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3、某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入200萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬元,款項(xiàng)未收到)給予10%折讓,已開具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批,不含稅售價(jià)為500萬元,同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬元,款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
老師,企業(yè)每個(gè)月可以開多少增值稅專用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
增值稅普通發(fā)票 18年開的銷售發(fā)票10000元稅率16%,現(xiàn)在客戶退回部分產(chǎn)品3000元,要求開紅字發(fā)票,現(xiàn)在稅率13% ,稅率不一樣紅字發(fā)票能開嗎?要怎么開?
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2019-10-21
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同,我采購煤炭發(fā)到B公司,由A公司向B公司開具增值稅發(fā)票,票貨相符,貨款由B公司結(jié)算給A公司,A公司扣除所有費(fèi)用11點(diǎn)后,把錢轉(zhuǎn)到控制人個(gè)人賬戶再轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在A公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問我有沒有責(zé)任?
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2019-10-20
個(gè)稅中的經(jīng)營所得是按季度收入的多少稅率交稅?公司本季收入總額是47423.71元
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2020-05-11
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
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2022-01-03
9月份購買方開出的已抵扣的紅字信息表開錯(cuò)了,10月份又重新開了張紅字信息表,但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
期末有留抵稅額的申報(bào)表二和主表填寫與之前正常交稅的填寫哪里不一樣?
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2018-06-07
一般納稅人含有簡(jiǎn)易征收,申報(bào)增值稅的時(shí)候,用不用把簡(jiǎn)易征收增值稅額調(diào)出來?怎么調(diào)呢
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2018-07-10
銷售舊汽車按照17%繳納增值稅 能開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-03-04
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷售A商品10 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷售實(shí)現(xiàn)條件,購貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。   (1)6月1日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí): (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款
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2020-05-21
委托A公司代銷產(chǎn)品100件,協(xié)議價(jià)110元/件,制造成本為70元/件,增值稅稅率為13%公司把全部產(chǎn)品出售后送來代銷清單時(shí),工廠開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價(jià)為11 00增值為1430元。
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2022-10-21
小規(guī)模企業(yè)如果開具增值稅專用發(fā)票,需要收回專用發(fā)票才能享受增值稅優(yōu)惠是什么意思,怎么收回對(duì)方公司肯定要專票就是抵扣了呀。
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2020-04-03
月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開具增值稅專用發(fā)票,第二個(gè)月中旬用進(jìn)項(xiàng)的增值稅專用發(fā)票卻無法抵扣,財(cái)務(wù)說當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請(qǐng)問是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
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2019-12-09
用銀行存款購入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買價(jià)為10000元,增值稅額1600元,用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)備已交付車間使用。
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2024-04-08
從北京市鋁制品制造公司購入101#材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2022-12-27
老師,開增值稅專用發(fā)票購買方開戶行少了一個(gè)縣字,寫了南樂支行,應(yīng)該是南樂縣支行,這張票問題大嗎,不需要作廢吧,應(yīng)該能用是吧
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2016-07-05
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票,如果開具紅字發(fā)票,我是銷售方,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了,還是要對(duì)方先做紅字申請(qǐng)單,然后我收到紅字信息扣再打印開具嗎
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2023-10-19
老師好,銷售方申請(qǐng)紅字申請(qǐng)單,開具紅字發(fā)票,怎么提示金額和稅額大于藍(lán)字金額稅額?金額稅額一樣的呀!上傳幾次都失敗了
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2019-07-23
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號(hào)勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07