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出口外貿(mào)公司,上月申報(bào)退稅其中的一張發(fā)票抬頭有誤,本月紅沖。申報(bào)時(shí),對(duì)于退稅申報(bào)系統(tǒng)。還有電子稅務(wù)局的增值稅的附表一免抵退增值稅是不是填合計(jì)?
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2017-12-03
財(cái)務(wù)報(bào)表里免征增值稅經(jīng)計(jì)算和增值稅申報(bào)表里的數(shù)差0.01元怎么辦?
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2019-01-10
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型企業(yè),視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)在龍圖申報(bào)系統(tǒng)的操作和免抵退的操作流程一樣嗎?還有視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)在增值稅申報(bào)表如何填寫?
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2019-12-18
老師,我上月申報(bào)的增值稅申報(bào)表,月初去拿銀行對(duì)賬單的時(shí)候,沒(méi)有顯示扣款的金額
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2020-05-04
公司是綜合資源利用企業(yè)屬于即征即退,怎么做增值稅申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅抵扣顯示在一般項(xiàng)目,籌建期企業(yè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅顯示留抵,應(yīng)該顯示在即征即退項(xiàng)目吧?
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2019-03-13
老師,請(qǐng)問(wèn)在增值稅申報(bào)表中的 “免稅銷售額”中填列的數(shù)字 包含開(kāi)具普票的稅額跟無(wú)票收入的數(shù)字嗎?
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2020-04-16
生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報(bào)表上,27和28欄,指的是什么
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2020-05-07
從19年4月1日起! 國(guó)內(nèi)旅客航空運(yùn)輸電子客票行程單可以相對(duì)應(yīng)的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅!但是這行程單的進(jìn)項(xiàng)并沒(méi)有認(rèn)證!這增值稅申報(bào)表要怎么填寫呢?進(jìn)項(xiàng)
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2019-04-04
老師,我想問(wèn)一下,我1季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括增值稅申報(bào)表上的年初余額都是沒(méi)有重分類的報(bào)表,我現(xiàn)在六月份想把我的報(bào)表改成重分類的報(bào)表,應(yīng)該怎么填寫。我填寫財(cái)報(bào)時(shí)期初數(shù)用改嗎?之前一季度的報(bào)表用改。
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2024-07-15
你好老師,我公司4月份的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證(當(dāng)月發(fā)票全勾選認(rèn)證),但當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)拿過(guò)來(lái),就沒(méi)做賬,現(xiàn)在才拿回發(fā)票,那做到9月份還是,還是改4月份的賬補(bǔ)進(jìn)去,如果不補(bǔ)到4月份里,4月份的增值稅申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅與賬上的不一致。我該怎么做才好。
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2019-10-17
個(gè)體戶增值稅申報(bào)表未超過(guò)核定銷售額是按核定銷售額做免稅銷售額嗎
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2022-09-15
生產(chǎn)型企業(yè)非自產(chǎn)產(chǎn)品出口,怎么做增值稅申報(bào)表
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2023-08-10
請(qǐng)問(wèn)我們是一家公益性的基金會(huì),收到的捐贈(zèng)收入要填到增值稅申報(bào)表里的其他免稅銷售額里面嗎 、
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2019-04-15
增值稅申報(bào)表的金額自動(dòng)生成修改不了,導(dǎo)致當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅與實(shí)際增值稅申報(bào)表的金額不符(借方0.03元),如果增值稅借方0.03元抹平營(yíng)業(yè)外支出,下個(gè)月實(shí)際發(fā)票銷項(xiàng)稅金額與申報(bào)表的金額也少0.01元,這種情況怎么處理為妥?
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2019-02-26
現(xiàn)在就剩工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有申報(bào)了,增值稅附加稅也申報(bào)過(guò)扣過(guò)款了,這個(gè)表里的附加稅前三行還需要填嗎?還是只填工會(huì)這一欄?
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2019-01-11
老師增值稅減免稅這個(gè)報(bào)表怎么填因?yàn)槲覀冊(cè)鲋刀愂敲舛惖?/span>
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2019-06-12
報(bào)增值稅,提示圖1,是不是增值稅附表1第7列14行要填-545 .05?
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2018-10-23
上月應(yīng)繳納增值稅582.52元,購(gòu)置稅控盤和維護(hù)費(fèi)820元可抵減,我的增值稅申報(bào)表上怎么填寫呢?在本期應(yīng)納稅額減征額一欄 我是填寫820元還是582.52元呢?
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2016-10-12
收到一張進(jìn)項(xiàng)稅額3%的勞務(wù)加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,增值稅月度申報(bào)時(shí),是不是要在表三中“3%征收率的項(xiàng)目”一行中填寫?是填寫本期發(fā)生額嗎?
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2019-12-02
小規(guī)模公司一個(gè)月既開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的票,也開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的票,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填,帶出來(lái)的稅費(fèi)也不一樣,增值稅數(shù)字該怎么算出來(lái)?我需要填表報(bào)稅
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2020-10-20