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老師,財(cái)務(wù)中所說(shuō)的往來(lái)科目是不是只有4對(duì): 應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款, 預(yù)收賬款與預(yù)付賬款、 其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款、 應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)付票據(jù); 其中如果做賬時(shí)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款通常只采用記載應(yīng)收賬款下面,應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款通常是記錄在應(yīng)付賬款下面,然后報(bào)季度或者年度財(cái)報(bào)的時(shí)候在調(diào)整在對(duì)應(yīng)科目下面。
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2023-04-12
我填報(bào)表時(shí). 賬套里的其他應(yīng)付賬款 是負(fù)數(shù)啦! 我在填國(guó)稅局報(bào)表的時(shí)候,是填寫(xiě)再其他應(yīng)收款么?
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2019-10-11
往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付,相互抵消,是應(yīng)付的貸轉(zhuǎn)入應(yīng)收的貸,還是應(yīng)付的貸轉(zhuǎn)入應(yīng)收的借呀?
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2019-03-26
請(qǐng)教一下老師,政府會(huì)計(jì)制度下,4月重復(fù)報(bào)銷了一筆差旅費(fèi),5月原路退回到零余額,以下哪種對(duì)? 支付時(shí) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用300/借:其他應(yīng)收款300 貸:財(cái)政撥款收入300 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:財(cái)政撥款預(yù)算支出300 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入300 退回時(shí) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-300/借:其他應(yīng)收款-300 貸:財(cái)政撥款收入-300 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:財(cái)政撥款預(yù)算支出-300 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入-300
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2023-05-31
我們今年會(huì)計(jì)制度改革為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)雙分錄記賬,上年其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn),今年年初財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期初數(shù)已計(jì)入,請(qǐng)問(wèn)預(yù)算會(huì)計(jì)期初數(shù)是否計(jì)入?我單位是事業(yè)單位。
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2019-04-23
新政府會(huì)計(jì)制度下,怎么調(diào)整以前年度的其他應(yīng)收款?做賬的時(shí)候沒(méi)有沖銷其他應(yīng)收款
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2019-12-10
我們今年會(huì)計(jì)制度改革為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)雙分錄記賬,上年其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn),今年年初財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期初數(shù)已計(jì)入,請(qǐng)問(wèn)預(yù)算會(huì)計(jì)期初數(shù)是否計(jì)入?我單位是事業(yè)單位。
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2019-04-23
有一套設(shè)備和另一個(gè)單位合用,年底開(kāi)租賃發(fā)票給那個(gè)單位,每個(gè)月預(yù)提租賃費(fèi)時(shí)直接沖制造費(fèi)用,借:制造費(fèi)用-10000.借:其他應(yīng)收款:10000,對(duì)嗎?如不對(duì),正確的應(yīng)該怎么做?
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2019-04-03
25.通常,管理層( )行為導(dǎo)致審計(jì)范圍受到限制,以致無(wú)法出具無(wú)保留意見(jiàn)。A. 提供按現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)制會(huì)計(jì)基礎(chǔ)編制的財(cái)務(wù)報(bào)表 B. 說(shuō)明財(cái)務(wù)報(bào)表故意未按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求編制C. 不提供注冊(cè)會(huì)計(jì)師能利用的董事會(huì)會(huì)議記錄D. 要求注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表,而不對(duì)其他基本財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行報(bào)告
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2021-12-24
答題 長(zhǎng)江公司2019年發(fā)生了如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)企業(yè)于5月5日銷售商品一批,5月25日收到貨款,款項(xiàng)已存入銀行。 (2)企業(yè)于5月10日銷售商品一批,6月8日收到貨款,款項(xiàng)已存入銀行。 (3)企業(yè)于8月10日收到某購(gòu)貨單位一筆貨款,存入銀行,但按合同規(guī)定于9月份交付商品。 (4)企業(yè)于12月20日以銀行存款預(yù)付2020年全年的保險(xiǎn)費(fèi)。 (5)企業(yè)于12月30日購(gòu)入辦公用品一批,但款項(xiàng)在2020年3月份支付。 (6)企業(yè)于12月30日用銀行存款支付本月水電費(fèi)   現(xiàn)分別采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)以上六筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)加以會(huì)計(jì)處理
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2023-03-16
"甲公司2020年1月1日,為建造廠房從銀行借入期限2年,利率6%,按季付息,到期還本的專門(mén)借款1000000元。要求: 1,編制甲公司借入款項(xiàng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 2.編制甲公司按月計(jì)提利息時(shí)會(huì)計(jì)分錄 3,編制按季歸還利息時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 4,編制到期歸還本金時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 答借:銀行存款 1000000 貸:長(zhǎng)期借款 1000000 借:在建工程 5000 貸:應(yīng)付利息 5000 借:應(yīng)付利息 15000 貸:銀行存
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2023-03-01
老師好!個(gè)稅申報(bào)是按照收付實(shí)現(xiàn)制來(lái)申報(bào)是吧?比如4月份應(yīng)該發(fā)工資3萬(wàn),但實(shí)際就發(fā)了5000,那我就報(bào)這發(fā)放的5000就可以了是吧?
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2021-05-15
根據(jù)票據(jù)法律制度的規(guī)定,支票的下列記載事項(xiàng)中,出票人可以授權(quán)補(bǔ)記的是(  )。 A.出票日期 B.出票人簽章 C.付款人名稱 D.收款人名稱
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2021-06-10
會(huì)計(jì)基礎(chǔ)為收付實(shí)現(xiàn)制,比如我在12月購(gòu)慰問(wèn)品5件,已開(kāi)具發(fā)票,但在12月31日前只用了3件,剩下2件是否應(yīng)單獨(dú)填寫(xiě)支出證明單?
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2023-12-27
在2019年新政府制度下,自有資金上繳國(guó)庫(kù)時(shí)怎么做賬?撥付自有資金額度時(shí)怎么做賬,需要做收入嗎?發(fā)生費(fèi)用等支出時(shí)又怎么做賬?
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2020-02-13
老師你好,請(qǐng)問(wèn)在收付實(shí)現(xiàn)制下,企業(yè)如果支出了成本費(fèi)用,為什么還是以發(fā)票開(kāi)具過(guò)來(lái)的時(shí)間作為成本入賬而不以款項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)間??
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2024-04-13
是新注冊(cè)公司,認(rèn)繳制。以個(gè)人名義,往里面存十萬(wàn)塊錢來(lái)運(yùn)作,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款__某某,等有了收入,然后把這筆錢再還給某人?
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2017-04-21
我想請(qǐng)教一下公立醫(yī)院的公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金的撥付和使用如何記賬。 以精神病人為例,發(fā)生費(fèi)用時(shí),收到撥款時(shí),分錄分別如何編制呢。
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2022-04-11
老師你好!請(qǐng)問(wèn)10月份開(kāi)的普票因?qū)Ψ揭恢辈桓犊?,這個(gè)月收回并開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,請(qǐng)問(wèn)在制單時(shí)正、負(fù)數(shù)的發(fā)票是否都是兩聯(lián)?
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2020-12-02
甲公司,購(gòu)入一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上的記載的價(jià)款為400000元,增值稅額為52000元,材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付,編制會(huì)計(jì)分錄
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2022-01-26