老師您好,我們上個月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問
若有實繳,只用做實收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ模總€月 問
支付的時候計入應付職工薪酬——職工福利費,月底轉(zhuǎn)入管理費用-福利費 答
老師請教一下國內(nèi)購進一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進項 貸:銀行存款 貸:應收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時工加班吃飯費、鏟車費用、倉庫租金:計入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥收購成本); 更換漏保費用:先計入 “制造費用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務成本”。 答
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息

相似問題
最新問題
老師,我們公司寄給對方的增值稅專用發(fā)票,對方丟失了,該怎么辦,對方是還沒有認證做賬的,就是寄給他的快遞丟失了,這個該怎么處理,我們開票方是已經(jīng)做賬了的,這個是隔月發(fā)票
我公司從A單位買進材料,合同價格5000,已經(jīng)銀行匯款5千,但后來對方開過來的增值稅專用發(fā)票是5000.2元,那這個0.2要怎么做賬?
收到增值稅專用發(fā)票 當月認證怎么做賬!等認證了又怎么做賬!或者當月認證了但是不抵扣可以嗎!如果可以賬又怎么做!這塊不明白!能幫我詳細解釋下嗎!多謝


堅持就是勝利 追問
2020-06-21 20:02
湯貴彬老師 解答
2020-06-21 20:02
堅持就是勝利 追問
2020-06-21 20:16
湯貴彬老師 解答
2020-06-21 20:22
堅持就是勝利 追問
2020-06-21 20:31
湯貴彬老師 解答
2020-06-21 20:44
堅持就是勝利 追問
2020-06-21 20:51
湯貴彬老師 解答
2020-06-21 20:53