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這個(gè)怎麼算?王某於某年12月因業(yè)績(jī)優(yōu)秀獲得獎(jiǎng)金3000元,當(dāng)月工資收入4000元,財(cái)王某12月應(yīng)繳納個(gè)人所得稅為多少元
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2018-08-16
公司社保是五險(xiǎn)一金嗎?五險(xiǎn)一金是哪些?假如月工資10000元,個(gè)稅需交納多少,五險(xiǎn)一金公司一般交多少,個(gè)人承擔(dān)多少呢?
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2019-01-17
利潤(rùn)留存,留存利潤(rùn),留存收益這三者是一回事嗎?它們是屬于所有者權(quán)益科目下的本年利潤(rùn)科嗎?它們又分別包括什么?
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2022-03-15
老師,稅務(wù)局打電話過來,說要退留抵,12月報(bào)稅表,期末留抵4895.85元,期末未繳稅額為負(fù)數(shù):-8097.37元,那要退的留抵實(shí)際是多少的?
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2023-12-11
請(qǐng)問增量留抵,連續(xù)六個(gè)月增量留抵稅額大于0,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元,針對(duì)整個(gè)政策不是很明白,比如第一個(gè)月銷稅是20,進(jìn)項(xiàng)稅是50,那,留抵就是30,第二個(gè)月銷稅是30.進(jìn)項(xiàng)稅要大于多少,留抵是多少,才算增量
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2020-02-28
利潤(rùn)留存怎么算
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2018-05-17
企業(yè)有幾個(gè)員工,現(xiàn)在都沒給交養(yǎng)老保險(xiǎn),工資都是3400元,報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,扣除完還用交個(gè)人所得稅么
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2018-06-30
老師您好,我們公司是做船運(yùn)的,有家國(guó)外公司租了條船給我們,我們要付相應(yīng)的租金,那我們是不是要代扣代繳稅?。?/span>
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2023-02-28
增值稅納稅申報(bào)表第23行稅控盤服務(wù)費(fèi)一列保存的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)1+3列之和 大于0‘未取得備案信息,是否保存?
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2018-06-09
今天有人給發(fā)了一張票讓查查真假。然后用稅企通app里面查的,沒有結(jié)果。難道是報(bào)稅期間系統(tǒng)繁忙?能幫看看嗎?發(fā)圖片
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2017-04-05
老師,我是建筑勞務(wù)公司,在稅務(wù)局代開發(fā)票后增值稅和附加稅已交,我在資產(chǎn)負(fù)債表中是不是應(yīng)交稅費(fèi)這一欄不要填?
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2019-10-06
老師您好小規(guī)模納稅人,第四季度,普票開350029.72元稅額3500.28元,專票開303633.66稅額3036.34元。老師是不是需要繳納增值稅和增值稅附加
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2022-01-12
增值稅納稅申報(bào)表第23行稅控盤服務(wù)費(fèi)一列保存的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)1+3列之和 大于0‘未取得備案信息,是否保存?
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2018-10-12
就是別人掛靠我們公司(建筑公司)小規(guī)模納稅人 我們?cè)趺此愣慄c(diǎn) 利潤(rùn)幾十萬這樣 印花稅不需要算嗎 還有水利基金
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2022-02-22
你好 企業(yè)所得稅超期沒申報(bào) 補(bǔ)報(bào)查出很多期房產(chǎn) 土地未申報(bào)稅管表示得全補(bǔ)上 不能單補(bǔ)所得稅 這種情況怎么辦
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2019-05-24
老師,留抵退稅是什么概念,我們留抵200多萬,稅局說我們享受留抵退稅優(yōu)惠政策,本來公司不同意退稅,留著明年抵扣,但稅局說一定要退掉,這個(gè)是政治任務(wù),不退不行。
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2019-12-17
老師?電子普票不用留電子檔的吧,電子專票才要留電子檔的,是嗎?
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2022-03-16
老師,我接受一家公司會(huì)計(jì),他上期科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)科目有貸方負(fù)數(shù),那就是上期有留抵的數(shù)額,我問上一個(gè)會(huì)計(jì)他說不記得了,這我要怎么查上期是否有留抵稅額
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2016-12-12
老師,想問下出口退稅:比如目前公司出口一批貨物,購(gòu)買這批貨物材料的進(jìn)項(xiàng)稅是110萬(已經(jīng)抵扣)。現(xiàn)在說可以享受出口退稅,目前賬面留抵稅額是68萬,稅局說要做出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我理解是將110萬已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅退給我,本期應(yīng)該繳納110萬銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出導(dǎo)致的銷項(xiàng)稅),同時(shí)可以使用留抵稅額68萬,綜合可以收到42萬稅金退還,我理解正確嗎?
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2024-03-12
6月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,漏算留抵稅額,導(dǎo)致7月初賬面應(yīng)交增值稅比實(shí)際繳納增值稅多217.98,請(qǐng)問如何沖減賬面多計(jì)的應(yīng)交增值稅
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2020-08-01