公司請(qǐng)一家單位申報(bào)一個(gè)課題,與對(duì)方簽訂了一個(gè)“社會(huì)事業(yè)與民生科技項(xiàng)目聯(lián)合申報(bào)協(xié)議及承諾書\'此課題由對(duì)方完成,完成之后對(duì)方提交到xxx科學(xué)技術(shù)委員會(huì)指定的平臺(tái),我們只需要配合,當(dāng)月收到財(cái)政國(guó)庫(kù)打款60萬,然后到賬當(dāng)天就先付了30萬給對(duì)方,剩下的錢暫時(shí)還在我們賬上,協(xié)議注明剩下尾款20萬對(duì)方結(jié)題前才能打款,那么最后我們還剩下10萬應(yīng)該是不需要付款的,另外對(duì)方當(dāng)月就給我們開了發(fā)票,開票內(nèi)容為“技術(shù)開發(fā)”“技術(shù)服務(wù)”“技術(shù)咨詢”幾張發(fā)票一共30萬元,然后我想知道這60萬、30萬、10萬要怎么處理呢?還有發(fā)票要怎么處理,現(xiàn)在匯算請(qǐng)教,麻煩老師能詳細(xì)指導(dǎo)我一下,分錄怎么做,所得稅怎么申報(bào)?感謝感謝

風(fēng)和日麗
于2019-05-25 11:26 發(fā)布 ??737次瀏覽
- 送心意
芳芳老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-25 16:40
國(guó)家的
借銀行 貸營(yíng)業(yè)外收入
收到對(duì)方發(fā)票
借費(fèi)用-咨詢服務(wù) 貸銀行 /應(yīng)付30
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2019-05-25 16:40:09
同學(xué) 您好
如果沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)入管理費(fèi)用 在所得稅前扣除
2019-01-08 15:13:12
屬于個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬所得
公司要代扣代繳所得
2020-05-19 09:55:26
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-07-08 16:37:19
您好,同學(xué),分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
借:管理費(fèi)用(紅字)
2020-07-07 16:35:24
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芳芳老師 解答
2019-05-25 16:40