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老師,我利潤(rùn)率控制在2%了,凈利潤(rùn)保持賺800每月,交200所得稅可以嗎
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2016-09-28
小規(guī)模公司的企業(yè)所得稅是按多少征收?與小型微利企業(yè)所得稅有啥區(qū)別?
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2018-12-04
本年利潤(rùn)減掉什么是應(yīng)納稅所得額?要把2018年帳結(jié)了,想看看交多少所得稅
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2019-03-30
企業(yè)所得稅以前年度都是虧損的,比如說(shuō)3月份盈利了,需要繳納所得稅嗎?
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2017-02-24
老師,個(gè)體工商戶(hù),交了經(jīng)營(yíng)所得的稅,分配利潤(rùn)還要不要再交分配所得的稅
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2023-08-16
老師好匯算清繳利潤(rùn)調(diào)增30萬(wàn),交了4000所得稅2季度所得稅報(bào)表怎么調(diào)整
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2022-07-06
請(qǐng)問(wèn)老師,合伙企業(yè)計(jì)提的經(jīng)營(yíng)所得稅在利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用里面填寫(xiě)嗎
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2025-01-07
非居民企業(yè)在我國(guó)證券交易所購(gòu)入股票取得的股息紅利交企業(yè)所得稅嗎
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2023-03-15
企業(yè)以前年度預(yù)交的所得稅抵扣本年所得稅,需要調(diào)整期初未分配利潤(rùn)嗎
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2019-10-11
預(yù)繳的所得稅已交費(fèi):借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行;結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候:借:本年利潤(rùn) 貸;企業(yè)所得稅;當(dāng)全年利潤(rùn)是負(fù)值的話(huà),不做任何分錄,但退稅的該怎么走分錄?抵稅時(shí)分錄怎么走?請(qǐng)具體幫忙寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn)
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2019-03-16
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2019年度,該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元,不考慮其他因素,該企業(yè)2019年度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本期金額是多少萬(wàn)元?
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2020-04-08
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年度利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為( )萬(wàn)元。會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-21
老師好,1.這個(gè)月所得稅申報(bào)表填寫(xiě)利潤(rùn)后顯示迡補(bǔ)以前虧損額,因?yàn)檫@個(gè)季度利潤(rùn)?quán)懦?019年所得稅匯算利潤(rùn)?quán)?,我想?wèn)的是迡補(bǔ)虧損用做分錄不?如果做怎樣做分錄?2.最后迡補(bǔ)后應(yīng)補(bǔ)交所得稅額為1000,做計(jì)提分錄 借 所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000 問(wèn)本期應(yīng)做計(jì)提的所得稅金額分錄對(duì)不?
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2020-07-03
老師,請(qǐng)問(wèn)2016年所得稅匯算清繳時(shí),由于存在以前年度尚未彌補(bǔ)完的虧損,未彌補(bǔ)虧損額比2016年應(yīng)納稅所得額大很多,所以2016年不用交企業(yè)所得稅,但是如果稅務(wù)稽查2016年的業(yè)務(wù)時(shí),存在納稅調(diào)增事項(xiàng),是不是會(huì)針對(duì)調(diào)增的事項(xiàng)專(zhuān)門(mén)交所得稅,不會(huì)考慮還有未彌補(bǔ)完的虧損
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2019-05-27
我們項(xiàng)目年終只需要做到本年利潤(rùn),不需要做利潤(rùn)分配和計(jì)提所得稅,那么獨(dú)立核算的項(xiàng)目預(yù)繳所得稅也要按照計(jì)提所得稅繳納,那還需要做未分配利潤(rùn)嗎?還是要合并公司報(bào)表的
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2018-12-25
所得稅報(bào)表營(yíng)業(yè)收入填本年累計(jì)數(shù)比如我第一季度利潤(rùn)總額是-10000 那二季度利潤(rùn)總額是9000 那填寫(xiě)第二季度申報(bào)所得稅填寫(xiě)本年累計(jì)利潤(rùn)總額應(yīng)該是-1000 那需要交所得稅嗎
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2019-01-13
解析:所得稅費(fèi)用=應(yīng)納稅所得額×稅率=(利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額)×稅率=〔(48.4-2)+2-20]*25%=7.1(萬(wàn)元)。 凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用=(48.4-2)-7.1=39.3(萬(wàn)元)。 請(qǐng)問(wèn)老師 48.4-2 這個(gè)2是減的什么?
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2021-04-28
老師,公益一類(lèi)事業(yè)單位怎么申報(bào)企業(yè)所得稅呢?是把財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入都放到不征稅收入中嗎?
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2019-04-11
一般人企業(yè) 給一個(gè)員工發(fā)工資15000元 申報(bào)時(shí)有個(gè)減免事項(xiàng)附表 中個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告表怎么填寫(xiě)
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2020-02-05
個(gè)稅稿酬所得申報(bào)時(shí)要填一個(gè)免稅收入的減免事項(xiàng)附表,怎么填, 這個(gè)月填報(bào),突然多了這個(gè)怎么回事?
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2020-02-21