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款,這樣做可以嗎?還有開辦期的所有費用都可以記入開辦費嗎。包括購業(yè)務(wù)用煙酒等。
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2020-07-24
變更到底是兩日還是五日通過賬戶管理系統(tǒng)向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袌髠洌?/span>
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2019-03-23
請問老師,我們剛成立的勞務(wù)公司,沒有收入,只有管理費-—開辦費。在填企業(yè)所得稅表是不是只在營業(yè)成本欄填上管理費的金額
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2020-04-23
小企業(yè)企業(yè)所得稅里面的營業(yè)成本是和利潤表里面的營業(yè)成本數(shù)值一樣,還是需要加上管理費用和財務(wù)費用
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2021-04-25
我司股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓,企業(yè)所得稅是在地稅申報的(核定征收),我遞資料上去了,地稅的管理員找我談話說,為什么股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓,我說因為公司年年虧損,然后地稅的管理員說要按轉(zhuǎn)讓價銀行利率法測算,這是規(guī)定的嗎?
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2017-12-25
老師,個稅匯算清繳都是在自然人稅收管理系統(tǒng)里面操作嗎?工資少報或者多報對企業(yè)所得稅有什么影響?
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2019-11-29
老師,籌建期賬務(wù)處理是管理費用-開辦費的,企業(yè)所得稅匯繳的時候是納稅調(diào)增是嗎,調(diào)增會交稅嗎?去年沒有調(diào)增,今年怎么處理
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2021-04-21
老師,我們掛靠在別的公司,當(dāng)時談好是一共12個點的掛靠費,其中6個點是管理費,6個點是稅費?,F(xiàn)在我們第一筆款到賬了,他收了12個點的掛靠費以后,他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅,并且這個月我們也是有拿進項票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定? 2.我們給他提供進項票是合理的么?
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2022-01-25