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2017年1月份繳納的2016年的印花稅,做的分錄是以前年度損益調(diào)整和未分配利潤,對嗎?
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2017-05-25
請問老師,以前年度損益調(diào)整,是轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤嗎?
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2019-06-17
要先轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整,再轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,最新準(zhǔn)則規(guī)定的跨年的涉及費用的錯誤憑證到底要怎么更正呀,要按照哪種方法做呀,另外工廠是新開的,2016年都沒有收入,所以都只是零申報,沒有交稅,本年利潤是負(fù)數(shù),然后16年12月底的時候忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了,就在17年1月的憑證里結(jié)轉(zhuǎn)了,因為一月份的賬還沒結(jié)呢,這樣做可以吧,
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2017-02-10
這里為什么不直接用盈余公積和未分配利潤,而是通過以前年度損益調(diào)整,然后在統(tǒng)一轉(zhuǎn)到留存收益呢
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2020-06-29
審計調(diào)賬中這種借上年度未分配利潤,我在19年做的時候應(yīng)該 借:利潤分配-未分配利潤 貸:庫存商品, 還是應(yīng)該是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品, 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調(diào)賬
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2019-06-18
老師,你好。2020年做了一比以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于凈利潤,是否需要調(diào)整2020年的期初數(shù)和2019年的期末數(shù)?
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2020-03-18
清算過程中 清算所得=企業(yè)全部資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格-資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)-清算費用-相關(guān)稅費+債務(wù)清償損益-彌補(bǔ)以前年度虧損 這個清算所得最終余額會轉(zhuǎn)入未分配利潤么?
8/2004
2020-03-02
現(xiàn)在調(diào)整以前年度錯誤分錄,可以不通過以前年度損益調(diào)整,直接走利潤分配-未分配利潤嗎
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2017-03-10
借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這個分錄分還原分錄是什么? 這里的以前年度損益調(diào)整替代的是那個科目 這個調(diào)整上年利潤的情況
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2020-03-12
以前年度損益調(diào)整過了,利潤減少了,企業(yè)所得稅匯算清繳申報利潤是按本年利潤還是本年利潤減去調(diào)整過的
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2020-01-03
普通股資金成本率給了 上一年已發(fā)的股利 則預(yù)期的股利怎么計算呢 給的是上一年的股利 不是今年的股利哦
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2020-06-24
公司全年實現(xiàn)的凈利潤為194500元,年終將本年實現(xiàn)的凈利潤轉(zhuǎn)入“利潤分配—未分配利潤”賬戶。相關(guān)會計分錄如何制作
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2022-04-23
公司2019年2月要開年會。產(chǎn)生的費用計福利費,這個福利費是2019年的吧。。2018年匯算清繳,職工福利費調(diào)增,影響嗎
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2019-01-29
繳納年度經(jīng)營所得稅的會計分錄去年盈利是要結(jié)轉(zhuǎn)借方是未分配利潤還是本年利潤?貸:以前年度損益調(diào)整
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2023-03-14
上年度管理費發(fā)生退回,憑證借貸方向記錯,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤錯誤,未分配利潤正確。資產(chǎn)負(fù)債表正確,利潤表凈利潤錯誤,導(dǎo)致虧損增加。如何調(diào)整解決? 借:銀行存款 貸:管理費用,我就是這樣做,做錯了。月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)軟件自動生成,年底凈利潤虧損增加,而未分配利潤正確。 年末未分配利潤-年初未分配利潤=凈利潤+貸方管理 費 上年度!如果凈利潤和未分配利潤都錯了,我可以以前年度損益調(diào)節(jié)??晌捶峙淅麧櫿_,不影響今年的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表。只影響上年的利潤表中管理費沒減去退回費用,和凈利潤減少。(上年資產(chǎn)負(fù)債表正確)
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2019-04-20
十二月份年度做帳的時候,需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎?然后一月份涉及到以前年度調(diào)整的時候是借利潤分配未分配利潤,貸以前年度調(diào)整吧。
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2019-01-04
利潤表的可供分配利潤是不是本期凈利潤加年初未分配利潤?這年初未分配利潤數(shù)字是否就是資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤數(shù)字?是否必須要一致呢?
1/1965
2019-06-13
我畫起來的這筆分錄,我是匯繳時一次性做了以前年度損益,最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,后面兩個是分開的,月底結(jié)轉(zhuǎn)時他做了紅沖反方向,這個是為了區(qū)分,還是什么,有點不理解
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2020-06-01
老師,比如我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話,我需要看科目余額表的本年利潤的借貸那個方
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2020-06-24
請問:上月做錯了一筆憑證,把應(yīng)收賬款做到財務(wù)費用了,導(dǎo)致財務(wù)費用多了10萬,上月已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。 本月把上月那筆沖紅,導(dǎo)致這月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方成了負(fù)數(shù)。請問這樣沖紅正確嗎? 不正確的話要怎么調(diào)整上月記錯的財務(wù)費用?
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2021-06-18