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逾期申報(bào)增值稅會(huì)有哪些影響
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2024-02-23
應(yīng)交增值稅,季度未達(dá)到30萬,增值稅轉(zhuǎn)收入的科目怎么做
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2020-12-05
你好,我想查一下2023年增值稅申報(bào)記錄,在哪查啊
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2024-03-14
增值稅發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)并且已經(jīng)申報(bào)了的,還能重新勾選申報(bào)嗎
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2025-10-18
老師,我們4S店給對(duì)方4S店開一張?jiān)鲋刀悓F?,然后?duì)方給我們客戶開一張用戶機(jī)動(dòng)車票。例如 我們給對(duì)方 開一張120000萬元的機(jī)動(dòng)車專票,然后對(duì)方 給我們客戶開一張120000元的用戶機(jī)動(dòng)車票??铐?xiàng)是:貸款是我們自己做的 80000元是進(jìn)了對(duì)公賬戶,四萬是收到個(gè)人賬戶 ,然后我們從個(gè)人賬戶付120000元給對(duì)方對(duì)公賬戶,最后對(duì)公賬戶再退款 80000元 給個(gè)人賬戶,這個(gè)賬怎么 做 ,繞暈了
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2025-10-05
鋼琴維修屬于服務(wù)還是勞務(wù) 鋼琴調(diào)律呢? 我要申報(bào)增值稅
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2022-07-14
老師,本月增值稅只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),月底做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,分錄怎么做呢?
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2021-05-28
分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)免征增值稅 我們是鮮牛羊肉的二級(jí)商 這種可以免征增值稅嗎?
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2024-11-14
老師:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要附件嗎?
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2025-06-30
煙酒個(gè)體戶開發(fā)票起征點(diǎn)是10萬每月免征增值稅嗎?
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2021-03-26
老師 公司名下沒車 與員工簽訂了租車協(xié)議 員工車險(xiǎn)報(bào)銷增值稅專票 進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎 發(fā)票是公司的抬頭
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2024-04-03
請(qǐng)問老師,2021年1月份增值稅申報(bào)最遲是1月20號(hào)嗎?
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2021-01-14
把土地出租給花農(nóng)種植,收取租金,開增值稅專票還是普票,稅率多少
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2022-05-01
請(qǐng)問老師,這個(gè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)增值稅申報(bào)按多少報(bào)?
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2022-12-12
未交增值稅屬于資產(chǎn)嗎
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2019-10-12
鮮雞肉,是開的免稅的增值稅發(fā)票?
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2024-03-20
請(qǐng)問這道題中土地增值稅的可扣除項(xiàng)目中,6000*5‰這是算的啥呢?
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2022-01-02
老師:請(qǐng)問企業(yè)轉(zhuǎn)讓舊房產(chǎn)交的土地增值稅怎么做分錄?
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2020-11-06
一般納稅人,增值稅分錄如下: 1、發(fā)生收入時(shí): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 2、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)/物料時(shí) 借:固定資產(chǎn)/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額) 4、計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款老師你好,這是我做分錄的情況,有錯(cuò)誤么
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2018-05-22
1、購(gòu)進(jìn)時(shí) 借:庫(kù)存商品 50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6.5 貸:銀行存款 56.5 2、銷售開票時(shí) 借:銀行存款 90.4 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10.4 老師,本月繳納上月增值稅會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎? ①計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3.9 ②借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3.9 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅3.9 ③繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.9 貸:銀行存款 3.9 老師,我有點(diǎn)懵,我做的對(duì)嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么用?銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅需要這樣轉(zhuǎn)平嗎?
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2019-05-16