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老師,這個(gè)還要通過應(yīng)付職工薪酬呀,不可以直接借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金呀
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2021-03-01
土地使用稅、房產(chǎn)稅、印花稅、水利基金借方應(yīng)該記稅金及附加還是管理費(fèi)用
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2019-04-26
財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅是通過稅金及附加還是管理費(fèi)用呢?
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2020-01-06
2017年房產(chǎn)及土地使用稅進(jìn)什么科目,是管理費(fèi)用還是稅金及附加
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2017-02-07
車船稅備注在車險(xiǎn)里沒有發(fā)票,計(jì)提是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),交納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。還是直接計(jì)入管理費(fèi)用里
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2019-12-19
新成立的公司,現(xiàn)在法人還沒有銀行匯入注冊(cè)資金,這個(gè)月要做報(bào)表報(bào)稅該怎么做出實(shí)收資本啊?另外銀行也沒有流水,但是有賣稅控盤的現(xiàn)金480元,是不是做借方管理費(fèi)用-貸方其他應(yīng)付款-法人?
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2018-07-14
?老師?實(shí)務(wù)中房產(chǎn)稅、車船稅、土地使用稅、計(jì)入管理費(fèi)用還是?稅金及附加科目
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2020-07-02
老師:我上個(gè)月的憑證是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款(老板墊)。這個(gè)月還給他了,是借:其他應(yīng)付款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 。附件是附上什么呢?
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2016-09-27
老師好,計(jì)提個(gè)人所得稅 記管理費(fèi)用還是稅金及附加?有什么區(qū)別,謝謝老師
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2021-11-10
印花稅,土地使用稅,房產(chǎn)稅計(jì)入管理費(fèi)用還是稅金及附加
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2022-04-04
請(qǐng)問老師,業(yè)務(wù)員出差回來,報(bào)銷費(fèi)用,他花超了,用自己錢墊的,這樣分錄,借,管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)嗎
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2020-01-14
審計(jì)時(shí),應(yīng)付職工薪酬中的住房公積金與管理費(fèi)用中的公積金多一半是什么原因?怎么樣去找另一半的金額?
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2022-01-23
老師好,匯算清繳期間費(fèi)用里面管理費(fèi)用明細(xì)有各項(xiàng)稅費(fèi),請(qǐng)問下各項(xiàng)稅費(fèi)是指哪些?還有我在各項(xiàng)稅費(fèi)欄里加上稅金及附加印花稅的金額和管理費(fèi)用總額不等了,多出了稅金及附加印花稅的金額了,印花稅需要填在哪表格里啊?謝謝!
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2019-05-06
老師我們繳納12月份的公積金是這樣做是嗎? 計(jì)提12月公積金 借:管理費(fèi)用 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬——公積金公司部分 6000 繳納12月份公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——公積金公司部分 6000 借:應(yīng)付職工薪酬——公積金職工部分 6000 貸:銀行存款 12000 也就是跟平時(shí)的一樣1-11月份的做法差不多,分錄一樣沒有變化
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2021-01-20
老師,管理人員就四個(gè)人,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā),我分錄是,借:管理費(fèi)用;貸:庫(kù)存現(xiàn)金,還是要借:管理費(fèi)用,借:其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人社保費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金,個(gè)人社保也是公司給交的,個(gè)人不用交。我不做代扣,可以嗎,如不可以要怎樣做
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2019-09-05
這張憑證的意思是“王xx”付了公司的房租。但是這個(gè)錢是“王xx”的,所以在同一張憑證上,我又做多了一步“借:庫(kù)存現(xiàn)金;貸:其他應(yīng)付款-王xx”,今天,我們老板叫了他一個(gè)做會(huì)計(jì)的朋友過來看我做的賬。他說我這憑證不要這樣做, 我這樣做,這張憑證就成了多借多貸了,都不是一借多貸,也不是多借一貸了。讓我把憑證改成“借:管理費(fèi)用-房租;貸:其他應(yīng)付款-王xx”,就是叫我把中間紅色這2步刪掉。請(qǐng)問老師,為啥不能多借多貸? 這樣做也沒錯(cuò),照他說的做也沒錯(cuò)。只是我倆的做賬習(xí)慣不一樣而已嘛。不是嗎? 如果我這種做法老師認(rèn)為是錯(cuò)的,那我以后就不這樣做,就照他說的做。 如果這樣做也是可以的,
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2019-01-31
房產(chǎn)稅和土地使用稅計(jì)入管理費(fèi)用還是稅金及附加科目?
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2019-10-15
股東先拿自己的錢去買東西然后報(bào)銷,借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金,那賬上現(xiàn)金是少了,可是其他應(yīng)付款沒有消掉,實(shí)際上又不欠股東的錢了
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2016-11-26
2月份工資沒計(jì)提,我3月份發(fā)放時(shí)可以這樣做嗎?借:管理費(fèi)用/工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款/個(gè)人社保
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2017-03-28
交社保時(shí)候,統(tǒng)一做賬借:管理費(fèi)用——社保貸:(個(gè)人部分)——其他應(yīng)付款 (單位部分)——庫(kù)存現(xiàn)金那發(fā)工資時(shí)候怎么才能給做平啊
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2019-01-05