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老師,存貨計(jì)價(jià)方法和折舊殘值率用不用去稅務(wù)局備案呢?,有沒(méi)有范本呢,就是給稅務(wù)局備案提供資料的表格,長(zhǎng)什么樣子
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2019-12-18
老師,請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)學(xué)堂的2017年的真題,他左上角標(biāo)的該知識(shí)點(diǎn)2019已修改,那答案是19年修改過(guò)的嗎
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2019-05-15
假如某服裝經(jīng)銷(xiāo)公司在2018年為慶祝建廠(chǎng)10周年,決定在春節(jié)期間開(kāi)展一次促銷(xiāo)活動(dòng),現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷(xiāo)售,原100元商品以80元售出; 方案二,贈(zèng)送購(gòu)貨價(jià)值20%的禮品,即購(gòu)100元商品,可獲得20元禮品。 要求:假設(shè)商品毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,請(qǐng)計(jì)算上述不同促銷(xiāo)方案下公司的稅后利潤(rùn),并說(shuō)明那個(gè)方案較優(yōu)。
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2021-12-30
應(yīng)交稅費(fèi)里的增值稅為什么是借方?增加的呢
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2021-12-22
您好老師:我們是2016年5月份營(yíng)改增之前的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)老項(xiàng)目,營(yíng)改增之后,預(yù)交的增值稅按銷(xiāo)售額除1.05然后乘以5%,城建稅、教育附加、地方教育附加按增值稅額,分別乘上述三項(xiàng)的相關(guān)稅率;土地增值稅按、企業(yè)所得稅按銷(xiāo)售額除以1.05然后乘上述兩項(xiàng)的相關(guān)稅率,對(duì)嗎?預(yù)交的印花稅是按銷(xiāo)售額直接乘千分之.05還是除以1.05后再千分之0.5,請(qǐng)給予指導(dǎo).
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2017-07-31
在互斥方案的選優(yōu)分析中, 若差額內(nèi)含報(bào)酬率指標(biāo)大于基準(zhǔn)折現(xiàn)率或設(shè)定的折現(xiàn)率時(shí),則原始投資額較小的方案為較優(yōu)方案,為什么錯(cuò)
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2020-12-14
某企業(yè)購(gòu)買(mǎi)一項(xiàng)設(shè)備,有兩種付款方案。方案一:一次性付款4000元;方案二:首次付款2000元,2年后付2200元。設(shè)同期銀行存款利率為8%,問(wèn)如何選擇?
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2020-04-23
銷(xiāo)項(xiàng)稅額我計(jì)算出來(lái)的是3381.85 增值稅系統(tǒng)出來(lái)是3881.84 現(xiàn)在出來(lái)的報(bào)表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國(guó)稅局更改嗎!
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2017-04-13
老師,增值稅發(fā)票進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)了,但是發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)了,下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以在附表二中改成抵扣申報(bào)嗎?
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2019-07-25
接受境外企業(yè)提供的應(yīng)稅服務(wù),在對(duì)外付匯時(shí)按規(guī)定代扣代繳的增值稅營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2017-06-14
你好,咨詢(xún)一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除。。怎么操作?
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2022-10-24
老師,我把增值稅一般納稅人錯(cuò)將增值稅放在營(yíng)業(yè)稅金及附加里核算怎么辦 現(xiàn)在要改一月份和二月份的賬,怎么調(diào)呢
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2021-03-07
A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格12000元,可取得稅率13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格11000元,可取得稅率3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷(xiāo)售其所購(gòu)貨物的價(jià)格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費(fèi)用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷(xiāo),現(xiàn)購(gòu)(非賒銷(xiāo),賒購(gòu))。任務(wù)要求:.若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃。
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2023-09-24
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額咋結(jié)轉(zhuǎn)呀?
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2020-01-10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04
外銷(xiāo)增值稅普通發(fā)票和內(nèi)銷(xiāo)增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)票的方法一樣么?~
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2019-06-25
老師,系統(tǒng)里面繳納增值稅后未交增值稅借方有余額0.02,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-08-15
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 進(jìn)項(xiàng)100 銷(xiāo)項(xiàng)80,是不是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方30?
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2020-01-05
應(yīng)交增值稅余額在借方,那填寫(xiě)應(yīng)交增值稅金額應(yīng)該寫(xiě)負(fù)數(shù),對(duì)嗎
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2019-03-21
老師,我們公司小規(guī)模,今天修改了2季度的增值稅申報(bào),2季度有稅款的,因?yàn)橛虚_(kāi)3%普通發(fā)票,現(xiàn)在要求按1%享受優(yōu)惠來(lái)申報(bào),修改后,我增值稅就出現(xiàn)了預(yù)交狀態(tài)了,我要調(diào)整賬務(wù)吧?
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2020-08-14