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想問一下,有沒有借 管理費用和庫存現(xiàn)金,貸 銀行存款這個分錄?就是假如張三前面題目里沒有預借,后面題目中說張三直接報銷差旅費2800,退回現(xiàn)金200,這種分錄怎么寫?為什么不能貸方寫銀行存款,他不是沒有預借嗎?所以不應該貸方是銀行存款嗎
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2023-12-21
老師,11月份收到我們租用的辦公室的發(fā)票,租房的錢也是一次性付清的,當時我做的分錄是借管理費用,應交稅費,貸庫存現(xiàn)金,我們是個人獨資一般納稅人,到了這個季度交經(jīng)營所得的時候,管理費用的這部分錢可以計入收入費用中的費用么?
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2021-12-29
管理費用-工資-社保-公積金的金額是不是應該跟應付職工薪酬-工資-社保-公積金的一致?如果不一致該怎么調整
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2016-09-13
科目是其他應收款,對方科目是管理費用和庫存現(xiàn)金,如何填寫總分類帳
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2022-10-23
老師,我們公司個稅,社保和公積金都是公司承擔,我們固定拿到的就是一個整數(shù),所以我平時做賬也都是按照社保個稅公積金都公司承擔的方式做的,比如:借:管理費用(公司和個人的總和)貸:應付職工薪酬 ,這樣的話好像把個人的部分也計入公司管理費用里了,這樣匯算清繳要調增嗎?
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2022-03-02
匯算清繳時水利建設基金是屬于管理費用科目還是稅金及附加科目中
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2020-04-12
老師你好,我司貨車買了保險,他有個車船稅,分錄借管理費用-車輛,應交稅費-增(進)貸銀行存款,借:稅金及附加貸:應交稅費-車船稅,借:應交稅費-車船稅貸銀行存款。這樣做對嗎?
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2019-12-19
房產(chǎn)稅,土地使用稅計入管理費用,還是稅金及附加
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2021-05-05
老師,公司剛成立發(fā)生的打印費辦公用品費什么的,老板自己微信買的。作分錄是借記管理費用-籌辦費,貸方記其他應付款還是庫存現(xiàn)金呢
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2024-05-10
老師 你好 請問辦公室裝修購買的五金材料是和裝修費一起計入長期待攤費用 還是五金材料計入管理費用?謝謝
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2019-11-06
企業(yè)在籌建期發(fā)生的費用應該計入長期待攤費用-開辦費還是管理費用-開辦費?以前在工作中遇到的是管理費用-開辦費,怎么手工賬金馬商貿(mào)中計入的是長期待攤費用-開辦費?
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2016-06-05
借;管理費用 其他應收款-個人貸:庫存現(xiàn)金這樣做分錄可以嗎
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2018-06-01
印花稅,土地使用稅放在稅金及附加還是管理費用
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2019-11-07
展會費是計入管理費用嗎?日常支付費用是計入什么科目?提取備用金給個人,會計分錄是什么?
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2018-04-07
6月23日,XX員工還借支800 6月23日,XX員工報銷721.5 借:管理費用 721.5 借:其他應收款 800 貸:庫存現(xiàn)金 78.5 還是分兩筆分錄 1、借:庫存現(xiàn)金 800 貸:其他應收款 800 2、管理費用 721.5 貸:庫存現(xiàn)金721.5
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2016-11-14
公司剛剛成立,然后有一個地址費,期初余額我可以錄入庫存現(xiàn)金1000,未分配利潤1000,之后還需要憑證錄入借管理費用,貸庫存現(xiàn)金嗎?老師
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2022-04-08
老師,房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅現(xiàn)在都記入稅金及附加了吧,原來是管理費用?
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2019-05-28
把個人承擔的部分社保和公積金全部計入到借管理費用,貸應付職工薪酬了,匯算清剿怎么調整
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2017-05-15
202103月: 借:管理費用-福利費1363.00 貸:應付職工薪酬-應付福利費1363.00 借:應付職工薪酬-應付福利費13630.00 貸:庫存現(xiàn)金13630.00 錯記多寫了個0,現(xiàn)在咋處理?
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2022-08-26
借 庫存現(xiàn)金 管理費用 貸其他應收 這筆分錄是什么意思 就是其他應收款我們已經(jīng)收下來了 所以在貸方 收下來的其他應收款的錢放在了庫存現(xiàn)金里 所以借庫存現(xiàn)金
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2019-09-04