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建賬時核查往來和庫存都按實際建的賬,現(xiàn)在收到以前往來客戶補開的發(fā)票,但建賬時這個客戶往來余額實際是零,庫存是只有一點,那現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做分錄
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2018-01-29
單位和單位之間的往來怎樣走科目? 例子:兩個公司,其中她的一個公司財務收了我們公司客戶的定金,錢實際沒有給我們,這個怎么入賬走往來?。≡鯓訏焱鶃?/span>
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2021-09-18
老師我現(xiàn)在遇到一個問題做貸款表時候需要填寫往來科目明細和金額 現(xiàn)在情況是我報表是重分類做的 預付賬款本來是1299金額 應付賬款0那么我報表在系統(tǒng)點擊重分類后出來預付賬款1779應付賬款是480 我貸款資產(chǎn)表也是按重分類科目金額填寫的 這樣的話我這兩個預付個應付往來明細怎么填寫 在余額表里面是不存在應付賬款480的就是我重分類了后應付賬款報表有480
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2020-05-07
公司是以賺差價的業(yè)務,然后收到客戶的錢為收入,給客戶打的錢為成本,基本上是先收錢后打款,收到錢,我做分錄,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入,因為是內(nèi)賬暫時還沒開發(fā)票,見到銀行回單,借銀行存款 貸應收賬款 啟用往來核銷業(yè)務,給客戶打錢,做借主營業(yè)務成本 貸銀行存款,直接沒有通過應付賬款,這樣可以嗎,還有往來核銷沒有應付賬款這個科目會不會有影響
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2019-01-14
有個業(yè)務的帳務處理有疑惑,公司要跟銀行開匯票,銀行協(xié)商辦理大額理財存入500萬到銀行,然后銀行要求款項需經(jīng)過公司的兩家客戶劃轉(zhuǎn)才能辦,然后公司劃給客戶乙,乙劃到客戶丙,然后丙劃給我司,帳戶直接對做,往后不再通過往來銷帳,特此定三方協(xié)議,以便三家公司帳戶處理本來我是做借:銀行存款,貸:預收帳款(客戶名),現(xiàn)在協(xié)議定了不通過往來銷帳,那我客戶貸方應該做什么?
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2018-09-10
請問老師,我是公司法人,我的私人賬戶可以有錢 啊,我有兩張私人銀行卡,一張與公司有往來賬目,另一張沒有往來賬目,這張沒有往來賬目的卡里可以存錢嗎
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2021-12-29
請問老師,我是公司法人,我的私人賬戶可以有錢 啊,我有兩張私人銀行卡,一張與公司有往來賬目,另一張沒有往來賬目,這張沒有往來賬目的卡里可以存錢嗎
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2022-06-10
EXCEL中,由于保留小說問題,比如說275=33.3333十241.6667,往往由于保留小說問題,兩數(shù)相加不等于275,怎么辦?
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2019-07-21
老師,其他應收應付用個人往來核算?應收應付用客戶往來核算·?預收預付用供應商住來核算?
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2016-08-02
請問每個公司都要報年度關(guān)聯(lián)業(yè)務往來報表嗎?關(guān)聯(lián)業(yè)務往來是指自己的客戶和供應商嗎?
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2019-05-14
10. 下列各項屬于財產(chǎn)清查對象的是( )。 A.庫存現(xiàn)金 B.其他貨幣資金 C.其他應收款 D.母公司投資轉(zhuǎn)入的設備 提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 ABCD 財產(chǎn)清查是指通過對貨幣資金、實物資產(chǎn)和往來款項的盤點或核對,確定其實存數(shù),查明賬存數(shù)與實存數(shù)是否相符的一種專門方法。 提問:往來款項不是只包含:應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款嗎?什么時候包含了其他應收款呢?
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2023-03-01
公司剛剛接手一個小規(guī)模納稅人,在帳套里面有他們老法人的往來款(其他應付款)您看這個怎么處理,新法人和老法人沒有關(guān)系了
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2017-07-17
公司賬上無往來,未繳納任何稅費,去年開辦后有一筆借款和一筆費用支出,現(xiàn)需要注銷公司,賬上顯示的虧損和借款應該如何處理?
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2020-04-27
我們公司原來的會計把往來科目設的是預收賬款和預付賬款,而不用應收和應付,這樣會影響到哪些問題呢?比如財務報表有影響嗎?
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2018-03-14
老師:用友T+在往來現(xiàn)金里面錄入了付款單,同時在出納管理里面錄入了銀行付款,請問生成憑證的時候會不會重復?應該怎么處理?
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2020-04-09
公司給老板的另一個公司的私戶備用金卡上打了5萬元,如何掛賬, 借 內(nèi)部往來-物業(yè) 公司 貸 銀行存款 還是 借 其他應收 貸 銀行存款
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2019-05-24
因B公司欠A公司貨款,由于A公司不能開具發(fā)票但已掛往來,現(xiàn)委托C公司代收貨款,C是A公司的原料供應商,如何做賬務處理?
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2018-11-14
老師你好,我想請教一下,個體戶跟個人之間有借款往來,個人從個體戶借款有100多萬,個人不是經(jīng)營者,有什么風險嗎?需要交個稅嗎?
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2021-12-02
房地產(chǎn)公司中,出售一棟樓,現(xiàn)在還在建當中。由購買方出資建造,完工后產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)交給對方,視同銷售?,F(xiàn)在購買方把錢打到我們公司,我們與施工方簽合同并付款。購買方的錢到賬,我們記在其他應付款的往來中,后期要交付的時候這筆往來怎么沖掉?
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2020-04-16
老師有個網(wǎng)來的賬我有點弄糊涂了,麻煩幫我解答下:珍饈和亦順軒二家公司是內(nèi)部往來掛鉤,在亦順軒借給員工A一筆500塊,結(jié)果報賬報在了珍饈公司,現(xiàn)在需要把亦順軒的500調(diào)到珍饈,然后員工的賬科目用的是其他應收款—B員工,相對珍饈我的會計分錄做成:借:內(nèi)部往來(亦順軒)500 貸:其他應收款(B員工)-500 相對亦順軒我的會計分錄做成:借:其他應收款(B員工)500 貸:內(nèi)部往來(珍饈)-500 這樣對嗎?
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2020-02-28