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送心意

點~玲老師

職稱中級會計師

2019-04-20 16:20

你本年利潤錯誤了  未分配利潤怎么可能正確

貓七菇?jīng)? 追問

2019-04-20 16:31

資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤,是現(xiàn)金流量表取數(shù)吧?貸方的管理費沒統(tǒng)計在利潤表里,但現(xiàn)金流量選對了。

年末未分配利潤-年初未分配利潤=凈利潤+貸方管理費

貓七菇?jīng)? 追問

2019-04-20 16:31

月度損益結(jié)轉(zhuǎn)只轉(zhuǎn)管理費借方數(shù),貸方數(shù)沒結(jié)轉(zhuǎn)。

點~玲老師 解答

2019-04-21 14:30

未分配利潤等于以前未分配加本年利潤

貓七菇?jīng)? 追問

2019-04-22 09:22

因為管理費損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)的管理費減少了400,所以資產(chǎn)負(fù)債表正確。

貓七菇?jīng)? 追問

2019-04-22 09:22

而利潤表是按會計科目統(tǒng)計的,管理費借方,貸方本期平,但沒有減少400元,所以利潤表就多虧了400。

點~玲老師 解答

2019-04-22 09:32

你的把之前那個憑證沖掉,重新做一張正確的

貓七菇?jīng)? 追問

2019-04-22 10:20

可問題是上年度的憑證,我今年無法沖掉啊,我的損益是正確的,無法用以前年度損益。

貓七菇?jīng)? 追問

2019-04-22 10:20

利潤表反應(yīng)的是本年數(shù)據(jù)

點~玲老師 解答

2019-04-26 16:41

不涉及損益的就不用

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