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購貨方收到廠家開具的銷售折讓紅字增值稅發(fā)票如何入賬,實(shí)際業(yè)務(wù)為返點(diǎn)
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2019-11-08
惠州領(lǐng)購營改增裝修費(fèi)增值稅增值稅專用發(fā)票需要什么資料?
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2015-10-24
購買電腦、文具等辦公用品取得的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎?這個(gè)不算不能抵扣項(xiàng)目里的吧?
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2018-11-07
老師,您好,我想問下:我在京東購買了3臺(tái)考勤機(jī),對(duì)方給我開的增值稅專用發(fā)票地址只寫了一半,沒有寫全,而且內(nèi)容寫的辦公用品,而不是如實(shí)寫考勤機(jī),這張發(fā)票能否報(bào)銷?
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2016-10-26
公司在外給員工租了員工宿舍,開過來的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,發(fā)票能認(rèn)證嗎?能做到制造費(fèi)用嗎?
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2017-08-05
公司收到的增值稅專用發(fā)票是否都需要盡快去認(rèn)證?比如購買辦公用品拿到的專票,有認(rèn)證期限嗎?
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2017-03-20
老師,同事為公司購買辦公用品取得增值稅專用發(fā)票一張,因出差晚歸,錯(cuò)過了報(bào)賬時(shí)間,財(cái)務(wù)已經(jīng)結(jié)賬報(bào)稅。請(qǐng)問,這個(gè)專票能否做進(jìn)2020年1月份費(fèi)用里??或者還有其他什么方法可以處理這張專票進(jìn)費(fèi)用??謝謝
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2020-01-10
購買辦公用品的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎
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2016-05-13
.2018年5月1日,乙公司購入B公司發(fā)行的公司債券,支付價(jià)款26 000 000元(其中包含已到期但尚未領(lǐng)取的債券利息500 000元),另支付交易費(fèi)用300 000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額18 000元。該筆B公司債券面值為25 000 000元。乙公司將其作為金融資產(chǎn)管理。2018年5月10日,乙公司收到該筆債券利息500 000元。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)和因素,寫出購入、支付交易費(fèi)、收到債券利息分錄。
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2020-06-26
(2)購進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元;購進(jìn)生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元:購進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元;購進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬元。
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2020-12-15
公司收到購買白酒的增值稅專用發(fā)票和買護(hù)膚品的增值稅專用發(fā)票可以認(rèn)證嗎?
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2019-02-15
增值稅專用發(fā)票開1%企業(yè)性質(zhì)是什么,進(jìn)項(xiàng)是13%的增值稅專用發(fā)票,這些怎么做賬
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2020-06-21
費(fèi)用方面的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?比如辦公用品發(fā)票,房租發(fā)票,水電費(fèi)發(fā)票!有哪些增值稅專用發(fā)票是不可以抵扣的?
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2017-11-29
,一般納稅人繳納增值稅的話,用不用考慮稅負(fù),開票比較多的話用不用交點(diǎn)增值稅,
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2019-06-22
HK聯(lián)交所<上市規(guī)則>中,關(guān)連人士的定義 14A.07 「關(guān)連人士」指: (1) 上市發(fā)行人或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東; (2) 過去12 個(gè)月曾任上市發(fā)行人或其任何附屬公司董事的人士; (3) 中國發(fā)行人或其任何附屬公司的監(jiān)事; (4) 任何上述人士的聯(lián)繫人; 請(qǐng)問:(4) 任何上述人士的聯(lián)繫人 ==》這里說的聯(lián)系人是什么人?什么樣的人就能被定義為聯(lián)系人?
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2021-12-09
老師,我們已經(jīng)送貨到對(duì)方公司,但是還未收到錢,我們還沒有給對(duì)方開增值稅專用發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么走
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2016-11-30
是新注冊(cè)的建筑公司,現(xiàn)在還沒有資質(zhì),但是老板私下接了幾個(gè)小工程,需要開增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)在可以開嗎?
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2017-07-20
剛?cè)肼氁患覄倓?chuàng)的的公司,是營銷農(nóng)產(chǎn)品的,水果蔬菜等的,不知道要是開具增值稅專用發(fā)票時(shí)稅率是多少
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2019-03-05
老師,購買金稅盤時(shí)開具增值稅專用發(fā)票可以不用抵扣,直接全額抵減嗎?
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2016-07-27
老師那個(gè),物業(yè)公司現(xiàn)在給一個(gè)客戶開增值稅專用發(fā)票,之前客戶交費(fèi),開的是收據(jù),現(xiàn)在開發(fā)票了,那我這個(gè)月的銷售額就會(huì)增大,超過了10萬,我該怎么申報(bào)?
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2020-06-04