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外銷(xiāo)增值稅普通發(fā)票和內(nèi)銷(xiāo)增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)票的方法一樣么?~
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2019-06-25
應(yīng)交增值稅余額在借方,那填寫(xiě)應(yīng)交增值稅金額應(yīng)該寫(xiě)負(fù)數(shù),對(duì)嗎
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2019-03-21
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額咋結(jié)轉(zhuǎn)呀?
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2020-01-10
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 進(jìn)項(xiàng)100 銷(xiāo)項(xiàng)80,是不是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方30?
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2020-01-05
老師,系統(tǒng)里面繳納增值稅后未交增值稅借方有余額0.02,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-08-15
假如某服裝經(jīng)銷(xiāo)公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開(kāi)展一次促銷(xiāo)活動(dòng),現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷(xiāo)售,原100元商品以80元售出; 方案二,贈(zèng)送購(gòu)貨價(jià)值20%的禮品,即購(gòu)100元商品,可獲得20元禮品。 要求:假設(shè)商品毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,請(qǐng)計(jì)算上述不同促銷(xiāo)方案下公司的稅后利潤(rùn),并說(shuō)明那個(gè)方案較優(yōu)。
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2021-12-30
在申報(bào)增值稅的時(shí)候 稅款繳納欄里有個(gè)期初未繳增值稅 但是是自動(dòng)計(jì)算的 而且是負(fù)數(shù) 手動(dòng)改不了 這個(gè)怎么解決?
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2019-03-05
公司1月開(kāi)了兩張軟件產(chǎn)品的發(fā)票(已經(jīng)備案),這個(gè)月有留抵稅額,沒(méi)有交增值稅,這個(gè)月需要申報(bào)軟件產(chǎn)品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規(guī)模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應(yīng)該不體現(xiàn)出來(lái)嗎?未作稅收優(yōu)惠備案應(yīng)該怎么理解?
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2017-08-28
甲方 發(fā)包給建筑方乙方,乙方再轉(zhuǎn)發(fā)包給甲方,甲方是否需要預(yù)繳增值稅
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2024-09-22
公司升為一般納稅人之后,是直接到大廳領(lǐng)取發(fā)票嗎?公司明天老項(xiàng)目備案以后,明天領(lǐng)取增值稅發(fā)票,是否明天開(kāi)的增值稅發(fā)票就是十一個(gè)點(diǎn)?備案后,領(lǐng)取增值稅發(fā)票后,還是一樣開(kāi)百分之三個(gè)點(diǎn),公司百旺金稅盤(pán)是否要去稅務(wù)局換?
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2017-06-05
解題密碼財(cái)務(wù)管理中級(jí)第六章計(jì)算題,第4題第二問(wèn)B方案計(jì)算凈現(xiàn)值答案中為什么不扣原始投資額的墊支的營(yíng)運(yùn)資金?
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2024-08-03
老師,存貨計(jì)價(jià)方法和折舊殘值率用不用去稅務(wù)局備案呢?,有沒(méi)有范本呢,就是給稅務(wù)局備案提供資料的表格,長(zhǎng)什么樣子
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2019-12-18
一般納稅人,1月份開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅已經(jīng)申報(bào),但可以隨時(shí)更改,沒(méi)有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票沖紅。那么1月份的增值稅申報(bào)表需要更改嗎?
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2020-03-10
老師您好!這個(gè)決策結(jié)論我沒(méi)有理解,分別比較完算出EBIT以后,為什么EBIT低于2600要選擇A方案,在2600—3300之間要選擇B方案,大于3300要選擇c方案?
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2020-12-13
想問(wèn)下跨年度12月多做了筆繳納增值稅的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸庫(kù)存現(xiàn)金,在一月發(fā)現(xiàn)多了這筆怎么改正
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2020-02-20
公司是開(kāi)16%增值稅發(fā)票的,現(xiàn)有一家客戶(hù)從一般納稅人改成小規(guī)模納稅人,開(kāi)普票,那發(fā)票也是開(kāi)16%的增值稅普票嗎
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2018-11-21
老師:我是營(yíng)改增的建筑勞務(wù)業(yè)(按簡(jiǎn)易征收),本月給在外地的項(xiàng)目部開(kāi)具了外管證并開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,然后寄給了項(xiàng)目所在地,他們?cè)谑┕さ貒?guó)稅局開(kāi)了完稅憑證,而且協(xié)議的是對(duì)方承擔(dān)增值稅和附加,我給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票總額是1762865元,另外增值稅普票上的稅費(fèi)是51345.58元,那么我的應(yīng)收賬款應(yīng)該是多少?(因?yàn)槎惪钍菍?duì)方交的)還有,對(duì)方給我開(kāi)具的增值稅完稅憑證我是放在繳納稅金的憑證后面嗎?請(qǐng)老師詳解一下!
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2016-05-23
接受境外企業(yè)提供的應(yīng)稅服務(wù),在對(duì)外付匯時(shí)按規(guī)定代扣代繳的增值稅營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2017-06-14
你好,咨詢(xún)一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除。。怎么操作?
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2022-10-24