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老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計(jì)折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)63274.34 3、借方:營(yíng)業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補(bǔ)交,稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢,會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
查一下賬上是2019年1月份的交的2018企業(yè)所得稅3530.58,2018年報(bào)后還讓交怎么辦?
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2019-04-15
老師,如果企業(yè)這季度盈利,交增值稅,所得稅及附加小稅外,還要交什么稅?
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2020-07-09
老師,企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了也交了稅費(fèi),但是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,少交了一分,怎么辦
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2019-05-29
公司向國(guó)外銷售自己研發(fā)的游戲軟件,是否交增值稅,是否交企業(yè)所得稅?
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2017-12-22
今年企業(yè)匯算清繳所得稅交稅1285元(是交去年)放在以前年度損益調(diào)在嗎
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2019-07-02
老師您好,小規(guī)模免交的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,不就交企業(yè)所得稅了嗎
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2019-07-08
老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅是只要有利潤(rùn)就交還是不超過(guò)多少就不用交
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2016-04-14
應(yīng)交個(gè)人所得稅掛的太多,怎樣做分錄沖工資,借:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅貸什么
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2017-03-04
老師,請(qǐng)問(wèn),我要教老板的個(gè)稅,發(fā)工資的時(shí)候是不是:借:應(yīng)付工資,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅,現(xiàn)金,個(gè)稅是公司承擔(dān)的
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2020-07-11
個(gè)稅部分,這兩個(gè)有啥區(qū)別。為什么圖一做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅就錯(cuò)了呢
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2020-02-24
你好,我想問(wèn)下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅有貸方余額是因?yàn)槲覀冇?jì)提和扣繳交的個(gè)稅金額不一致導(dǎo)致的,這個(gè)是怎么處理呢
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2020-03-11
老師這個(gè)題,借貸分錄里,有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,我沒(méi)有明白,假如我們公給張三發(fā)工資,8000.沒(méi)有社保公益金的情況下超出部分上百分之三的所得,90元,有公司支付,就等于這個(gè)月我們工資支付了8090元,,計(jì)提是8000.求分錄細(xì)節(jié)
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2019-10-11
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,期末借方有1分的尾差,怎么平掉
1/2385
2017-07-17
老師,跨年的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有一個(gè)0.02的余額,這個(gè)怎么調(diào)一下???計(jì)提多了,實(shí)際繳納的時(shí)候少交了0.02
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2016-04-07
企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅
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2019-09-23
老師,請(qǐng)教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了,我去填報(bào)表,顯示的我的所得稅為5000,那么其實(shí)這個(gè)五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn),但是我已經(jīng)做完了,我還得在增加一張憑證去,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次?是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒(méi)有加減當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師,應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分?
3/19
2024-08-07
求應(yīng)交所得稅與所得稅費(fèi)用有什么聯(lián)系?。窟€沒(méi)懂
6/502
2021-10-29