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我這家是新開公司,前面1-3月的憑證我需要錄管理費用-開辦費-差旅,都統(tǒng)一到開辦費,還是直接管理費用-差旅,哪有比較合適,開辦費是借管理,貸銀存這樣做的嗎?
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2019-05-04
老師,老板拿了好多今年5到10月份的汽車發(fā)票給我叫我沖費用,5月份的還能在10月份做成差旅費么?或者臨近的8.9月份的放在10月份做成差旅費還可以么
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2016-12-13
假如一個人客車票427元 我支付給他427元 但是抵扣進項稅 這個分錄怎么寫呢?這倆哪個呢 1借 差旅費 427 進項稅 12.44 貸 現(xiàn)金 439.44 2借 差旅費 414.56 進項稅 12.44 貸 現(xiàn)金 427
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2019-04-25
1.拿借款單來借錢時,分錄 2.還錢時,分錄 3.用借錢的金額直接抵扣差旅費,分錄;抵扣后有剩下的差旅費需要退給員工,分錄;抵扣后還需員工補交部分借款,分錄
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2019-07-13
請問,旅行社的旅游服務是差額征稅,差額開票,對嗎?那如果經(jīng)濟代理服務,代訂機票和住宿,是全額征稅嗎?開具發(fā)票就是包含了機票和住宿費在內(nèi)的金額嗎?
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2020-02-24
老師,一般納稅人公司,員工出差餐費補貼是每日固定80元,這個是沒有發(fā)票的,那我這個80元是和差旅費一起報銷,還是單獨做到工資里,如果是和差旅費一起報銷,沒有發(fā)票,這個補貼金額能稅前扣除嗎?
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2023-09-13
老師我們單位出差有補助金額,市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內(nèi)進行航拍,可以報差旅費嗎?沒有產(chǎn)生交通費用,可能就是吃飯花錢了,這個可以算差旅費報銷領取補助嗎?還是說按誤餐費走呢?
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2019-08-14
業(yè)務六:2021年1月23日,綜合部王靖報鎮(zhèn)出差差旅費,其中住宿取得增值稅普通發(fā)票, 價稅合計600元,火車票票面金額320元,往返640元。差旅費補助200元,銀行轉(zhuǎn)賬支付,沒說是不是一般納稅人,會計分錄
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2024-03-18
老師,您好,我想咨詢一下有關于旅客運輸?shù)膯栴},我拿到我單位的差旅費報銷單,飛機票票價高于我們公司差旅費費用標準,我們就折價成了火車票價,這時我的進賬是按火車票票價試用稅率進行做賬抵扣嗎?
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2019-09-20
老師,精通內(nèi)帳里面有一個預借差旅費時直接進入費用,如果出差回來報銷的費用大于或小于之前做的費用,小于之前做的費用時,實際工作中是做同方向負數(shù)嗎,大于時怎么做
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2015-03-01
老師,差旅費發(fā)票2018年開具的,2019年12月才來報銷,給可以做進去當月費用
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2020-01-09
1.4月份我認證了40張發(fā)票,沒有把收到的進項認證完,那做賬怎么做?比如差旅費收到的住宿發(fā)票,有的認證成功了,我該怎么做賬,沒有認證成功的又該怎么做賬?請幫忙寫下分錄。2.有的收到專票,沒有付款,但是認證了,這樣的話我又該怎么做賬?幫寫下分錄
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2017-05-02
公司有些2016年12月的發(fā)票還沒有入賬,差旅費用。沒有入賬的原因是報銷人員忘記給發(fā)票了?
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2017-02-06
老師您好!請問A員工在17年12月份有一筆4萬多的差旅費,于當日填好報銷憑證,但出納在18年3月份才現(xiàn)金付訖,這種跨年的、費用較大的報銷怎么入賬呢?
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2019-07-09
公司的替換票特別嚴重,比如,這個人實際報銷的是公司的團建費用,但是他用差旅費來報銷,我應該怎么給他記賬呢,如果計入差旅費,是不是不符合會計實質(zhì)重于形式的要求額呢
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2017-01-08
收到了一張上一年差旅費的發(fā)票 要做前年度損益調(diào)整 怎么做賬
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2018-09-10
我公司的法人和股東都在別的公司報個稅,然后他們的差旅費和高鐵票能在這個自己成立的公司報銷嗎,不在報個稅的那個公司報銷,因為確實有的高鐵票確實是用在了自己成立的公司的業(yè)務里,比如去外地項目上或者拜訪客戶啥的
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2022-01-07
老師請問差旅票和招待費的餐票,19年入帳的,現(xiàn)在同事才回回來,還可以直接放進去憑證里用嗎?
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2020-03-06
2019年零余額支出差旅費1000元,2020退回到零余額500元,2020重新支出這500元,財務會計和預算會計在收回和重新支出時,如何做賬
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2022-03-27
公司采購經(jīng)常開車出門辦事,每個月都有加油發(fā)票,問這個費用是計入差旅費還是汽車費用?
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2019-12-11