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報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)增值稅有先后順序嗎
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2019-04-10
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅報(bào)表主表的免抵退應(yīng)退稅額欄應(yīng)該填上個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)里的匯總表應(yīng)退稅額是嗎
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2020-03-04
今年5月1號(hào)之后開(kāi)出的稅率為17%的發(fā)票收入,必須要更正申報(bào)4月份增值稅報(bào)表嗎 (4月份報(bào)表填在未開(kāi)票收入攔,所屬開(kāi)票月份申報(bào)表在未開(kāi)票收入攔填寫(xiě)負(fù)數(shù)沖減)。
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2018-08-26
我公司的稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)填在一般納稅人增值稅申報(bào)表的附表四了,主表第23行也已經(jīng)填寫(xiě)了,卻審核不過(guò)去?不知道什么原因?請(qǐng)老師給予指點(diǎn)。
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2018-05-07
農(nóng)業(yè)合作社的增值稅也是季度30W免稅嗎?增值稅申報(bào)在哪里填寫(xiě)?
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2020-10-11
營(yíng)改增后國(guó)稅申報(bào)《應(yīng)該增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》該怎么填報(bào)?增值稅應(yīng)納稅額(測(cè)算)的數(shù)據(jù)是自動(dòng)勾稽出來(lái)的,但是和增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)的稅額不一致是真么回事,該怎么調(diào)整呢?
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2017-01-03
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,該怎么在增值稅報(bào)表填報(bào)?
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2018-12-04
一季度開(kāi)房屋租賃專票40000元,要交增值稅嗎?增值稅表怎么填寫(xiě)
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2021-07-08
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額差額部分填寫(xiě)在佛列資料對(duì)應(yīng)欄中填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表老師出這個(gè)提示
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2021-04-21
我看公司的賬里 有去年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的待抵扣增值稅 但在季度申報(bào)表中一直沒(méi)有填寫(xiě)?,F(xiàn)在第三季度的申報(bào)表中能否抵扣呢?
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2017-10-18
4月補(bǔ)交了增值稅,和滯納金,因5月稅率調(diào)整,那5月的申報(bào)表主表申報(bào)不過(guò)去,差額正是發(fā)票額,應(yīng)怎樣填寫(xiě)一般納稅人
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2018-06-12
固定資產(chǎn)需要登記嘛?開(kāi)了專票,需要填一般納稅人的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表嗎?還是只填增值稅納稅申報(bào)表2進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2017-12-08
預(yù)交增值稅的表要填嗎 什么情況下這個(gè)是要填寫(xiě)的
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2017-07-12
小規(guī)模報(bào)增值稅填報(bào)表的10行是不是填不含稅金額
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2022-04-15
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤如何撤銷申報(bào)重新申報(bào),不是增值稅報(bào)表
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2020-04-10
老師,增值稅申報(bào)時(shí)提示應(yīng)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),報(bào)表申報(bào)在哪
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2019-04-16
小規(guī)模增值稅申報(bào)按季申報(bào),本年累計(jì)欄需要填寫(xiě)嗎
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2017-06-08
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào),申報(bào)結(jié)果第18行填報(bào)異常
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2021-04-11
老師您好有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您,關(guān)于進(jìn)口關(guān)稅的,第一,業(yè)務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在主要想咨詢下,增值稅國(guó)稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫(xiě)報(bào)關(guān)單給我,電子口岸在我電腦上,基本就是人家操作報(bào)關(guān)的人需要操作什么就讓我進(jìn)去點(diǎn)下,現(xiàn)在主要想咨詢下:增值稅國(guó)稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫(xiě),企業(yè)退稅:進(jìn)出口管理處稅是1.先認(rèn)證發(fā)票2.出口退稅系統(tǒng)填寫(xiě)3.每月15號(hào)預(yù)審。
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2016-11-29
土增稅預(yù)繳的計(jì)稅依據(jù)是預(yù)收款減去預(yù)繳的增值稅,但是附表一(土增稅預(yù)繳表)上只是讓填應(yīng)稅收入,應(yīng)稅收入乘以預(yù)征率就直接計(jì)算完畢了,沒(méi)有讓填預(yù)繳的增值稅,請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳的增值稅在該表的哪里填呢
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2022-10-17