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國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)。 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 麻煩問(wèn)一下,我們是季報(bào)的,這個(gè)可以累計(jì)嗎,比如我們12月份可以開到30萬(wàn)嗎?
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2023-12-07
沒(méi)有成本發(fā)票 把查賬征收改成核定征收劃算嗎?
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2018-01-17
老師,你好,個(gè)體戶定額征收可以改為查賬征收嗎
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2018-12-10
個(gè)體工商戶查賬征收能不能改成核定征收?謝謝
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2022-06-15
核定征收可改為查賬征收嗎?需滿足什么條件嗎?
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2020-07-31
老師,甲公司提供場(chǎng)地,乙公司負(fù)責(zé)技術(shù)操作,甲公司按乙公司收入的10%抽成,請(qǐng)問(wèn)甲公司收入屬于什么收入?
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2019-09-23
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫(kù)存-暫估,
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2017-03-29
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收
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2017-03-29
老師在哪改增值稅申報(bào)呢?還沒(méi)繳費(fèi)。我在電子稅務(wù)局沒(méi)找到哪改
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2021-11-12
惠州增值稅營(yíng)改增開辦公用品增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別???
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2015-12-20
如果我調(diào)增收入產(chǎn)生所得稅的話,對(duì)增值稅有影響嗎 我需要改增值稅的報(bào)表嗎
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2022-04-18
我要郭老師回答,去年3月份開了一張業(yè)主的房屋普通發(fā)票,現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)要作廢,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司一般納稅人,按簡(jiǎn)易征收,我是不是得到下個(gè)月在報(bào)增值稅的時(shí)候把這個(gè)銷售額減掉?我在開票軟件里直接把這個(gè)發(fā)票作廢就行了嗎?別的還需要什么操作?
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2022-03-24
生產(chǎn)退稅企業(yè)、一個(gè)關(guān)單其中一項(xiàng)可退、另一項(xiàng)不可退(代購(gòu))、如何開銷項(xiàng)發(fā)票及申報(bào)退稅
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2020-02-27
老師,急求用友T6成本結(jié)轉(zhuǎn)操作流程或操作手冊(cè)
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2021-05-22
未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本具體怎么操作呢?需要驗(yàn)資嗎?
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2015-11-25
認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)新增公司是這樣操作嗎?為何顯示不存在?
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2017-02-22
航天的金稅盤,發(fā)票需要增量,帶哪些東西去,怎么操作啊
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2021-07-06
本公司原本是有辦稅員的,現(xiàn)在要增加辦稅員,怎么操作?
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2019-03-07
請(qǐng)問(wèn)用盈余公積轉(zhuǎn)增資本具體怎么操作 需要繳個(gè)稅嗎
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2022-01-14
【例題?單選題】甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%。甲公司董事會(huì)決定于2018年3月31日起對(duì)某生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。2018年3月31日,該生產(chǎn)用設(shè)備賬面原價(jià)5000萬(wàn)元,已提折舊3000萬(wàn)元,未提減值;預(yù)計(jì)使用壽命20年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法計(jì)提折舊。改造中發(fā)生支出2249萬(wàn)元,被替換部分的賬面價(jià)值為400萬(wàn)元。該技術(shù)改造工程于2018年9月25日完成并交付使用,改造后的資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用15年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,折舊方法不變。甲公司2018年該固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊額為( ?)萬(wàn)元。
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2019-08-20