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老師,生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅報(bào)表主表的免抵退應(yīng)退稅額欄應(yīng)該填上個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)里的匯總表應(yīng)退稅額是嗎
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2020-03-04
老師,我這邊增值稅報(bào)稅上個(gè)月我看了一下填寫有主表附表一、附表二、附表五,那這個(gè)月我報(bào)稅的話除了這些要填寫的附表之外其他的是不是不填寫只需要保存一下申報(bào)就可以了?
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2023-06-05
上月應(yīng)繳納增值稅582.52元,購(gòu)置稅控盤和維護(hù)費(fèi)820元可抵減,我的增值稅申報(bào)表上怎么填寫呢?在本期應(yīng)納稅額減征額一欄 我是填寫820元還是582.52元呢?
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2016-10-12
收到一張進(jìn)項(xiàng)稅額3%的勞務(wù)加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,增值稅月度申報(bào)時(shí),是不是要在表三中“3%征收率的項(xiàng)目”一行中填寫?是填寫本期發(fā)生額嗎?
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2019-12-02
小規(guī)模公司一個(gè)月既開了1個(gè)點(diǎn)的票,也開了3個(gè)點(diǎn)的票,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填,帶出來(lái)的稅費(fèi)也不一樣,增值稅數(shù)字該怎么算出來(lái)?我需要填表報(bào)稅
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2020-10-20
報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫保存過(guò)了。
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2018-05-07
老師我是小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表附列資料表,季 度報(bào)表超過(guò)30萬(wàn)元,應(yīng)稅行為3%征收率,這個(gè)地方需要填吧
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2019-07-09
小規(guī)模企業(yè)自行開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的。在增值稅納稅申報(bào)表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填。專用發(fā)票不含稅5萬(wàn),普通票不含稅金額4萬(wàn),應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
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2017-10-25
預(yù)交增值稅的表要填嗎 什么情況下這個(gè)是要填寫的
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2017-07-12
小規(guī)模報(bào)增值稅填報(bào)表的10行是不是填不含稅金額
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2022-04-15
增值稅納稅申報(bào)表附表二第9欄的意思?
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2019-07-09
增值稅申報(bào)過(guò)后,附加稅怎么申報(bào),根據(jù)什么資料填寫
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2017-04-13
申報(bào)增值稅,未達(dá)起征點(diǎn),出現(xiàn)差額征收怎么填寫申報(bào)
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2024-01-08
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下1月報(bào)增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里的申報(bào)金額是不是給利潤(rùn)表里的銷售金額要對(duì)得上才行喲。
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2019-01-10
報(bào)四月增值稅時(shí),加計(jì)扣除的增值稅附表四如何申報(bào)
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2019-05-15
請(qǐng)問(wèn),上申報(bào)增值稅時(shí),上年申報(bào)繳納的增值稅金額還會(huì)體現(xiàn)在次年的申報(bào)表中嗎
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2020-06-17
工程確認(rèn)進(jìn)度收入,在本季度所得稅報(bào)表填了收入,還未開發(fā)票,日后收款會(huì)開票的,本期增值稅申報(bào)表收入填0,有沒(méi)有影響的
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2019-03-22
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來(lái),是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
老師我收到的增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票,不需要認(rèn)證,申報(bào)報(bào)表中也沒(méi)有體現(xiàn),是要自己手動(dòng)填寫么 是在附表二的這里填寫么
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2021-04-02
#提問(wèn)#老師我是銷售 苗木 個(gè)體工商戶 國(guó)稅給生成了一般納稅人,但是也是免稅的,上月開了30000的發(fā)票,增值稅申報(bào)表那個(gè)表,我應(yīng)該填哪一欄?還有減免申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2019-10-09