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沒有發(fā)票的支出能不能做外賬?
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2019-09-02
這種出差票能不能報(bào)銷高老師?
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2020-10-27
技術(shù)行業(yè)的是不是自己公司的技術(shù)部的研發(fā)支出就計(jì)入研發(fā)支出的科目,如果是做外包外面的項(xiàng)目來(lái)做的話就計(jì)入勞務(wù)成本是嗎?為什么這么分呢?還是說我們公司的項(xiàng)目外包給別人做才叫做勞務(wù)成本?
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2018-06-07
公司是做汽車檢測(cè)服務(wù)的,我在申報(bào)印花稅的時(shí)候遇到一個(gè)問題。請(qǐng)問我們每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入需要報(bào)印花稅嗎?(印花稅的技術(shù)合同外括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同。其中的技術(shù)服務(wù)合同的征稅范圍包括技術(shù)服務(wù)合同,技術(shù)培訓(xùn)合同和技術(shù)中介合同。請(qǐng)問這個(gè)技術(shù)服務(wù)合同具體包括哪些?實(shí)務(wù)中的從事服務(wù)行業(yè)的企業(yè),是否需要按“技術(shù)合同”來(lái)繳印花稅)
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2017-10-16
增值稅免稅項(xiàng)目:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)免征增值稅 ,老師,這個(gè)意思是軟件公司自主研發(fā)的產(chǎn)品銷售以后針對(duì)這個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅嗎?還是針對(duì)所有對(duì)其他企業(yè)產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)免征增值稅喲
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2022-08-05
老師好,關(guān)于視同銷售問題 1、將自產(chǎn)、季托加工、外購(gòu)貨物贈(zèng)送給其他單位或個(gè)人 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 2、單位向其他單位無(wú)償提供借款 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 1和2中的營(yíng)業(yè)外支出所得稅前能扣除嗎,匯算清繳時(shí)需調(diào)整收入和成本嗎
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2022-03-25
# 提問 #不在本單位交五險(xiǎn) 能在本單位發(fā)工資扣稅時(shí)扣除嗎?(交五險(xiǎn)的地方不發(fā)工資)
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2019-06-25
單位暫借款80萬(wàn)需幾人簽字出納才可以將錢匯出去
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2015-11-14
您好請(qǐng)下下出口退稅沒有寫單位是否可以出口退稅
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2022-01-20
資本利息不能扣除。。。意思是如果執(zhí)照寫的是100萬(wàn),,,實(shí)際資金沒到位。然后企業(yè)借款的利息全部不能扣除,,是不是全部計(jì)算出來(lái)。。然后做納稅調(diào)整,,繳納企業(yè)所得稅。。。
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2017-10-20
快賬里面,我要做的賬入庫(kù)跟出庫(kù)是分規(guī)格的,有這個(gè)功能嗎?,因?yàn)檫€有紅字,所以我希望結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是總噸位,但是規(guī)格明細(xì)是隱藏的,我自己能看到,不在外賬顯示
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2017-04-26
初級(jí)剛過,只有兩家代理記賬公司邀面試外勤會(huì)計(jì),出納崗位和財(cái)務(wù)助理投的簡(jiǎn)歷全部石沉大海了,外勤會(huì)計(jì)的話怎么樣呢,以后能不能接觸到做賬方面的知識(shí)?
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2019-06-05
比方我們單位上個(gè)季度收入了5萬(wàn),但是各種支出做上去以后利潤(rùn)是-10000元,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)千分之五還能計(jì)提嗎?還是說只要有收入就能計(jì)提不管虧不虧損?
1/1023
2017-10-10
濮陽(yáng)技校濮大
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2023-02-22
您好,請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)性單位收入和非經(jīng)營(yíng)性單位支出是什么意思?謝謝
1/8012
2019-05-28
單位員工出差買的飛機(jī)票,是填單位的名字還是填自己的名字呢?
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2019-07-08
2×23年1月,甲公司開始自行研發(fā)某項(xiàng)非專利技術(shù)。截至2×23年11月30日,甲公 司研發(fā)成功,形成一項(xiàng)自用非專利技術(shù)。累計(jì)發(fā)生研究階段支出300萬(wàn)元,開發(fā)階段 支出580萬(wàn)元(全部符合資本化條件)。甲公司無(wú)法合理估計(jì)該非專利技術(shù)的使用壽 命。2×23年12月31日,該非專利技術(shù)的可收回金額為559萬(wàn)元。不考慮其他因素,該 事項(xiàng)影響甲公司2×23年損益的金額為
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2023-07-16
公司請(qǐng)一家單位申報(bào)一個(gè)課題,與對(duì)方簽訂了一個(gè)“社會(huì)事業(yè)與民生科技項(xiàng)目聯(lián)合申報(bào)協(xié)議及承諾書\'此課題由對(duì)方完成,完成之后對(duì)方提交到xxx科學(xué)技術(shù)委員會(huì)指定的平臺(tái),我們只需要配合,當(dāng)月收到財(cái)政國(guó)庫(kù)打款60萬(wàn),然后到賬當(dāng)天就先付了30萬(wàn)給對(duì)方,剩下的錢暫時(shí)還在我們賬上,協(xié)議注明剩下尾款20萬(wàn)對(duì)方結(jié)題前才能打款,那么最后我們還剩下10萬(wàn)應(yīng)該是不需要付款的,另外對(duì)方當(dāng)月就給我們開了發(fā)票,開票內(nèi)容為“技術(shù)開發(fā)”“技術(shù)服務(wù)”“技術(shù)咨詢”幾張發(fā)票一共30萬(wàn)元,然后我想知道這60萬(wàn)、30萬(wàn)、10萬(wàn)要怎么處理呢?還有發(fā)票要怎么處理,現(xiàn)在匯算請(qǐng)教,麻煩老師能詳細(xì)指導(dǎo)我一下,分錄怎么做,所得稅怎么申報(bào)?感謝感謝
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2019-05-25
老師我想詢問一下,對(duì)方單位給我單位開出20的發(fā)票,我單位一直未付款,為什么對(duì)方單位稅務(wù)局說是虛開發(fā)票,
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2022-03-13
老師,符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得, 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得500萬(wàn)以下免征,500萬(wàn)以上減半征收。假定技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同1000萬(wàn),請(qǐng)問下面哪種計(jì)算正確? 計(jì)算1:該技術(shù)轉(zhuǎn)讓應(yīng)納稅所得額=500*50%; 計(jì)算2:該技術(shù)轉(zhuǎn)讓應(yīng)納稅所得額=1000*50%;
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2019-11-03