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老師,問(wèn)一下這幾個(gè)月免稅期間一般納稅人是怎么填寫(xiě)表呢?把普票金額免稅了,比如我開(kāi)了100的普票,稅額是6,我銷(xiāo)項(xiàng)表里的普票金額跟稅額都填寫(xiě)0嗎?免稅表那普票金額也填寫(xiě)100嗎?
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2020-04-19
金融企業(yè)根據(jù)財(cái)稅2017 77號(hào)文,對(duì)小微企業(yè)減免稅收的政策減免的增值稅,是直接抵扣交,還是要在增值稅納稅申報(bào)表上反映
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2019-09-10
小規(guī)模企業(yè)購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)裝置,160和280服務(wù)費(fèi),280服務(wù)費(fèi)是可以減免稅款的吧?是可以留抵一年吧?這個(gè)280減免填在申報(bào)表哪里?
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2020-04-14
我公司本月有280元金稅盤(pán)的減免稅款,但本月無(wú)銷(xiāo)項(xiàng),可否將此減免稅款做轉(zhuǎn)出待有銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)再抵扣?納稅申報(bào)表應(yīng)怎么填?
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2018-05-07
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司季度銷(xiāo)售額在30萬(wàn)以下,免征增值稅。那4月份的賬務(wù)該如何沖抵一季度的稅費(fèi)。?免征如何做賬。
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2019-04-11
?老師,關(guān)于三免三減半政策,當(dāng)年度會(huì)計(jì)上和稅法上因?yàn)檎叟f不同形成可抵扣差異,但是免征企業(yè)所得稅,還用確認(rèn)遞延嗎?
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2021-07-08
老師,期初怎么抵銷(xiāo)啊,如果現(xiàn)在做會(huì)計(jì)憑證,改變的不是期末嗎?期初都能改變的? 謝謝
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2024-07-12
請(qǐng)問(wèn):本期發(fā)生了航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,如果本期進(jìn)項(xiàng)票多,不想本期抵扣,需要填表嗎?
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2019-09-18
老師好 !增值稅專(zhuān)票當(dāng)期認(rèn)證了一部分,還有兩張留到下期再抵扣,這期我怎樣操作呢?
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2019-12-09
老師你好!我想問(wèn)一下增值稅當(dāng)期有可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是全額抵好還是不全額抵好,我們是制造業(yè)
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2020-07-02
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區(qū)別?當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅入賬是按不抵扣勾選?還是不用操作
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2020-01-10
老師,公司為一般納稅人,取得購(gòu)買(mǎi)樹(shù)的普通免稅發(fā)票金額38120元,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果可以抵,分錄怎么做?
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2021-09-06
2019年免稅企業(yè)開(kāi)來(lái)的普通發(fā)票,當(dāng)月忘記抵扣,可以去更正申報(bào),當(dāng)月抵扣么?更正申報(bào)后,當(dāng)月交的稅款需要退稅么?
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2020-05-17
建筑企業(yè)一般納稅人 接收到綠化免稅普票 發(fā)票備注欄需要備注農(nóng)產(chǎn)品名稱(chēng)和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅率就可以抵扣了是嗎?
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2020-06-29
一般納稅人公司用購(gòu)買(mǎi)的苗木做工程,請(qǐng)問(wèn)收到的是免稅的苗木票10000元,能抵扣增值稅嗎?如何抵扣?稅率是多少?
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2019-06-25
甲向乙借款 拿他的房子做抵押 抵押期間將房屋轉(zhuǎn)讓 ,那么對(duì)于債權(quán)人而言,怎么實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)呢
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2023-06-14
對(duì)于前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,現(xiàn)在是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是沖減留抵稅額
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2021-07-24
上個(gè)月因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),將其轉(zhuǎn)出,這個(gè)月可以抵扣,上期轉(zhuǎn)出的還能轉(zhuǎn)進(jìn)抵扣嗎
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2019-02-15
#提問(wèn)#小規(guī)模家具廠,把一張銷(xiāo)售普通發(fā)票開(kāi)成了免稅,開(kāi)票日期7.30,稅盤(pán)已經(jīng)清稅,8月需要沖紅重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何操作?
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2019-08-03
老師,我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)8月份認(rèn)證過(guò)的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒(méi)有抵扣過(guò)的,請(qǐng)問(wèn)我該如何填主標(biāo)和附表二,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),主標(biāo)填進(jìn)項(xiàng)稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計(jì),期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-10-28