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第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候把資產(chǎn)填錯(cuò)了,把萬(wàn)元填成元了,然后第二季度和第三季度又按萬(wàn)元填的,不過(guò)我們不涉及交所得稅,一直虧損,我可以不更改嗎?
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2019-11-13
第一季度和第二季度都有預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)都沒(méi)有填報(bào)預(yù)繳所得稅,這種情況要怎么處理?
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2019-08-15
老師,檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)收入填錯(cuò)了,現(xiàn)在可以修改嗎?
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2024-01-27
請(qǐng)問(wèn)老師,看個(gè)視屏說(shuō):公司收入310萬(wàn),25%的企業(yè)所得稅稅率,應(yīng)繳納77.5企業(yè)所得稅,如果捐贈(zèng)貧困山區(qū)10,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn),怎么算的?
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2020-07-21
老師企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤(rùn),為了防止年報(bào)時(shí)多繳的稅款退稅麻煩,再季報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時(shí)把利潤(rùn)調(diào)成0了!打算年報(bào)時(shí)一塊交,那么沒(méi)有預(yù)繳的這塊會(huì)有滯納金嗎?
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2019-04-13
老師 年終計(jì)算企業(yè)所得稅 是先計(jì)提企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅
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2020-01-09
老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計(jì)折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)63274.34 3、借方:營(yíng)業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補(bǔ)交,稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢,會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
我還想問(wèn)一下,我們匯算清繳的時(shí)候退稅了,我分錄是這樣寫的,借,銀行存款,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅。結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅,貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣對(duì)嗎?
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2022-04-06
老師 加入企業(yè)第一季度有30萬(wàn)的利潤(rùn)交納所得稅了 第二季度利潤(rùn)低于30萬(wàn) 怎么申報(bào)呢, 企業(yè)所得稅是季度申報(bào) 但是不是交納 只有匯算清繳后才真正的交納對(duì)嗎
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2019-04-30
有限合伙企業(yè)A投資了有限責(zé)任公司B,有限責(zé)任公司B用稅后利潤(rùn)向股東進(jìn)行分紅,有限合伙企業(yè)收到的分紅再向合伙人進(jìn)行分配,自然人分配的利潤(rùn)是按股息紅利交個(gè)人所得稅還是按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交所得稅?企業(yè)法人合伙人分配的利潤(rùn)是否要交企業(yè)所得稅?
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2019-04-12
企業(yè)所得稅是不是可以直接按銷售額的千分之二交啊?有沒(méi)得了解的啊
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2019-01-03
老師,每筆外管稅都要交企業(yè)所得稅嗎?還是交的那個(gè)月是本季度最后一個(gè)月才交?
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2019-07-25
老師,請(qǐng)教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了,我去填報(bào)表,顯示的我的所得稅為5000,那么其實(shí)這個(gè)五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn),但是我已經(jīng)做完了,我還得在增加一張憑證去,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次?是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒(méi)有加減當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師,應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分?
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2024-08-07
求應(yīng)交所得稅與所得稅費(fèi)用有什么聯(lián)系?。窟€沒(méi)懂
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2021-10-29
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬(wàn)元,其設(shè)在A國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬(wàn)元(折合人民幣,下同),在A國(guó)已繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn)元。其設(shè)在B國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元,在B國(guó)已繳納企業(yè)所得稅20萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)2018年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為(  )萬(wàn)元。 A.72.5 B.80 C.75 D.97.5 請(qǐng)問(wèn)下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請(qǐng)問(wèn)第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)利潤(rùn)總額為1000元,總的一年為虧損2000元,請(qǐng)問(wèn)第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎,
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2016-01-07
小微企業(yè)所得稅減免企業(yè)所得稅,這個(gè)金額是怎么算出來(lái)的
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2021-05-11
您好!請(qǐng)問(wèn)如何用IF公式鏈接最新小微企業(yè)的減免企業(yè)所得稅計(jì)算公式?
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2020-03-06