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我這里有一張費(fèi)用增值稅專用發(fā)票,是公司的股東開的。日期是去年年底,這張票前幾天才拿到手,還沒有認(rèn)證。麻煩的是這張票據(jù)的內(nèi)容是廚房用品,公司無法使用。那現(xiàn)在如何處理更合適?
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2018-12-19
費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎
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2019-12-30
公司18年11月預(yù)付了展會費(fèi)用43230元,展會是19年5月份的,增值稅專用發(fā)票含6%稅點的已收到。這個能做18年的費(fèi)用里去嗎?
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2018-12-25
是物流運(yùn)輸公司,在運(yùn)輸過程中發(fā)生了貨物破損賠償,運(yùn)輸貨物為飲料,賠付了費(fèi)用后廠家給開具了增值稅專用發(fā)票相當(dāng)于我們自己買了這批飲料這發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2017-07-07
老師,想問下上個季度已交納了增值稅,這個季度開了紅字沖紅發(fā)票,那這個季度怎么交增值稅,是直接退稅嗎?
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2021-07-12
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號勾選的,為什么在申報10月份增值稅提交時出現(xiàn):當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
一般納稅人含有簡易征收,申報增值稅的時候,用不用把簡易征收增值稅額調(diào)出來?怎么調(diào)呢
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2018-07-10
期末有留抵稅額的申報表二和主表填寫與之前正常交稅的填寫哪里不一樣?
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2018-06-07
銷售舊汽車按照17%繳納增值稅 能開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-03-04
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷售A商品10 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷售實現(xiàn)條件,購貨方于6月9日付款。假定計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅。  ?。?)6月1日銷售實現(xiàn)時: (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款
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2020-05-21
委托A公司代銷產(chǎn)品100件,協(xié)議價110元/件,制造成本為70元/件,增值稅稅率為13%公司把全部產(chǎn)品出售后送來代銷清單時,工廠開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價為11 00增值為1430元。
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2022-10-21
小規(guī)模企業(yè)如果開具增值稅專用發(fā)票,需要收回專用發(fā)票才能享受增值稅優(yōu)惠是什么意思,怎么收回對方公司肯定要專票就是抵扣了呀。
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2020-04-03
月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開具增值稅專用發(fā)票,第二個月中旬用進(jìn)項的增值稅專用發(fā)票卻無法抵扣,財務(wù)說當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請問是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
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2019-12-09
用銀行存款購入不需要安裝的設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買價為10000元,增值稅額1600元,用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)備已交付車間使用。
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2024-04-08
從北京市鋁制品制造公司購入101#材料500千克,單價70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價款35000元,增值稅稅額4550元,價稅合計39550元。對方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐椨勉y行存款支付,材料未到。
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2022-12-27
紅字申請單開了上傳不了,說是和籃字發(fā)票不一致
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2019-05-23
月末進(jìn)項稅大于銷項稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
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2022-01-03
某工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,采用簡易計稅方法,選擇按月申報繳納增值稅,適用征收率3%。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅開具增值稅專用發(fā)票;購進(jìn)原材料,支付貨款3.09萬元(含增值稅,不允許抵扣稅額),請計算這個企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅。
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2020-05-26
f老師,請問登陸電子稅務(wù)局,點我要辦稅-稅費(fèi)申報及繳納-按期應(yīng)申報。只顯示要申報的個稅(工資薪金所得),沒有顯示要申報增值稅和附加稅,是不是沒有開票就不用申報增值稅和附加稅?
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2020-06-15
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未對比
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2021-10-06
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