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我公司是制造加工企業(yè)的一般人,但是執(zhí)照上有建筑外包,現(xiàn)在想對(duì)外開具勞務(wù)費(fèi)增值專用發(fā)票,增值稅率是多少?
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2020-12-19
老師你好,公司是一般納稅人,貿(mào)易類型企業(yè),以公司名字購買手機(jī)開具增值稅專用發(fā)票可以抵扣本期的增值稅嗎?
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2022-01-27
收到合作社開具的自產(chǎn)自銷免稅產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問我在納稅申報(bào)增值稅附表上在哪里填?稅額是多少?
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2021-01-15
我公司是一般納稅人。但是一直沒開具過增值稅專票給客戶。那么現(xiàn)在收到的增值稅專票,能不能進(jìn)行抵扣稅啊
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2023-06-05
請(qǐng)問老師,教材中圖書按9%稅率征收增值稅,但承印境外圖書按13%稅率征收增值稅。那教材中的圖書具體是指什么?
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2021-10-19
銷售米面糧油,開具發(fā)票增值稅率是多少?銷售副食調(diào)料品增值稅率是多少,?并且取得的進(jìn)項(xiàng)專票可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2018-05-28
近年國家查證件掛靠比較多,而且跨專業(yè)報(bào)考很多單位也不給蓋章。那為什么注冊(cè)會(huì)計(jì)師還可以跨專業(yè)報(bào)考呢?未來若干年,跨專業(yè)報(bào)考注會(huì)的情況會(huì)不會(huì)被逐漸禁止呢
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2019-05-21
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年9 月份的有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品(適用稅率 9%)給某大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額218 萬元:同時(shí)開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入 1.09萬元。 (2)銷售乙產(chǎn)品(適用稅率 13%),開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額 100 萬元。 (3)購進(jìn)貨物取得增值稅普通發(fā)票,注明支付的貨款 100 萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額 13萬元。 (4購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款50萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬元。 以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)9月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-10-27
老師,你說這種增值稅普通發(fā)票入費(fèi)用好還是入固定資產(chǎn)好,大型固定資產(chǎn),普票到時(shí)候設(shè)備抵押貸款,增值稅普通發(fā)票的固定資產(chǎn)可以做抵押貸款嗎?
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2018-11-24
甲公司委托乙公司銷售商品200件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為60元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含稅售價(jià)的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。乙公司對(duì)外實(shí)際銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為10000元,增值稅稅額為1300元,款項(xiàng)已收到。甲公司收到乙公司開具的代銷清單時(shí),向乙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票,并收到乙公司提供代銷服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票,注明的價(jià)款為1000元,增值稅額為60元。假定:甲公司發(fā)出商品時(shí)納稅義務(wù)尚未發(fā)生;甲公司采用實(shí)際成本核算,乙公司采用進(jìn)價(jià)核算代銷商品。 要求:分別完成甲、乙公司的相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
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2023-12-23
增值稅發(fā)票不合規(guī)范的文件,不能抵扣的規(guī)定是什么
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2019-01-10
自行建造的固定資產(chǎn)成本包括領(lǐng)用材料的增值稅嗎
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2021-12-30
查詢外省的增值稅票和定額票的真作偽在哪能查到。
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2018-12-20
從企業(yè)稅負(fù)的角度出發(fā),若年末有大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不應(yīng)該去認(rèn)證的原因是什么?與留抵稅額又有什么關(guān)系呢?為什么說認(rèn)證過多會(huì)提高稅負(fù)率呢?(增值稅)
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2018-03-03
11.2021年7月11日,A公司向甲公司提供咨詢服務(wù)并開具了增值稅 專用發(fā)票,應(yīng)收取的服務(wù)費(fèi)為100萬元,增值稅為6萬元為了提早 收款,企業(yè)在合同中規(guī)定了現(xiàn)金折扣條件為210.1/20.N/30(假定 計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)。甲公司在2021年7月20日支付上 述款項(xiàng),則該企業(yè)實(shí)際收到的金額為()萬元。 A.115
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2023-06-15
老師你好,請(qǐng)問定期定額個(gè)體戶的增值稅、附加、企業(yè)所得稅是怎么理解?
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2024-03-13
企業(yè)拿固定資產(chǎn)對(duì)外投資,原值100萬,已經(jīng)折舊50萬,沒有減值,凈值50萬,評(píng)估價(jià)值40萬,在考慮增值稅的情況下,如何做賬呢?依據(jù)什么繳納增值稅呢?
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2022-01-24
國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù),享受免稅,開具免稅普票,有客戶要開具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問可以開具專票嗎?
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2021-11-27
建筑行業(yè),我項(xiàng)目是掛靠別的公司干的工地,一般納稅人,每一次甲方付款都需要繳納相應(yīng)增值稅和地稅,后期提供相應(yīng)增值稅專票再抵扣,像這種掛靠模式抵扣的稅款都是如何做賬的?稅金是如何抵扣的?
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2019-05-05
老師,增值稅普通發(fā)票左上角的二維碼是用來干嘛的,客戶說掃不出來信息,以前我也沒注意過這個(gè)問題,這個(gè)二維碼的作用到底是什么呢?
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2018-04-12