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員工生日發(fā)現(xiàn)金 怎么做分錄呢 可以直接計入 借:管理費用-福利費貸:現(xiàn)金 還是 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利 貸:庫存現(xiàn)金
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2022-04-08
房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅、印花稅,現(xiàn)在應(yīng)該計入“管理費用“”還是“稅金及附加“里
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2020-05-21
別人開張普票給我們,2018年做一筆借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款 然后是2019年付款的,借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在呢,他們開了一張銷項負數(shù)過來(實際付15000元,負數(shù)金額5000元),現(xiàn)在我做調(diào)整分錄的話,應(yīng)該怎么做呀?麻煩老師幫我解答,萬分感謝!
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2021-11-05
社保和住房公積金應(yīng)該放入管理費用還是應(yīng)付職工薪酬的二級費用呢
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2016-11-15
老師,那個土地使用稅和房產(chǎn)稅是要放在稅金及附加還是管理費用啊
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2021-11-17
老師你好,單位十月份買的車,保險買了以后對方說有一個險種做不上去,給我們退款,可能到十一月底都退不回來,那我是直接光做這筆,保險的先不管呢,/還是保險先按實際出去的錢記管理費用,等退回來后在退回當(dāng)月沖管理費用好一點 借:固定資產(chǎn)(車價+車購稅) 稅金及附加(車船稅) 貸:銀行存款
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2019-11-05
公司承諾的社保和公積金,記賬的時候直接當(dāng)月記入管理費用不計提到應(yīng)付職工薪酬可以嗎? 借:管理費用-社保公司部分*** 管理費用-公積金公司部分*** 貸 銀行存款 支付***
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2023-03-21
那也的計提 管理費用 掛應(yīng)付職工薪酬唄,只是實際繳納的時候再沖 應(yīng)付職工薪酬-公積金
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2016-08-04
公司是在籌建期間(沒有收入),第一個問題是:能把2個月的賬一起做嗎?每個月就是一些日常開支,還有一些業(yè)務(wù)招待費。第二個問題是:能在籌建期間這樣做分錄嗎?借:管理費用——開辦費 貸:庫存現(xiàn)金 然后營業(yè)期再做一筆分錄轉(zhuǎn)出來 借 管理費用——業(yè)務(wù)招待費
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2017-02-06
客戶的物業(yè)管理費 我們是先代收 然后一起交給物業(yè)公司,,10月我們支付物業(yè)9萬多,開的發(fā)票呢是客戶的與我們的,發(fā)票金額與支付金額相等。。那我收到客戶的物業(yè)費怎么做賬,支付物業(yè)費怎么做賬呢? 我可以這樣做嗎? 收到物業(yè)費時 借:1002 貸:其他應(yīng)付 支付物業(yè)費時 借:成本(開給我們的發(fā)票) 其他應(yīng)付 貸:1002/預(yù)付的
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2015-11-26
吳老師,你好!請問一下,我9月份掛賬租金掛入科目借:管理費用10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,現(xiàn)要掛入借管理費用,貸其他應(yīng)付款,我是先沖紅,借:管理費用-10000貸:庫存現(xiàn)金-10000,如果這樣沖紅,會導(dǎo)致現(xiàn)金當(dāng)月貸方金額不對,我該怎么做?
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2016-12-08
老師,公司中秋節(jié)發(fā)放現(xiàn)金的分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:庫存現(xiàn)金,還是要先借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,再借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:庫存現(xiàn)金,寫兩筆分錄呢
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2025-04-16
土地使用稅計提到管理費用還是稅金及附加里?
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2019-11-27
老師,您好,6月份購了一臺二手車,之前會計做錯分錄,錢是借老板的,她做的分錄: 借:固定資產(chǎn)9萬, 貸 :庫存現(xiàn)金9萬 7月份,我沖紅掉分錄:借固定資產(chǎn) -9萬 貸:庫存現(xiàn)金-9萬 借:固定資產(chǎn)9萬 貸:其他應(yīng)付款(老板)9萬 然后8月我一次折舊:借:管理費用 9萬 貸:累計折舊 9萬 對嗎
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2020-10-06
18年交的房產(chǎn)稅、水利、土地使用稅等都計入了管理費用,那今年做所得稅匯算時就填入管理費用明細對嗎,還是要提現(xiàn)在稅金及附加
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2019-05-15
老師,房產(chǎn)稅和土地使用稅計提計入稅金及附加還是管理費用
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2021-01-08
老師你好!我們公司中秋節(jié)福利實際支付16000元,發(fā)票開具16012.5元,支付申請單申請金額16000元,會計分錄:借:管理費用16012.5貸:庫存現(xiàn)金16000,營業(yè)外收入12.5,這樣處理可以嗎?
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2020-01-08
19年單位部分的社保公積金未經(jīng)過 應(yīng)付職工薪酬 科目,直接通過管理費用處理,這樣有影響嗎
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2020-05-06
那領(lǐng)款單填寫一次,每個月給一次2000備用金,那分錄怎么寫,第一個月是借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金 第二個月報銷,借:管理費用 貸其他應(yīng)收款 第二個月又領(lǐng)備用金 怎么分錄呢?是不是報銷的時候,應(yīng)該寫借管理費用 貸庫存現(xiàn)金?
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2017-05-08
員工出差個回來,報銷的餐費,住宿費,高鐵票如何做賬? 借:管理費用 差旅費 貸:庫存現(xiàn)金 ?? 差旅費是否可以在稅前一次性扣除?有無類似像業(yè)務(wù)招待費有限制標(biāo)準(zhǔn)的?
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2019-06-05