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企業(yè)籌建期間的差旅費(fèi),飛機(jī)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?在咱們快學(xué)商貿(mào)上做實(shí)操題,給出的答案上沒(méi)有寫到進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣,快學(xué)商貿(mào)籌建期間第8筆業(yè)務(wù)
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2022-05-15
老師,期初怎么抵銷啊,如果現(xiàn)在做會(huì)計(jì)憑證,改變的不是期末嗎?期初都能改變的? 謝謝
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2024-07-12
老師好 !增值稅專票當(dāng)期認(rèn)證了一部分,還有兩張留到下期再抵扣,這期我怎樣操作呢?
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2019-12-09
請(qǐng)問(wèn):本期發(fā)生了航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,如果本期進(jìn)項(xiàng)票多,不想本期抵扣,需要填表嗎?
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2019-09-18
勾選發(fā)票日期是截止到今天 但報(bào)稅期是到2月22號(hào) 那收進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票日期是2月份的 可以抵扣1月份嗎
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2019-02-15
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,公司現(xiàn)在籌建期,該怎么處理?
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2021-12-10
籌建期買的稅控盤的稅可以抵么?怎么做分錄?是但是就做還是后面抵扣了再做。
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2020-03-03
老師!我們公司現(xiàn)在在籌建期,2月份注冊(cè)的新公司,但是公司的員工外出辦事開(kāi)的發(fā)票的抬頭不是這個(gè)新注冊(cè)的公司的抬頭,開(kāi)的抬頭是給這個(gè)公司投資的一個(gè)公司的名字,也都已經(jīng)報(bào)銷完畢了,這種情況下是不是能作為本公司的費(fèi)用處理,但是專票肯定不能抵扣對(duì)嗎?是不是有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)不管是不是籌建期都應(yīng)該開(kāi)本公司的抬頭的發(fā)票才算數(shù)?那前期已經(jīng)報(bào)銷入賬的怎么弄?實(shí)際錢也花了
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2021-07-16
老師,非本單位員工在本單位可以報(bào)銷嗎?就是公司屬于籌建期,沒(méi)有工資表,所有費(fèi)用都是打給法人,但是報(bào)銷單上是別人的名字,還有火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2020-07-31
甲向乙借款 拿他的房子做抵押 抵押期間將房屋轉(zhuǎn)讓 ,那么對(duì)于債權(quán)人而言,怎么實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)呢
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2023-06-14
對(duì)于前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,現(xiàn)在是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是沖減留抵稅額
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2021-07-24
上個(gè)月因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),將其轉(zhuǎn)出,這個(gè)月可以抵扣,上期轉(zhuǎn)出的還能轉(zhuǎn)進(jìn)抵扣嗎
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2019-02-15
老師你好!我想問(wèn)一下增值稅當(dāng)期有可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是全額抵好還是不全額抵好,我們是制造業(yè)
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2020-07-02
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區(qū)別?當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅入賬是按不抵扣勾選?還是不用操作
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2020-01-10
由于旅客運(yùn)輸增值稅電子普通發(fā)票具有抵扣功能,因此提供公共交通運(yùn)輸服務(wù),按照8號(hào)公告規(guī)定享受免征增值稅政策的,在向客戶開(kāi)具增值稅電子普通發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)在稅率或征收率欄次填寫“免稅”字樣。 老師,那接受方取得免稅普票可以抵稅嗎?
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2020-06-06
老師,問(wèn)一下這幾個(gè)月免稅期間一般納稅人是怎么填寫表呢?把普票金額免稅了,比如我開(kāi)了100的普票,稅額是6,我銷項(xiàng)表里的普票金額跟稅額都填寫0嗎?免稅表那普票金額也填寫100嗎?
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2020-04-19
當(dāng)期認(rèn)證,當(dāng)期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時(shí)間日期 給我舉個(gè)例子解釋下吧
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2018-06-28
公司在國(guó)稅只有交增值稅,沒(méi)有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽(tīng)說(shuō)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請(qǐng)問(wèn):本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)??謝謝!
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2022-02-16
老師,我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)8月份認(rèn)證過(guò)的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒(méi)有抵扣過(guò)的,請(qǐng)問(wèn)我該如何填主標(biāo)和附表二,沒(méi)有銷項(xiàng),主標(biāo)填進(jìn)項(xiàng)稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計(jì),期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-10-28