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登資本公積17年4月份的明細(xì)賬的時(shí)候,第一行只有1.1上年結(jié)轉(zhuǎn)的金額。第二行要怎么登記?直接4.30該筆費(fèi)用還是要1.31本月合計(jì)?
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2017-05-11
單位信用等級(jí)證明在哪里打印,還有完稅證明在哪里打印
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2020-05-19
老師,填寫匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用有工資,交通費(fèi)等是不是這些明細(xì)表都得填?
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2019-04-19
我公司2019年2月資產(chǎn)負(fù)債表上的”長期待攤費(fèi)用”的期末余額為-30000元(負(fù)數(shù)),這個(gè)在2019年3月的賬中應(yīng)該怎么調(diào)整呢?我知道這個(gè)是屬于多攤銷了,要反沖多攤銷的金額,將負(fù)數(shù)沖回,分錄是這樣的嗎:借管理費(fèi)用紅字30000,帶長期待攤費(fèi)用紅字30000嗎? 還有我公司長期待攤費(fèi)用為房租,原值18萬,攤銷1年,每月1.5萬,在2018年12月的長期待攤費(fèi)用—房租表中,顯示已攤銷月份為1個(gè)月,但在2018年12月的賬中我只做了每月攤銷的分錄,其他的如發(fā)生待攤費(fèi)用支出時(shí)候的分錄(借:長期待攤費(fèi)用18萬,貸銀行存款18萬)都沒做過,那我現(xiàn)在3月的賬不能按照我第一個(gè)列的分錄調(diào)整了吧
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2019-04-18
現(xiàn)金流量表中各項(xiàng)數(shù)據(jù)累計(jì)本期必須大于上期嗎?如上期銷售商品、提供勞務(wù)收到現(xiàn)金累計(jì)1000萬元 ,本期累計(jì)必須大于1000萬元?從資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中取數(shù)套用公式后結(jié)果小于了上期累計(jì),合理嗎?如不對(duì)導(dǎo)致錯(cuò)誤原因有那些
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2022-07-18
#提問#老師所得稅匯算清繳,公司固定資產(chǎn)有生產(chǎn)用的測(cè)試分選機(jī)折舊是按10年計(jì)算的,在匯算清繳折舊明細(xì)表用應(yīng)該選用哪類來填寫???(離職的會(huì)計(jì)做的去年匯算清繳折舊明細(xì)表中填的是生產(chǎn)工具,5年折舊)
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2020-04-16
老師我公司3月購買了一批辦公用品總金額2萬多 但是明細(xì)比如辦公桌4500 茶幾4300等金額都沒超過5千是不是可以在3月一次攤銷進(jìn)管理費(fèi)用 申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表時(shí)附表二固定資產(chǎn)加速折舊扣除明細(xì)表還要填嗎
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2018-04-17
“你可以用電子表格做進(jìn)銷存,不一定要軟件的”,用電子表格做進(jìn)銷存也就相當(dāng)于是手工 賬,跟軟件賬不是一樣的嗎?還不是要按商品明細(xì)設(shè)置明細(xì)賬,最后才能出一張進(jìn)銷存報(bào)表,有什么不同呢?工作量豈不是更大了?
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2017-03-12
單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【46648.12】元; 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為:【】元; 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請(qǐng)核實(shí)怎么不對(duì)?
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2018-05-22
請(qǐng)問公司發(fā)生的管理費(fèi)用中的郵電費(fèi),應(yīng)該入期間費(fèi)用表的哪個(gè)項(xiàng)目?
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2020-05-14
利潤表里的研發(fā)費(fèi)用等于是會(huì)計(jì)科目研發(fā)支出——費(fèi)用化的期末余額嗎?
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2021-12-21
老師好,一般納稅人商貿(mào),所得稅季報(bào)時(shí)不用填寫期間費(fèi)用和,工資表嗎?
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2020-07-29
老師,關(guān)于投資期金額,這個(gè)題用的正數(shù),題目如何要求,需要用負(fù)數(shù)表示?
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2022-11-28
是不是當(dāng)年有研發(fā)費(fèi)用支出,做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)一定要填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣減明細(xì)表。
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2022-03-29
我資產(chǎn)負(fù)債表期初不平,未分配利潤期末?期初和我利潤表的凈利潤差2000,我是應(yīng)該跳資產(chǎn)表還是利潤表
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2018-01-04
老師,制造費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),因?yàn)橛忻骷?xì)科目,所以,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)選擇哪個(gè)科目,所以,要設(shè)置期末結(jié)轉(zhuǎn)二級(jí)科目吧
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2017-04-30
這個(gè)表是不是說明稅控盤維護(hù)費(fèi)3126元沒有抵扣, 本期的280元,如果這期不抵扣,是不是,只寫借:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金,對(duì)于借:應(yīng)繳增值稅-減免稅 貸:營業(yè)外收入只有實(shí)景檔期抵扣的時(shí)候才能填寫這個(gè)會(huì)計(jì)分錄吧,而且這個(gè)稅控盤費(fèi)用是不是任何時(shí)候都可以抵扣
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2019-10-12
老師,籌建期計(jì)提工資是記入長期待攤費(fèi)用嗎?那正常經(jīng)營期記哪個(gè)科目啊
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2014-09-26
老師,你好,我們公司雖然在籌建期發(fā)生了很多費(fèi)用,但是大都沒有收到發(fā)票,不能做到外賬。 有發(fā)票的就幾筆,金額加起來幾千塊錢,所以我能不能不考慮籌建期,把籌建期費(fèi)用做到營業(yè)期一起,不通過開辦費(fèi)核算?
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2019-09-29
我建賬的啟用日期為11月1號(hào),錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),就是根據(jù)10.1日到31日的科目余額表來錄吧,需要錄入些什么數(shù)據(jù)了,本期借方和貸方都要錄還是只要錄期末的余額了,如果期末的余額沒有借貸欄只有期末一欄,貸方就用負(fù)數(shù)表示嗎
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2020-11-11