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消費(fèi)稅中,國(guó)外進(jìn)口的消費(fèi)品交了消費(fèi)稅后直接在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,銷(xiāo)售的價(jià)格核算的消費(fèi)稅高于進(jìn)口的消費(fèi)稅,還需要補(bǔ)繳消費(fèi)稅嗎?
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2021-10-22
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
公司是一個(gè)種植微型企業(yè),本月代開(kāi)了148332元的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅稅局已于開(kāi)票之日收取,企業(yè)所得稅她要求自行申報(bào)?本來(lái)享受減免的,由于單位沒(méi)建賬,稅局不該給開(kāi),于是讓企業(yè)寫(xiě)了36個(gè)月不享受減免的申請(qǐng)給開(kāi)了發(fā)票,想為企業(yè)所得稅怎樣申報(bào)?是怎么計(jì)算的?
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2017-07-07
3/38 3、甲啤酒廠銷(xiāo)售A型啤酒23噸給乙食品公司,開(kāi)具稅控專(zhuān)用發(fā)票收取價(jià)款70800元,收取包裝物押金4500元;銷(xiāo)售B型啤酒15噸給賓館,開(kāi)具普通發(fā)票收取價(jià)款41000元,收取包裝物押金2000元。甲啤酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅是(?。┰?。 41000是含稅價(jià)嗎
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2019-10-25
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
小型微利企業(yè)除了12月底申報(bào)的增值稅、印花稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、個(gè)稅等!12月也得季報(bào)!除了季報(bào)企業(yè)所得稅!還得季報(bào)什么?????年底需要申報(bào)什么!?到什么時(shí)間截止??
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2020-11-27
對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。
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2022-11-18
老師您好,我們是生產(chǎn)型企業(yè),十月份出口了一批鋼材是不退稅的,我們開(kāi)了零稅率的發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?我們?cè)谔钤鲋刀惣{稅表的時(shí)候,收入填到哪一欄?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出選哪一個(gè)呢?
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2021-12-09
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
借記 它是不是所說(shuō)的進(jìn)來(lái)的意思。比如:庫(kù)存現(xiàn)金,原材料,銀行存款。 貸記 它是不是就是我們所說(shuō)的花出去的意思 比如:應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)。 借記就是把我們的物品是什么的明細(xì)寫(xiě)清楚。告訴國(guó)家,我們買(mǎi)了什么東西么。 貸記就是把我們的錢(qián),買(mǎi)了什么,通過(guò)什么途徑出去的。 然后小規(guī)模微型企業(yè)的 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 這個(gè)一般怎么登記,怎么填寫(xiě)
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2018-10-05
某企業(yè)本月應(yīng)繳增值稅和消費(fèi)稅分別是28萬(wàn)和14萬(wàn),實(shí)際繳納24萬(wàn)和14萬(wàn),那本月的教育費(fèi)附加應(yīng)該按應(yīng)繳算還是實(shí)際繳納金額算?
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2019-05-18
老師請(qǐng)問(wèn),增值稅已經(jīng)申報(bào),不小心發(fā)票勾選平臺(tái)又勾選了4張,沒(méi)有確認(rèn),我取消了,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月還能用嗎,怎么篩選不出來(lái)那4張了
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2023-06-09
我發(fā)現(xiàn)我的外賬庫(kù)存月漸腫大,我的月銷(xiāo)售額在450萬(wàn)左右,增值稅按3個(gè)點(diǎn)交,利潤(rùn)也按3個(gè)點(diǎn)做的,請(qǐng)問(wèn)老師 如何對(duì)庫(kù)存進(jìn)行消腫?
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2017-10-12
老師好,這個(gè)企業(yè)所得稅“帶征率”和“核定征收應(yīng)稅所得率”是什么意思呢?謝謝。 帶征率我的理解是:比如增值稅附帶一些其它稅消費(fèi)稅等。
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2019-11-06
老師好!客戶(hù)上個(gè)月支付了貨款并且消費(fèi)了,也不確定他會(huì)不會(huì)跨月開(kāi)票,如果確定了收入并申報(bào)了增值稅他后來(lái)又要開(kāi)票怎么辦?
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2021-12-03
甲公司為增值稅一般納稅人,按月納稅,本年五月份申報(bào)期內(nèi)繳納4月征期應(yīng)納增值稅后,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目無(wú)余額。5月發(fā)聲允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)11萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)12萬(wàn)元,其他增值稅明細(xì)科目無(wú)發(fā)生額,無(wú)期初留抵扣額。 要求:1,甲公司5月末會(huì)計(jì)處理時(shí),計(jì)算5月應(yīng)納增值稅額 2.根據(jù)上述資料,對(duì)甲公司5月末轉(zhuǎn)出未交增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 3.簡(jiǎn)述“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅”會(huì)計(jì)科目核算的主要內(nèi)容
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2022-08-18
老師,我們酒店現(xiàn)做一個(gè)充值消費(fèi)送代金券的活動(dòng),怎么操作
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2019-10-16
2月購(gòu)進(jìn)消防器材記入低值易耗品,請(qǐng)問(wèn)2月當(dāng)月要攤銷(xiāo)嗎?
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2020-02-27
圈住的地方不理解:消費(fèi)者充值為什么沖減企業(yè)的銀行賬戶(hù)?
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2019-05-22
周轉(zhuǎn)性材料-低值易耗品 制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗,怎么區(qū)別使用?
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2018-12-07