国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

有發(fā)票沒有認(rèn)證,是不是:借庫存商品 借應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待抵扣進(jìn)項 貸銀行存款,是這樣嗎?那下月認(rèn)證后再怎么處理賬目
1/356
2017-08-29
老師,我買東西的時候是 借:原材料 借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 為什么我紅字沖回的時候會是又借進(jìn)項呢
2/717
2016-08-22
本月報第一季度的增值稅:借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 1266.33 貸:銀行存款 1266.33如果,沒有達(dá)到季度的9萬,分錄如何做?
5/659
2017-04-18
請問賣手機(jī)送杯子,平常不賣杯子,購入時借:銷售費用 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項 貸:銀行存款 ,送出時再借:銷售費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項 嗎?還是送出時不用做賬?
1/257
2020-11-27
請問一下 某企業(yè)符合加計抵減扣除政策 這個月進(jìn)項5萬 銷項7萬 賬務(wù)處理如下 借:應(yīng)交稅費 未交增值稅2萬 貸:銀行存款1.5萬 其他收益 0.5萬 那么請問計提附加稅應(yīng)該按照什么計提?
1/237
2019-04-29
當(dāng)月收到的發(fā)票,但當(dāng)月不認(rèn)證。收到票時:借:原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸:銀行存款。月末是否要把未認(rèn)證的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸本科目的?
1/555
2017-11-10
請問賣手機(jī)送杯子,平常不賣杯子,購入時借:銷售費用 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項 貸:銀行存款 ,送出時再借:銷售費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項 嗎?還是送出時不用做賬?
1/326
2020-11-30
老師,有一個企業(yè)他是跨地區(qū)的工程公司,小規(guī)模企業(yè),開票開勞務(wù)費,六月份開了九十多萬普票先是在外地全額預(yù)繳稅款,然后在我們這邊開,請問這比銷售收入怎么做分錄,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目是什么?
1/559
2019-07-25
老師上個月我們購進(jìn)材料,進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣,做了借:原材料 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款。 這個月又退回去一部分,收到紅字發(fā)票后怎么做賬。
1/474
2020-06-30
請問賣手機(jī)送杯子,平常不賣杯子,購入時借:銷售費用 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項 貸:銀行存款 ,送出時再借:銷售費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項 嗎?還是送出時不用做賬?
1/488
2020-11-29
您好,我們單位18年收到一個單位的服務(wù)費36109,18年確認(rèn)部分收入16599.36,計提了增值稅1051.71,由于一些糾紛,全額退款了,匯算已經(jīng)做完了,我做的分錄是借 以前年度調(diào)整 16599.36 借 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅 1051.71 貸 預(yù)收賬款 17651.07
1/468
2019-07-31
老師小企業(yè)準(zhǔn)則下,一般納稅人增值稅交稅費,借,應(yīng)交稅費—增值稅—已交稅金 貸,銀行存款 怎么沖平已交稅金科目的呢,期末怎么計提
3/458
2020-03-20
收到個稅手續(xù)費返款: 借:銀行存款 21200 貸:其他收益 20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1200 請問其他收益是什么科目,我的科目表里沒有呢
1/358
2021-04-13
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 660.67 借:預(yù)付賬款 -660.67 這個分錄是什么意思? 什么情況下才做,完整的分錄是怎樣的。
1/598
2016-09-27
我想問印花稅的核算借稅金及附加貸銀行存款還是應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅
1/626
2018-07-31
事業(yè)單位的一筆事業(yè)收入怎么做雙分錄?以前是做借:銀行存款100/貸事業(yè)收入93/應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅3.
1/700
2019-01-02
車輛原值454350元,累計折舊431632.5元,凈值22717.5元, 借:固定資產(chǎn)清理22717.5 累計折舊431632.5 貸:固定資產(chǎn) 454350 賣掉的收入112000元 借:銀行存款112000 貸:固定資產(chǎn)清理112000/1.13 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額112000/1.13*0.13 預(yù)提稅金,借:固定資產(chǎn)清理,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交簡易計稅銷項稅112000/1.03*0.02 請問附加稅怎么計算?能否幫我列出來?
3/814
2021-04-13
支付廠房設(shè)計款,發(fā)票也收到了,這個分錄? 有老師說廠房設(shè)計費可以計入在建工程,分錄: 借:在建工程 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 小規(guī)模不做進(jìn)項稅不
1/2007
2022-04-06
購入材料的時候 做的借:原材料 60865.2 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額9094.8 貸:應(yīng)付賬款-李生 69960 退回的時候分錄怎么做?
6/718
2017-06-10
料計劃 4月1日,甲公司以銀行存款購入A公司股票,市場價值為1500萬元,甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn),支付價款為1550萬元,其中,包含A公司已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利50萬元,另支付交易費用10萬元。
1/1323
2022-03-30
添加到桌面