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公司是做消防的總包方,剛成立的,公司接工程 是那種甲方按工程進度款給我公司打款到對公戶比如200萬 中途按進度又陸陸續(xù)續(xù)打來款子,這種總公司的會計不做收入 因為不開票 到工程完工的時候一次性給甲方開票,這種模式 每月報增值稅和所得稅的時候該怎么報?是以每月開出的的發(fā)票做收入 每月收到的發(fā)票報成本?
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2017-07-04
純生公司是一家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),主要原材料為鐵礦石,主要產(chǎn)成品為螺紋鋼,2018年1~4月進行了以下套期活動:(1)為防范未來螺紋鋼價格下跌風(fēng)險進行套期;(2)為防范鐵礦石進口價格上漲進行套期;(3)為規(guī)避美元存款匯率風(fēng)險進行套期;(4)已簽訂固定金額鐵礦石采購合同且將于兩個月后履行付款義務(wù),對價格變動風(fēng)險進行套期。關(guān)于以上套期的類型,下列說法正確的有()。<br>A. 事項(1)是對已確認的資產(chǎn)(產(chǎn)品)價格風(fēng)險進行套期,屬于公允價值套期<br>B. 事項(2)是對預(yù)期交易進行套期,屬于現(xiàn)金流量套期<br>C. 事項(3)屬于公允價值套期<br>D. 事項(4)是對未確認的確定承諾進行套期,屬于公允價值套期 老師,請問上面這個題的正確答案是BCD吧,答案說是ABCD
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2022-04-12
物流運輸企業(yè)為增值稅一般納稅人,9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)月初與客戶簽訂金額為300萬元的貨物運輸合同,月底完成全部運輸服務(wù),并向客戶開具增值稅專用發(fā)票 (2)當(dāng)月車輛累計汽油支出10萬元,故障維修支出5萬元,并取得增值稅抵扣憑證。 (3)為擴大運輸規(guī)模,新購入運輸車輛三輛,合計金額60萬元且已按規(guī)定取得了抵扣憑證。 (4)為駕駛員舉辦安全技能培訓(xùn),支付某培訓(xùn)機構(gòu)服務(wù)費2萬元(5)為支援洪澇災(zāi)區(qū),為紅十字會無償運輸救災(zāi)物資,運費費用約為10萬元。 以上價格均不含稅,公司適用稅率為9%。根據(jù)上述資料,計算該輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅
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2022-05-08
甲公司為增值稅一般納稅人。 2×20年12月 31日,甲公司存貨盤點中發(fā)現(xiàn): (1) 原材料收發(fā)計量差錯盤虧 5萬元 ,增值稅進項稅額。.65萬元; (2)原材料自然溢余盤盈 20萬元; (3)因洪水爆發(fā)倉庫進水導(dǎo)致原材料毀損 1200萬元,增值稅進項稅額 156萬 元 ,獲得保險公司賠償800萬元,出售毀損原材料取得殘值收入200萬元,增值稅銷項稅 額為26萬元; (4)盤盈某產(chǎn)品 10萬元。假定上述存貨盤盈盤虧金額均為成本,存貨盤 點發(fā)現(xiàn)問題已經(jīng)甲公司管理層批準(zhǔn)處理。不考慮存貨跌價準(zhǔn)備及其他因素 ,下列各項關(guān)于 存貨盤盈盤虧在甲公司2×20年度會計處理的表述中
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2023-12-03
老師新年好,請教來了,公司經(jīng)營流程是這樣的,代銷電信話費贈送本公司自購的電瓶車防盜GPS及贈送價值一定數(shù)額的保險,就是客戶充值套餐話費,公司贈送保險及GPS,但問題是客戶都是散戶,公司不需要對外開票,公司就為了賺電信這一點手續(xù)費還贈送保險及GPS,稅法規(guī)定贈送視同銷售,不知道怎樣操作,頭都大了,請老師指教
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2017-02-06
公司是做消防檢測的,剛成立,要去國稅首次購票,那剛開始開出發(fā)票金額不大,后期發(fā)展出發(fā)票的金額會越來越多,這樣的話要按小規(guī)模納稅人的流程準(zhǔn)備資料辦理還是要按一般納稅人流程準(zhǔn)備資料辦理?還有需要購買什么樣的打發(fā)票機子是最好的,既能用于開出發(fā)票金額小的時期,也能用于開出去的發(fā)票金額大的時期?
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2015-09-12
老師,你好! 我是做防火窗的! 在發(fā)貨的時候都是先發(fā)窗框,工地安裝著,然后剩余的窗扇再加工然后打款過來再發(fā)貨!有的時候工地木有錢,打款不及時,就導(dǎo)致我們的貨物積壓! 我在計算庫存商品的時候,不是很清楚應(yīng)該怎么計算!如果材料上是無法分清楚!而購入材料又是一塊購入的情況下,我該怎么計算,發(fā)出貨物和庫存貨物?
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2019-03-12
我剛到村工作,村新增一小規(guī)模型物業(yè)公司,物業(yè)費收取加車位費收取,主要支出就是人工費,管理費(門禁,監(jiān)控,防盜門按裝,財務(wù)費用,辦公費用等),關(guān)于稅方面我不太懂,一知半解。我們收取的是全年費用(管理費十車位費)收據(jù)收取的,稅務(wù)是季報增值稅,印花稅是月報,我不明白,印花稅我應(yīng)該申報0,還是總收入除以12,再報。
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2018-11-10
1,問一下,我公司之前入股一家公司,只是認繳,但是往來款很多,現(xiàn)在入股的這家公司注銷了,我公司應(yīng)該怎樣把這筆賬做平,不能老掛著啊。 2,問一下,現(xiàn)在國家工會給的防疫物資返款,但是提供的資料是我們關(guān)聯(lián)企業(yè)的發(fā)票,現(xiàn)在給的支票這個應(yīng)該怎樣入賬,還是必須入工會的賬,但是花錢是公司,沒花公司的錢
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2020-05-12
甲公司2020年5月在天貓平臺銷售商品共計8000件,領(lǐng)用不單獨計價包裝物的成本共為2000元,其中膠帶300元,泡沫300元,防水包裝袋400元,紙箱1000元。銷售商品領(lǐng)用單獨計價包裝物的成本為800元,用于禮盒包裝,銷售收入為1200元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為156元,款項已存入銀行。請做出相關(guān)會計分錄。
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2021-11-29
莫生產(chǎn)企業(yè)(為增值防一般幼玩人),本月向市職工活動中心贈送自產(chǎn)液晶電視20臺,每合電視的成本價為3000元,市場銷售價格為5000元(不含稅);贈送新研制新型節(jié)能空調(diào)5臺,每臺成本價為8000元,市場上尚無同類產(chǎn)品銷售。家電產(chǎn)品的成本利潤率為10%。 要求:請計算交家電企業(yè)本月的計稅銷售額和應(yīng)納增值稅。(保留兩位小數(shù)
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2022-11-09
想問下,我們 公司是 做 建筑內(nèi) 消防排煙管道工程的,風(fēng)管在廠內(nèi) 加工好,然后 運到現(xiàn)場,有工地工人安裝,我現(xiàn)在 想確認下,這種 業(yè)務(wù)是有兩種 開票模式不?1) 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2)材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務(wù)發(fā)票,是不是這樣?另外,小企業(yè) 會計準(zhǔn)則里 是不是 就沒有 工程施工 這個 一級科目了?
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2021-06-22
正在裝修期的一家新酒店,租賃的樓房,這期間發(fā)生的室內(nèi)設(shè)計費用、業(yè)務(wù)費(現(xiàn)金疏通什么物管、業(yè)主之類的)、工程裝修(包含水電線路、防水、拆除一些建筑之類的)、購買的酒店需要的床墊、布草、桌椅、廚房設(shè)備定制安裝、餐廳用的餐具等,裝修期間發(fā)生的水電費,先付的款,沒有收到發(fā)票,這些應(yīng)該怎么做賬,收到發(fā)票后怎么做賬?
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2019-10-18
公司購入了一批貨物,由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題。但是當(dāng)時開過來的進項發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話,我公司是不是要申請紅字信息表,讓對方給我開具銷項負數(shù)發(fā)票呢?然后我要做進項稅額轉(zhuǎn)出。還有一個問題就是這種情況,我需要對方提供什么原始單據(jù)給比較好一點。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險。
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2017-09-06
勞務(wù)公司,做土石方,防水和旋挖工地這塊的,現(xiàn)在股東和老板要求在開兩個一般戶,一個管旋挖工地,一個管土石方工地,旋挖工地是多個人合伙的,老板旋挖和土石方都做,他們投錢進來都是進的基本戶,現(xiàn)在要求投進來的錢,分那些是用那塊的,這怎么弄啊,可以這樣分?收借款時候,借:銀行存款――一般戶(旋挖工地)貸:其他應(yīng)付款(旋挖)
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2019-02-16
關(guān)于固定資產(chǎn)進項稅抵扣問題,聽了在線課堂老師說,購入中央空調(diào),應(yīng)作為固定資產(chǎn)的附屬設(shè)備不能抵扣進項稅,但在作帳務(wù)處理時由于取得了專用發(fā)票,所以進項稅不能直接計入資產(chǎn)成本中,要先計入進項稅中,以后在通過進項稅額轉(zhuǎn)出計入資產(chǎn)中,說是防止稅務(wù)找麻煩。既然不能抵扣直接把進項稅計入資產(chǎn)價值中多好。
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2015-10-27
你好,老師,想問下某建筑公司分包給我們一批小區(qū)消防架的制作安裝工程,我公司購入一批鋼材,現(xiàn)場加工并安裝,請問怎么做賬?。抗臼墙ㄖb飾工程公司,有金屬結(jié)構(gòu)銷售、制造等經(jīng)營范圍,但是沒有建筑施工資質(zhì)。是按銷售公司賬務(wù)處理,還是生產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)處理?如果是生產(chǎn)又不涉及庫存商品,這個賬務(wù)怎么做呢
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2023-06-25
現(xiàn)在有ABC三個公司,A代表開發(fā)商,B代表建設(shè)單位,C代表分包單位,(是B建筑單位分包給C單位,C做防水工程) ,A開發(fā)商前欠B公司一筆款項,B公司又欠C公司一筆款項,ABC三方達成協(xié)議,愿以A開發(fā)商一套房抵債償還C公司欠款,差價由C補,這樣A欠B的款項也就抵消了,請問B建設(shè)單位的賬務(wù)如何處理?
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2017-03-28
甲企業(yè)2020年2月外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票, 注明金額200萬元、增值稅26萬元,運輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查 實屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注 明買價40萬元,支付運輸費用,取得運費增值稅專用發(fā)票上注明 運費3萬元,購進后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可以 抵扣的進項稅額。
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2022-10-10
公司購入了一批貨物,由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題。但是當(dāng)時開過來的進項發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話,我公司是不是要申請紅字信息表,讓對方給我開具銷項負數(shù)發(fā)票呢?然后我要做進項稅額轉(zhuǎn)出。還有一個問題就是這種情況,我需要對方提供什么原始單據(jù)給我比較好一點。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險。
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2017-09-06
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