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以前年度 沒有計提的累計折舊 和 利息收入,我2019年 做以前年度損益調(diào)整后,沖當(dāng)年利潤分配-未分配利潤,這部分 費用,是不是要在今年2019年里做納稅調(diào)增,不允許所得稅前抵扣是吧。
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2019-01-19
以前年度損益調(diào)整余額 如果轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤會怎樣?有什么影響?
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2020-08-02
收到稅務(wù)局退稅 借銀行存款 貸 利潤分配-未分配利潤-結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 中間用以前年度損益調(diào)整 這樣對嗎?
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2019-10-31
老師好,以前年度未錄入發(fā)票,通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整后,累計的未分配利潤減少了,但并未發(fā)揮到費用票的價值,無法沖減以后年度的所得稅款,是不是這種情況可以不入賬了老師?
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2020-04-10
我18年用了以前年度損益調(diào)整科目進行調(diào)賬,導(dǎo)致了17年年初未分配利潤加上18年凈利潤不等于18年年末的未分配利潤,我要怎么調(diào)整這個報表數(shù)
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2019-04-28
老師好,關(guān)于以前年度損益調(diào)整有幾點疑問,月結(jié)需要轉(zhuǎn)到本年利潤嗎,年底再轉(zhuǎn)到利潤分配未分配呢,還是應(yīng)該直接在月底轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤,不通過本年利潤呢
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2020-04-09
您好,我的期末未分配利潤數(shù)字,通過用起初未分配利潤加上期末凈利潤不等于期末未分配利潤,以前沒有做過以前年度損益調(diào)整,因為之前會計沒做內(nèi)賬,到我接手后公司要求做內(nèi)帳,加上之前的一些情況我不清楚,所以就從老板要求做賬的日期起根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付,還有庫存等一些數(shù)據(jù)開始建立的起初余額,已經(jīng)做了3個月的賬,賬應(yīng)該都是對的,是什么原因?qū)е逻@個期末未分配利潤數(shù)字差額,是一開始根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)字建賬時出現(xiàn)差異么
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2020-07-06
老師 我去年有一筆賬直接做到本年利潤里了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,我今天要調(diào)回來 可以這樣做么 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤
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2019-05-08
2017年1月份繳納的2016年的印花稅,做的分錄是以前年度損益調(diào)整和未分配利潤,對嗎?
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2017-05-25
請問老師,以前年度損益調(diào)整,是轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤嗎?
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2019-06-17
要先轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整,再轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,最新準(zhǔn)則規(guī)定的跨年的涉及費用的錯誤憑證到底要怎么更正呀,要按照哪種方法做呀,另外工廠是新開的,2016年都沒有收入,所以都只是零申報,沒有交稅,本年利潤是負數(shù),然后16年12月底的時候忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了,就在17年1月的憑證里結(jié)轉(zhuǎn)了,因為一月份的賬還沒結(jié)呢,這樣做可以吧,
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2017-02-10
這里為什么不直接用盈余公積和未分配利潤,而是通過以前年度損益調(diào)整,然后在統(tǒng)一轉(zhuǎn)到留存收益呢
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2020-06-29
審計調(diào)賬中這種借上年度未分配利潤,我在19年做的時候應(yīng)該 借:利潤分配-未分配利潤 貸:庫存商品, 還是應(yīng)該是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品, 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調(diào)賬
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2019-06-18
老師,你好。2020年做了一比以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于凈利潤,是否需要調(diào)整2020年的期初數(shù)和2019年的期末數(shù)?
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2020-03-18
清算過程中 清算所得=企業(yè)全部資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格-資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)-清算費用-相關(guān)稅費+債務(wù)清償損益-彌補以前年度虧損 這個清算所得最終余額會轉(zhuǎn)入未分配利潤么?
8/2004
2020-03-02
現(xiàn)在調(diào)整以前年度錯誤分錄,可以不通過以前年度損益調(diào)整,直接走利潤分配-未分配利潤嗎
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2017-03-10
借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這個分錄分還原分錄是什么? 這里的以前年度損益調(diào)整替代的是那個科目 這個調(diào)整上年利潤的情況
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2020-03-12
上年度管理費發(fā)生退回,憑證借貸方向記錯,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤錯誤,未分配利潤正確。資產(chǎn)負債表正確,利潤表凈利潤錯誤,導(dǎo)致虧損增加。如何調(diào)整解決? 借:銀行存款 貸:管理費用,我就是這樣做,做錯了。月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)軟件自動生成,年底凈利潤虧損增加,而未分配利潤正確。 年末未分配利潤-年初未分配利潤=凈利潤+貸方管理 費 上年度!如果凈利潤和未分配利潤都錯了,我可以以前年度損益調(diào)節(jié)??晌捶峙淅麧櫿_,不影響今年的資產(chǎn)負債表,利潤表。只影響上年的利潤表中管理費沒減去退回費用,和凈利潤減少。(上年資產(chǎn)負債表正確)
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2019-04-20
用友U8做了以前年度損益調(diào)整,年底在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配中,除了把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,之前因為改差錯形成的利潤分配-前期差錯科目還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-01-22
往年負債表未分配利潤期初-期末=凈利潤總額,18年公司盈利了,今年2月份,要給股東發(fā)18年的利潤分紅,做了一筆分錄后,負債表未分配利潤期初-期末就不等于凈利潤了?是為什么
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2019-03-04
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