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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-03 11:09

你好;  先做無票收入報稅 ; 次月開票是  先紅沖無票收入分錄  在按實際在開票做賬分錄 

餅干飛呀 追問

2021-12-03 11:13

賬務處理是 借:應收賬款——營業(yè)收入1000  貸:主營業(yè)務收入。接下來具體的賬務處理麻煩老師發(fā)我

meizi老師 解答

2021-12-03 11:17

你好 ;   你無票收入都不做稅費部分的嗎   

餅干飛呀 追問

2021-12-03 11:28

老師,做稅收入的,是我漏了

meizi老師 解答

2021-12-03 11:32

你好; 是的。     那你就  紅沖借應收賬款    負數(shù)。 貸主營業(yè)務收入負數(shù) ; 應交稅費-應交增值稅 負數(shù) ;    在按開票做  借應收賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅  

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相關問題討論
你好;? 先做無票收入報稅 ; 次月開票是? 先紅沖無票收入分錄? 在按實際在開票做賬分錄?
2021-12-03 11:09:03
你好,這個是不需要申報增值稅,只需要申報企業(yè)所得稅的
2019-05-30 11:14:31
你們單位收到此筆款項后開具給客戶的發(fā)票項目是什么?
2018-04-26 13:47:34
你好 做無票收入的
2020-04-10 15:05:40
是的,你先開發(fā)票那就先申報交稅,你發(fā)票內容開的是預收款?
2019-06-13 10:44:32
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