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一般納稅人,1月份開的銷項(xiàng)稅額,增值稅已經(jīng)申報(bào),但可以隨時(shí)更改,沒有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發(fā)票開紅字發(fā)票沖紅。那么1月份的增值稅申報(bào)表需要更改嗎?
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2020-03-10
您好 老師6月開的票7月認(rèn)證了 系統(tǒng)顯示所屬期是7月怎么辦? 那6月沒法抵扣且不是要交很多錢 個(gè)人承擔(dān)6月稅怎么收的回來。請(qǐng)老師?點(diǎn)怎么操作 感謝
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2020-07-15
A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,本年1月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為12000元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為11000元,可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為10000元,可取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷售其所購(gòu)貨物的價(jià)格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費(fèi)用為2000元。A商貿(mào)公司適用的城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷、現(xiàn)購(gòu)。 問:若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃
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2023-09-21
老師您好!這個(gè)決策結(jié)論我沒有理解,分別比較完算出EBIT以后,為什么EBIT低于2600要選擇A方案,在2600—3300之間要選擇B方案,大于3300要選擇c方案?
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2020-12-13
甲方 發(fā)包給建筑方乙方,乙方再轉(zhuǎn)發(fā)包給甲方,甲方是否需要預(yù)繳增值稅
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2024-09-22
公司1月開了兩張軟件產(chǎn)品的發(fā)票(已經(jīng)備案),這個(gè)月有留抵稅額,沒有交增值稅,這個(gè)月需要申報(bào)軟件產(chǎn)品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規(guī)模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應(yīng)該不體現(xiàn)出來嗎?未作稅收優(yōu)惠備案應(yīng)該怎么理解?
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2017-08-28
公司升為一般納稅人之后,是直接到大廳領(lǐng)取發(fā)票嗎?公司明天老項(xiàng)目備案以后,明天領(lǐng)取增值稅發(fā)票,是否明天開的增值稅發(fā)票就是十一個(gè)點(diǎn)?備案后,領(lǐng)取增值稅發(fā)票后,還是一樣開百分之三個(gè)點(diǎn),公司百旺金稅盤是否要去稅務(wù)局換?
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2017-06-05
甲方 發(fā)包給建筑方乙方,乙方再轉(zhuǎn)發(fā)包給丙方,丙方是否需要預(yù)繳增值稅
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2024-09-22
這個(gè)被替換部分的賬面原值之前沒有計(jì)入原價(jià)成本,是另外算的嗎?56、某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價(jià)為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購(gòu)買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費(fèi)10萬元,增值稅稅額為0.09萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計(jì)提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為( )萬元。
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2021-02-14
根據(jù)達(dá)明公司損益類賬戶本期發(fā)生額如下表:以萬元為單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本220000其他業(yè)務(wù)收入6000其他業(yè)務(wù)成本16000營(yíng)業(yè)外收入7000營(yíng)業(yè)稅金及附加750管理費(fèi)用13300銷售費(fèi)用8000財(cái)務(wù)費(fèi)用11100(1)求收入類貨方合計(jì)額;(2)求成本、費(fèi)用類借方合計(jì)額;(3)求本公司今年的利潤(rùn)總額;(4)求本公司的所得稅費(fèi)用;(5)求本公司的凈利潤(rùn)。
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2023-03-03
應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅科目借方是多交納的增值稅,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅,那多交增值稅稅是怎么產(chǎn)生的?
1/1008
2019-10-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04
外銷增值稅普通發(fā)票和內(nèi)銷增值稅專用發(fā)票開票的方法一樣么?~
1/1247
2019-06-25
應(yīng)交增值稅余額在借方,那填寫應(yīng)交增值稅金額應(yīng)該寫負(fù)數(shù),對(duì)嗎
1/1550
2019-03-21
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額咋結(jié)轉(zhuǎn)呀?
1/1238
2020-01-10
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)80,是不是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方30?
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2020-01-05
老師,系統(tǒng)里面繳納增值稅后未交增值稅借方有余額0.02,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-08-15
銷項(xiàng)稅額我計(jì)算出來的是3381.85 增值稅系統(tǒng)出來是3881.84 現(xiàn)在出來的報(bào)表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國(guó)稅局更改嗎!
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2017-04-13
老師,增值稅發(fā)票進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)了,但是發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)了,下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以在附表二中改成抵扣申報(bào)嗎?
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2019-07-25