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LSCAi
于2019-09-04 10:03 發(fā)布 ??4522次瀏覽
曼曼老師
職稱: 中級會計師
2019-09-04 10:08
你好,是的,可以這樣理解。借現金是收回來的錢 貸其他應收是沖回之前借的錢 借管理費用是報銷的錢
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員工工傷發(fā)生時,預支錢是 借:其他應收款-工傷 貸:庫存現金員工拿發(fā)票來報銷的時候 借:管理費用 貸:其他應收款-工傷社保理賠下來了怎么做賬?因為前面其他應收款借貸差不多已經平了。麻煩老師講解下,謝謝
答: 社保理賠的錢都給你們了嗎
公司同事買的竹簽和沙拉醬現金報銷。是不是借 其他應收款貸 庫存現金還是直接走管理費用
答: 這個用在哪里,需要做費用 貸庫存現金,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借庫存現金管理費用貸其他應收款的摘要
答: 借庫存現金管理費用貸其他應收款的摘要
老師好,請問公司某領導出差時領了備用金8000,報銷時報了15000,領備用金時 借 其他應收款-某領導 8000 貸 庫存現金 8000 報銷時 借 : 管理費用-差旅費 15000 貸 : 庫存現金 7000那月末時這個其他應收款應該怎么辦?
討論
老師我憑證這樣對嗎? 庫存現金 借3742 管理費用 借258 其他應收款-房屋押金 貸4000
接上問,業(yè)務41拿應付過度了,而業(yè)務42,員工還借款怎么沒有拿其他應收款過度,如下:J:其他應收款 8000 D:庫存現金 8000J:庫存現金520 管理費用-差旅費 7480D:其他應收款 8000答案是:J:庫存現金520 管理費用-差旅費 7480D:其他應收款 8000
10月一位員工離職了,11月社保忘了減少人她,導致11月社保多交了1148.07元,11月的工資單沒有此人,這筆賬可以這樣做嗎?11月先做整個交了社保的,再單獨做她的,她的:借:其他應收款 1148.07 貸:管理費用——社保(五項)1148.07 12月收到錢:借:庫存現金1148.07 :貸其他應收款:1148.0
備用金報銷完后,又領的備用金怎么分錄呢?又從新填領款單嗎?現在只想填一次領款單,然后每個月付備用金,然后每個月都有報銷,這個分錄假如是借其他應收款貸庫存現金,報銷是借管理費用,貸其他應收款,那每個月不都是要重新領款?
曼曼老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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