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某企業(yè)的生產(chǎn)過程中發(fā)生原材料耗費(fèi)40000元,直接工人工資8000元,車間管理人員工資1600元,行政管理人員工資6000元,固定資產(chǎn)折舊1500元,其中,車間1000元,行政管理部門500元。該產(chǎn)品生產(chǎn)成本為多少元
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2019-01-07
在經(jīng)濟(jì)法第一章第二節(jié),第21.22多選題中,委托代理終止和法定代理終止答案中都有一個(gè),代理人喪失民事行為能力,那到底這個(gè)代理人喪失民事行為能力是屬于法定代理終止情形還是委托代理終止情形呢
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2020-07-13
企業(yè)在處理固定資產(chǎn)時(shí)繳納的土地增值稅稅怎么做會(huì)計(jì)處理
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2019-10-17
你好想詢問一下,農(nóng)田,大棚種植紀(jì)驗(yàn)
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2021-04-28
福田國稅地址變更要帶什么資料呢?
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2018-02-27
我有張中國藍(lán)田總公司的票可能用
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2019-11-13
非農(nóng)業(yè)戶口可以在農(nóng)村占田修房嗎
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2015-12-07
這個(gè)是實(shí)操里面的題目,公司購買的桌椅不是應(yīng)該算固定資產(chǎn)么?不是應(yīng)該借固定資產(chǎn),貸銀行存款么?為什么算管理費(fèi)用?
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2017-12-29
平時(shí)產(chǎn)生的,銀行扣們購支票,取現(xiàn)手續(xù)費(fèi),賬戶維年費(fèi),短信費(fèi)這些可以全部歸入管理費(fèi)用不 建筑行業(yè)的
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2018-03-02
老師,公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請問今個(gè)月我怎么計(jì)提管理費(fèi)用,分錄怎么做?
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2016-08-03
款付了,發(fā)票未開來,借記:預(yù)付賬款,等發(fā)票來再記借:管理費(fèi)用等科目貸:預(yù)付賬款沖銷,如果款付了,發(fā)票也開了,就借:管理費(fèi)用等科目 貸:現(xiàn)金或銀行存款,那如果款支付了,一直拿不到發(fā)票,是不這筆業(yè)務(wù)只能記內(nèi)賬了,且只能記借:管理費(fèi)用等科目 貸:現(xiàn)金或銀行存款
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2016-10-16
老師,那我購買電腦4000元要怎么做,如果直接購時(shí)做,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,一次就計(jì)扣除時(shí)是:借:管理費(fèi)用-折舊,待:累計(jì)折舊。這樣會(huì)計(jì)和稅法口徑一樣,就不要填固定資產(chǎn)加速扣除統(tǒng)計(jì)表嗎
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2015-11-14
老師 有一筆授權(quán)費(fèi),前幾個(gè)月都計(jì)提了,當(dāng)時(shí)分錄是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,付款的時(shí)候是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票來了,我該怎么調(diào)整?
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2019-05-09
固定資產(chǎn)5000元以下可以一次性計(jì)入折舊,是當(dāng)月同時(shí)做兩筆分錄嗎?第一筆借固定資產(chǎn)貸銀行存款,第二筆借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊,這樣對嗎?
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2016-07-23
預(yù)付半年房租18萬 攤銷的時(shí)候是借管理費(fèi)用3萬嗎貸預(yù)付賬款3萬嗎 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 攤銷的時(shí)候 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
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2019-10-22
公司繳納職工養(yǎng)老險(xiǎn)的分錄,做:借:管理費(fèi)用(單位繳納部分) 其他應(yīng)付(收)款(個(gè)人部分)貸:銀行存款這樣可以嗎?
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2017-02-10
老師那我想問下, 如過今年1月份 公司買了電腦, 價(jià)格5千元,當(dāng)時(shí)的分錄是借固定資產(chǎn)-電腦 貸銀行存款 按正常來說應(yīng)該從2月份就要計(jì)提累計(jì)折舊了,但是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有這么做, 那現(xiàn)在我要做的是7月份的帳, 我能不能直接把2-7月份一共該計(jì)提的費(fèi)用在7月份這一個(gè)月做完?直接借管理費(fèi)用5萬÷24*6 貸累計(jì)折舊(相同金額)
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2016-08-08
出了一筆費(fèi)用,但發(fā)票還未收到,是不是借計(jì):預(yù)付賬款 貸銀行存款,次月收過票后:借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款?
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2017-08-24
2017年10月我沒有計(jì)提到保安費(fèi)借:管理費(fèi)用--保安費(fèi)1325貸:其它應(yīng)付款--XX公司1325,當(dāng)時(shí)10月份付款的時(shí)候我就直接做分錄借:其它應(yīng)付款--XX公司1325,貸:銀行存款1325,現(xiàn)在導(dǎo)致了其它應(yīng)付款--XX公司1325出現(xiàn)了在借方,沒有平,然后2017年10月份的費(fèi)用也少做了1325,我現(xiàn)在要怎么做這個(gè)賬才好呢
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2018-04-27
籌建期的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款。如果是差旅費(fèi),招待費(fèi),需不需要在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)下在設(shè)明細(xì)科目,如管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-差旅費(fèi)呢?
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2017-07-14