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賣(mài)一種材料貨款為3500增值稅率為17%怎么算增值稅的
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2015-11-07
咨詢(xún)?cè)鲋刀惿陥?bào)表,期初未繳增值稅為負(fù)數(shù),怎么處理
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2019-10-21
增值稅屬于價(jià)外稅,應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值包括價(jià)稅費(fèi),也包括其增值稅嗎?
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2020-01-31
2018年11月25日,西方公司外購(gòu)一臺(tái)a設(shè)備,購(gòu)買(mǎi)價(jià)款不含增值稅為500萬(wàn)元,增值稅稅額為80萬(wàn)元,相關(guān)費(fèi)用4萬(wàn)元。采用年數(shù)總和法折舊,預(yù)計(jì)設(shè)備可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零 計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提的折舊額
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2023-03-15
1.進(jìn)口一批原料,支付給國(guó)外的貨價(jià) 1200 萬(wàn)元、貨物運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 300萬(wàn)元;2.進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,支付給國(guó)外的貨價(jià) 350萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 50萬(wàn)元.3.銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額80 萬(wàn)元;取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收 5.85萬(wàn)元。4.銷(xiāo)售乙產(chǎn)品。開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額 29.25 萬(wàn)元。5.將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為 20 萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為 10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。6.取得甲產(chǎn)品逾期包裝物押金 14.04萬(wàn)元。進(jìn)口原料關(guān)稅稅率 40%、進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅稅率 20%)。
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2023-02-24
張某為武漢某建筑設(shè)計(jì)院?jiǎn)T工,在2019年度6月取得收入如下: (1)5月工資薪金收入15000元,當(dāng)月扣除五險(xiǎn)一金共4600元;當(dāng)月被評(píng)為優(yōu)秀員工獲得獎(jiǎng)金5000元 (2)轉(zhuǎn)讓2015年購(gòu)買(mǎi)的三居室房屋一套 ,售價(jià)230萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓過(guò)程中支付相關(guān)稅費(fèi)13.8萬(wàn)元。該套房屋的購(gòu) 進(jìn)價(jià)格為180萬(wàn)。所有稅費(fèi)支出均取得合法憑證; (3) 參與培訓(xùn)教材編寫(xiě)獲得稿酬收入8000元; (4) 獲得國(guó)債利息收入1200元: (5) 在某商場(chǎng)購(gòu)物,參加抽獎(jiǎng),獲價(jià)值3000元空調(diào)一臺(tái)。 試計(jì)算張某在2019年6月預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。
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2022-05-29
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開(kāi)始,一筆一筆的核對(duì)了,沒(méi)有問(wèn)題。就是不知道這個(gè)有十幾萬(wàn)的這個(gè)差額是隔在哪里 和申報(bào)表都核對(duì)了
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2022-03-24
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷(xiāo)售收入10.3萬(wàn)元(含增值稅),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2021-12-25
代開(kāi)增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)作廢,但是增值稅交了,這筆增值稅分錄該怎么做,以后還要開(kāi)票抵消
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2019-03-24
本月銀行代扣納稅申報(bào)的的增值稅款,我做會(huì)計(jì)分錄時(shí)是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 還是未交增值稅?
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2017-11-24
您好 老師 我想問(wèn)一下 公司出售房子 是按增值部分申報(bào)增值稅嗎 在申報(bào)表中只體現(xiàn)增值部分嗎
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2021-06-25
你好,本次疫情減免增值稅,填寫(xiě)免稅明細(xì)表時(shí),應(yīng)該填寫(xiě)原含增值稅的收入還是不含增值稅的收入
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2020-02-25
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅是按照實(shí)際交的增值稅額計(jì)提呢?還是按照預(yù)提的增值稅稅額計(jì)提呢?
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2016-02-14
1月申請(qǐng)了增值稅延遲扣稅,2月抵扣了1月份的增值稅,不要交增值稅,那1月附加稅還需要交嘛
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2022-03-07
小規(guī)模納稅人的增值稅怎么做分錄?月底需要把應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?
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2019-01-09
請(qǐng)問(wèn)上年結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅與實(shí)際支付的增值稅有差額,是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:以前年度損益?
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2022-02-17
我有增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng),無(wú)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),但有增值稅普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng),兩者能抵扣嗎
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2016-11-19
老師,我們是建筑公司,上月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是24470元,按照增值稅稅負(fù)我們應(yīng)該至少繳納多增值稅啊
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2020-02-28
應(yīng)交增值稅的貸方余額跟未交增值稅的貸方余額有什么區(qū)別?關(guān)于增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)一直很模糊?
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2018-01-09
老師,增值稅發(fā)票本月開(kāi)了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
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2019-11-15