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上個月買辦公用品開的增值稅專用發(fā)票忘記抵扣稅,這個月還可以抵扣嗎
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2020-11-09
我放購買辦公用品,對方開具了增值稅專用發(fā)票,是抵扣還是不抵扣呢?如果抵扣了,會計憑證如何填寫呢?
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2017-02-22
制造費用中的運費是增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
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2022-02-17
1.2020年9月19日,甲公司購買100股乙公司的股票,開盤價為92.7元,如果股價中含已宣告但尚未發(fā)放股利2.7元/股;另支付交易費用300元,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為18 元。 (1)支付股票價款 (2)支付相關交易費用和稅費 2.2020年9月23日,收到上述股利; 答案點 3.2020年12月31日,股價為110元/股; 4.2021年3月1日,乙公司宣告發(fā)放股利5元/股; 5.2021年3月8日,收到上述股利; 6.2021年6月30日,股價為115元/股; 7.2021年7月1日,以120元/股拋售上述股票。(不考慮增值稅)
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2022-01-24
我想問下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進行抵扣嗎
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2019-06-01
我想問下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進行抵扣嗎
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2019-05-31
我想問下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進行抵扣嗎
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2019-06-01
甲公司采用支付手續(xù)費方式委托乙公司代銷 一批商品,商品成本為36000元。根據(jù)代銷合同, 商品售價為40 000元,增值稅稅額為5 200元,甲 公司按銷售價款(含增值稅)的3%支付手續(xù)費。 乙公司將該批商品售出后,給甲公司開來代銷清 單,甲公司根據(jù)代銷清單所列的已銷商品金額給 乙公司開具增值稅專用發(fā)票。 要求:乙公司代銷商品的下列會計分錄: ①收到受托代銷商品。 20: ②將受托代銷商品售出。 ③收到增值稅專用發(fā)票。 ④結清代銷商品款并計算代銷手續(xù)費。
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2021-12-27
"某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。2019年6月發(fā)生如下業(yè)務: (1)購進生產(chǎn)設備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元、稅額13萬元;支付運費給某交通運輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運費1萬元、稅額0.09萬元。 (2)購進兩間寫字樓辦公室,購進時取得增值稅專用發(fā)票,注明的額20萬元。 (3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬元4)向某幼兒園贈送一批特制的乙產(chǎn)
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2023-03-21
老師紅字發(fā)票蓋發(fā)票專用章和蘭字發(fā)票一樣嗎
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2019-06-05
小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣稅款么?增值稅專用發(fā)票少開可以正常使用么?
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2018-09-19
甘老師您好,請教您,公司有京東網(wǎng)店,支付的京東平臺使用年費12000,需要按一年攤銷,2月付款時我做的借:預付賬款 12000,貸:銀行12000,3月收到增值稅發(fā)票了,有進項稅可以抵扣,您看我3月收到增值稅專用發(fā)票時怎樣調(diào)整做分錄呢?謝謝
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2020-04-04
上月開的40萬增值稅專用發(fā)票因開錯單位于本月紅沖,并且由于某種原因這個月暫時不開具這個40萬的正數(shù)發(fā)票,這個月其他單位一共開了20萬銷項發(fā)票,那么本月實際開票額就是負20萬,請問本月是不是不需要繳納增值稅了
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2019-06-25
老是,您好,我們單位性質(zhì)是農(nóng)民合作社種植亞麻的,我們銷售的時候開了一部分增值稅專用發(fā)票,開專票是不是就得繳納增值稅了,但是我看之前的會計用普票做的抵扣,普通發(fā)票銷售名稱是百姓,購買方是我們單位,這樣做對嗎?我問了一個會計說沒問題,但是他沒給我解釋,麻煩老師幫我解釋一下!謝謝您了
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2021-07-17
老師,納稅人向其他個人轉(zhuǎn)讓其取得的不動產(chǎn),為什么不能開具或者申請代開增值稅專用發(fā)票
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2020-09-10
請問首次購買航天增值稅發(fā)票打印機收到的增值稅專用發(fā)票1680元(含稅價)是否可以全額抵扣?
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2017-01-14
收到購買稅盤的200元增值稅專用發(fā)票,全額抵扣前,在增值稅發(fā)票綜合服務平臺還需要進行抵扣勾選操作嗎?
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2020-02-11
1.根據(jù)資料 (1),下列各項中,應計入外購原材料實際成本的是 ( )。 A.增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額口B.增值稅專用發(fā)票上注明的價款C.采購過程中發(fā)生的保險費口D.運輸過程中的合理損耗
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2019-04-27
某食油生產(chǎn)企業(yè)為一般規(guī)模納稅人。2018年度,該企業(yè)向農(nóng)民收購大豆支付價款¥200萬元(未取得增值稅發(fā)票);為購進加工食油所需其他原材料、機器設備而取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅總金額為¥500萬元,另外支付運費¥100萬元(未取得增值稅發(fā)票);為發(fā)放職工福利而購進各類物品總值¥50萬元(有增值稅發(fā)票)。當年食油的銷售總額為¥7000萬元(不含稅),另外取得運費226萬元。 請問:僅對上述業(yè)務,該企業(yè)2018年度應繳納的增值稅額是多少?
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2021-11-04
您好,老師,我是一個會計新手。最近我們公司有人來報銷培訓費,然后開了增值稅專用發(fā)票,我就做了應交增值稅進項稅,后面他發(fā)票內(nèi)容開錯了,拿回去重開,但是我們的稅務就要驗票,現(xiàn)在發(fā)票回不來,她沒法驗票,但是我已經(jīng)做了進項稅,所以,這個進項稅現(xiàn)在要怎么處理
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2019-06-28