国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

公司附近的酒店住宿費(fèi)只能進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi),不能進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
1/868
2019-03-03
老師出差定的機(jī)票 旅行社給開發(fā)票了,做賬還需要行程單嗎?
1/1672
2018-12-20
老師,外地住宿票和外地車輛租賃費(fèi)可以作為差旅費(fèi)報(bào)銷吧
1/1004
2018-12-18
影視行業(yè)用于拍攝節(jié)目的差旅費(fèi)可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
1/1071
2019-04-10
差旅費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)餐飲費(fèi)等不超過過多少可以在所得稅前扣除
2/1192
2021-09-12
老師 請(qǐng)問一下 律師事務(wù)所差旅費(fèi)報(bào)銷具體有沒有什么標(biāo)準(zhǔn)
2/849
2022-08-19
同事出差每天給的差旅補(bǔ)助50元我應(yīng)該入福利費(fèi)嗎,那么個(gè)人所得稅申報(bào)需要加這筆費(fèi)用嗎
3/1023
2018-11-17
員工出差報(bào)銷打車費(fèi)和客戶一起吃飯的餐費(fèi),這個(gè)餐費(fèi)也可以作為差旅費(fèi)全部企稅前扣除嗎?
2/1251
2021-10-06
出差的伙食補(bǔ)助我單位一直做差旅費(fèi),新來的會(huì)計(jì)做到福利費(fèi),請(qǐng)問到底應(yīng)該在什么費(fèi)用入賬?
1/1074
2019-09-28
A公司2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)處理: 1.1日,接受甲、乙、丙、丁投資;甲以現(xiàn)金形式投資10萬,乙以材料(入庫(kù))形成投資10萬;丙以設(shè)備形式投資10萬;丁以專利形式投資10萬。 2.2日,從銀行提取現(xiàn)金4000元。 3.2日,到銀行借入1個(gè)月到期的款項(xiàng)20萬。 4.3日,簽發(fā)現(xiàn)金支票支付利息1000元。 5.5日,到B公司采購(gòu)材料,價(jià)款30000,稅3900元,運(yùn)費(fèi)1000元(已開發(fā)票),用銀行匯票支付。 6.5日,財(cái)審部報(bào)銷辦公用品款,以現(xiàn)金支付160元。 7.7日,李某出差預(yù)借差旅費(fèi)1000元,以現(xiàn)金支付。 8.17日,由當(dāng)?shù)劂y行匯往B市某銀行臨時(shí)采購(gòu)貨款40 000元。 9.18日,李某出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)850元。 10.20日,在B市購(gòu)買原材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30 000元,增值稅額3900元,材料尚未運(yùn)到,轉(zhuǎn)回臨時(shí)采購(gòu)賬戶剩余存款。 11.20日,向乙單位采購(gòu)甲材料,收到增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為100000元,增值稅額為13000元,甲材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),貨款尚未支付。 12.22日,企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,歸還前欠丙單位貨款20000元。
1/371
2023-11-30
這種發(fā)票,出差花的住宿費(fèi)發(fā)票,上面有稅的,怎么做賬啊?借 管理費(fèi)用差旅費(fèi) ?那這個(gè)稅要怎么辦?
3/671
2017-01-03
#提問#老師,公司銷售人員出差開的自己車,產(chǎn)生加油,停車,過路過橋費(fèi)用可以貼差旅費(fèi)報(bào)銷單嗎
1/1198
2018-12-14
科技型企業(yè),老板和測(cè)試、產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理出差調(diào)研硬件產(chǎn)品發(fā)生的差旅費(fèi)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎?
1/1239
2018-11-26
老師,母公司和子公司是一套人馬,社保工資等都是母公司承擔(dān),子公司可以報(bào)銷出差差旅費(fèi)嗎?
3/543
2024-07-24
公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬多的説。這個(gè)説可不可以到稅務(wù)申請(qǐng)延後至5月繳納。因?yàn)檫@個(gè)是和政府部門合作的,她們要先把票領(lǐng)到后才能去申報(bào)領(lǐng)款,中間有一個(gè)很長(zhǎng)的時(shí)間差。
2/472
2017-03-23
老師,你好咨詢有關(guān)差旅費(fèi)報(bào)銷,前面日期寫的過路費(fèi)是真實(shí)的,后面出差補(bǔ)貼是公司財(cái)務(wù)規(guī)定給出差補(bǔ)貼,這個(gè)出差補(bǔ)貼沒有發(fā)票,可以入賬嘛
1/304
2020-07-20
銷售部員工暫借差旅費(fèi)2000元,回來報(bào)銷出差費(fèi)用1750元,歸還現(xiàn)金250元.該公司一般納稅人,請(qǐng)問怎么做憑證
1/1043
2021-10-06
請(qǐng)問我們公司以前的差旅費(fèi)都是走管理費(fèi)用老板一個(gè)人的頭戶,現(xiàn)在需要按個(gè)人分開核算,差旅費(fèi)是不是正規(guī)該入賬對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的成本 走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目 但是有些差旅費(fèi)又分不清具體是哪個(gè)項(xiàng)目的 需要分?jǐn)? 請(qǐng)問分?jǐn)偟脑瓌t是什么 按合理性分?jǐn)?還是平攤
4/1313
2019-11-06
老師,今天老板整理了一份某員工的報(bào)銷單給我, 這是駐對(duì)方客戶的現(xiàn)場(chǎng)工程師的報(bào)銷單,共計(jì)85000元,其中3000元是差旅費(fèi)火車發(fā)票,另外的82000元沒有發(fā)票注明了是差旅費(fèi)(共272天),意思是補(bǔ)助301元/天的意思吧,老師這樣的情況可以全部做賬,做成差旅費(fèi)嗎,謝謝!
2/1366
2022-02-11
老師:您好,管理人員出差外地的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi),還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
1/814
2021-11-23