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成本分攤是指為了正確的計算各個會計期間的盈虧,將已經(jīng)發(fā)生的且能夠使各個會計期間受益的支出在其受益的會計期間進行合理分配。如企業(yè)已經(jīng)支出,但應由本期和以后各期負擔的預付款項,應借記“其他應付款”等賬戶,貸記”銀行存款”等賬戶;在會計期末進行賬項調(diào)整時借記”管理費用”等項目,貸記”其他應付款”等賬戶。 后面一句話怎么理解呢? 或者說我不理解為什么說企業(yè)已經(jīng)支出,但應由本期或以后各期負擔的預付款項是借記”其他應付款”等賬戶呢,而不是借記”預付款項”?
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2019-10-07
給員工買社保都是當月買當月,是不是不需要計提,我的分錄是 借 管理費用-社保公司 其他應收款-社保個人 貸 銀行存款 可以這樣嘛?
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2022-04-05
老師,公司與代賬公司簽訂代賬協(xié)議,從當年5月開始到第二年5月結束,代賬費是一次性支付一年的,而公司從當年6月3號才一次性付款,同時在6月3日收到代賬公司的發(fā)票,按以下程序處理7200元發(fā)票和付款票據(jù)對嗎? 1、對于5月份的代賬費分錄是:借:管理費用-代賬費 貸:其他應付款。 2、在6月3號,代賬公司開發(fā)票,我們支付時: 借:其他應付款-5月代賬費 借:待攤費用-代賬費 7200元-5月金額 貸:銀行存款 7200元 3、在以后月份(含6月)攤銷時: 借:管理費用-代賬費-每月金額 貸:待攤費用-代賬費-每月金額
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2019-07-01
3月份社保銀行扣款,做付款憑證的時候,個人社保部分少了,現(xiàn)在要調(diào)整。3月繳納分錄是: 借:管理費用-社保 其他應收款-社保 貸:銀行存款 下個月怎么做分錄?
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2017-06-05
老師,你好,請教一下,我們單位社保、公積金、個稅 都是由企業(yè)全部承擔 做賬的時候,要不要把社保,公積金這部分分開來做 借:管理費用-社保 其他應收款-職工社保(個人承擔) 貸:銀行存款
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2019-12-17
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設計費,但對方永遠不給開發(fā)票,九月做3號憑證摘要付設計費。借,管理費用--開辦費--設計費19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄,借,管理費用--開辦費--設計費 負19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,因為對方永遠不給我發(fā)票,我9月份的帳做錯了,10月做了個紅沖分錄,又做了個別的分錄,10月做的紅沖和另一個分錄我截圖發(fā)過去了。借,其他應收款--陳19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證,10月的其他應收款憑證后面分別附什么附件資料
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2020-02-01
11月計算五險一金的時候公司部份多計了1000,員工少計1000,請問12月應該怎么做分錄? 11月的分錄是 借:管理費用-社保 9000(實際是8000) 其他應收款-員工 2000(實際是3000) 貸:銀行存款 11000
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2018-12-19
月初扣當月醫(yī)社保:借:管理費用,其他應收款,貸:銀行存款,月末計提當月工資,管理就不再包括醫(yī)社保:
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2019-07-20
老師:請教一下,子公司的職員A來報銷業(yè)務招待費,而這個招待費實際是用于總公司的項目,子公司的職工負責進行跟進(因為總公司的項目在子公司所在地),相關的報銷費用是由子公司先行墊付;報銷時:借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款;那么如何可以把這筆費用掛在總公司名下的呢?賬務之間如何操作?謝謝
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2019-12-09
以銀行存款支付報刊費880元 報刊費屬于什么費用?管理費用還是其他應收款
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2020-01-05
老師,8月份老板墊了錢去買辦公用品,10月從銀行轉還給老板,10月份的摘要如何寫?8月分錄借:管理費用辦公費,貸:其他應付款,10月借:其他應付款,貸:銀行存款,但10月份的摘要不知寫什么?
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2020-11-07
個人墊付的報銷費用 借:管理費用 貸:銀行存款 ,還需要 加一個 其他應付款-個人 嗎
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2021-05-15
老師好。我公司本月工資還沒出來。我該預估計提嗎?計提數(shù)據(jù)和實際發(fā)工資時候的差額。做到哪個科目呢?計提時借:管理費用。貸:應付職工薪酬~短期薪酬工資。實際付款時。借:應付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
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2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應該先借管理費用 貸 其他應收款 再借 銀行存款 貸其他應收款
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2020-04-09
請問:辦公室房租攤銷,支付辦公室房租做賬為借:長期待攤費用-房租 207695.44元,貸:銀行存款 207695.44元。分六期攤銷,第一期攤銷時做賬為借:管理費用-房租 34615.91元,貸:長期待攤費用 34615.91元。請問老師支付和攤銷時是否是這樣做賬,攤銷時長期待攤費用是這樣還是寫在借方的負數(shù)?
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2019-12-31
老師,你好,我們單位購買的新車交納的車船稅,做分錄是 借:管理費用 帶:應交稅費-車船使用稅 再做帳筆 借:應交稅費-車船使用稅 貸:銀行存款 對嗎?
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2016-12-21
老師早上好!如果員工原有借款5000,這個月借2萬,然后報賬的時候票據(jù)金額為21000,請問是沖借支還是超過2萬部分沖借支:分錄 借 管理費用 辦公費 貸 銀行存款 2萬 其他應收款 1000 還是 借 管理費用 辦公費 貸 其他應收款 21000 這兩個分錄哪合適?
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2019-06-13
公司的老總用自己的賬戶經(jīng)常給公司的賬戶轉錢,作為日常的開銷支出,但是他們出差的一些費用,也拿回來報銷,公司再給他匯錢,這個賬務是不是應該這樣:1.老總轉錢: 借:銀行存款 貸:其他應收款 2.報銷時:借:管理費用--差旅費 貸 :銀行存款那他這些轉進來的錢,公司也沒有說要還給他,那這其他應收款不是一直掛在賬上?有點暈
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2017-07-05
2019年做了分錄: 借 管理費用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應付款18000 請問2020年要怎么做攤銷?
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2020-03-30
老師好!預付租金,借:其他應付款,貸:銀行存款、 預提租金,用預提費用這個科目嗎?借:管理費用,貸:預提費用。發(fā)票到再沖掉,借:預提費用,貸:其他應付款 以上操作對嗎?
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2019-10-13