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老師,上個月暫估了成本,這個月收到了發(fā)票但是都是辦公費,這個能不能當(dāng)成成本票,然后紅沖上月的暫估分錄
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2019-12-02
老師,請問,工程施工企業(yè),年底暫估工程施工成本并結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本?,F(xiàn)在跨年了暫估成本的賬務(wù)如何處理?
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2019-05-08
你好,我想請問下,服務(wù)行業(yè)去年暫估成本,今年收到發(fā)票,但是發(fā)票金額比暫估金額少了一點,怎么做賬務(wù)處理呢
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2020-07-20
你好老師,我們的物品采購?fù)炅?,因為年底了對方?jīng)]有發(fā)票了。我可以暫估成本入帳嗎,暫估入帳了可以稅前抵扣嗎
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2021-12-30
業(yè)績傭金的預(yù)估,知道預(yù)估的業(yè)績,也知道傭金的比例 但是是個要分哪個區(qū)間哪個比例,怎么做的比較精準(zhǔn)一點呢
3/999
2018-11-08
1-2月暫估沖回,并做了調(diào)整和沖回,為什么余額是貸方,求解哪里出了問題,2月份暫估做錯了,3月份調(diào)回來了
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2021-04-06
跨年了,年前暫估的發(fā)票開不回來,就要在所得稅匯算清繳的時候利潤調(diào)增,但是在本年的憑證里邊怎么沖暫估呢?
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2018-04-03
請問當(dāng)月沒有發(fā)票,庫存是暫估入庫的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候也是估計的,下個月庫存正確入庫,成本需要怎么調(diào)整呢?
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2019-09-04
上個月我做了暫估入庫,這個月收到發(fā)票入庫了,是不是先做一筆分錄沖回上個月暫估入庫? 要怎樣做這筆分錄呢
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2016-09-07
老師同問暫估庫存怎么操作呀?防偽稅控里沒有庫存能開出來嘛?暫估的庫存怎么進(jìn)到防偽稅控系統(tǒng)里面去呢
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2017-11-23
老師您好,請問我公司是做資產(chǎn)、房地產(chǎn)、土地評估的,之前開的發(fā)票是評估費,現(xiàn)在如果開票開成技術(shù)服務(wù)費可以嗎
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2021-09-18
5月份采購物資,入庫了,8月份才開票,然后我5月份暫估入庫,8月份票到?jīng)_紅可以嗎?還是每個月都得暫估,沖紅?
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2018-03-03
老師好,請問遇到這種暫估了很久才入庫,實際到的單價比暫估的高一點,導(dǎo)致余額庫存沒有了,但金額還有怎么辦
1/1075
2018-11-27
請問19年12月份暫估了10萬的庫存商品,已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)入了主營業(yè)務(wù)成本,今年發(fā)票拿來了,請問這筆暫估怎么沖?
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2020-03-30
1.一般納稅人,發(fā)票未到,原材料暫估入庫,并已經(jīng)領(lǐng)用原材料,暫估價格和實際價格有差異怎么辦呢?可不可以直接記到主營業(yè)務(wù)成本里?2.因為暫估入庫會導(dǎo)致高估或是低估單價,但是雖然庫存金額為0了,但是不是從供應(yīng)鏈模塊出庫的,和財務(wù)系統(tǒng)對賬有差額,用成本調(diào)整單,加大我當(dāng)期的成本分配到產(chǎn)成品,記入到材料成本差異這個科目?
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2019-05-21
(多選)下列關(guān)于認(rèn)定層次重大錯報風(fēng)險的說法中,正確的有( )。 A.認(rèn)定層次的重大錯報風(fēng)險由固有風(fēng)險和控制風(fēng)險組成 B.注冊會計師可以通過設(shè)計和實施適當(dāng)?shù)膶徲嫵绦蚪档凸逃酗L(fēng)險 C.注冊會計師評估認(rèn)定層次的重大錯報風(fēng)險的目的是確定所需實施的進(jìn)一步審計程序的性質(zhì)、時間安排和范圍,以獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù) D.認(rèn)定層次的重大錯報風(fēng)險評估結(jié)果必須量化
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2020-03-16
2019年11月30日,甲乙丙三人籌資創(chuàng)辦雁園糕點零食有限責(zé)任公司。公司章程規(guī) 現(xiàn)金32800元,乙以制作糕點電烤箱等設(shè)備估價1000元(預(yù)計使用3年,預(yù)計凈殘值為2800 w/x ), 丙以注冊商標(biāo)“雁園”(使用期為三年,無殘值)估價7200元出資,公司注冊資本為5萬元,該 業(yè)為小微企業(yè),稅務(wù)部門核定為一般納稅人,增值稅稅率優(yōu)惠為百分之六,國家鼓勵創(chuàng)業(yè)所得稅率 為0 (1)12月1日,甲乙丙出資全部到賬。
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2020-06-13
老師你好,之前暫估分錄: 借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在沖銷分錄做紅字分錄, 收到發(fā)票時的分錄是不是作 借:庫存商品 貸:現(xiàn)金/銀行存款 小規(guī)模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確?
2/1093
2019-05-18
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對嗎
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2018-12-14
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
1/921
2016-12-20
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