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外貿(mào)企業(yè)出口退稅成交方式是CIF價(jià),申報(bào)的時(shí)候怎么換算成FOB價(jià)格并怎么填申報(bào)表呢?增值稅怎么填申報(bào)表以及賬務(wù)處理
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2021-07-11
你好 ,我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求稅負(fù)率達(dá)到3.5%才能出口退稅,想問(wèn)下這個(gè)稅負(fù)率怎么算?
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2022-07-14
出口退稅發(fā)票,做了退稅勾選,是不是就不需要再在增值稅報(bào)表中填報(bào)了
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2024-03-01
公司出口貨物,現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票,是開(kāi)專(zhuān)票還是普票,怎么開(kāi)才能出口退稅
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2021-09-18
2016 36號(hào)文附件4規(guī)定的有些向境外提供的服務(wù)適用零稅率,那這種直接開(kāi)零稅率發(fā)票,是不是還可以申請(qǐng)出口退稅?。?/span>
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2022-08-22
外貿(mào)公司即有內(nèi)銷(xiāo)也有出口,假如內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)交增值稅10萬(wàn),另有出口退稅8萬(wàn),那么交稅怎么交法,是分開(kāi)報(bào)先繳10萬(wàn)增值稅,再退稅8萬(wàn),還是相互抵扣后直接繳10-8=2萬(wàn)稅款
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2018-02-27
類(lèi)白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷(xiāo)售額 5.65萬(wàn)元,并開(kāi)縣 龍位稅專(zhuān)用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計(jì)敦該企業(yè)說(shuō)收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
老師您好,請(qǐng)教一下,我司屬于進(jìn)口貿(mào)易企業(yè),之前進(jìn)口商品報(bào)關(guān)的時(shí)候已繳納進(jìn)口關(guān)稅,現(xiàn)有政策可以退回已交的關(guān)稅,收到退回的關(guān)稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何處理?此部分收入是否應(yīng)繳納企業(yè)所得稅
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2020-09-08
公司是一家正規(guī)的進(jìn)出口公司,現(xiàn)公司的客戶(hù)讓公司幫忙代理處理一批貨物,但是需要公司開(kāi)具進(jìn)出口代理費(fèi)發(fā)給他們,公司是否能開(kāi)此類(lèi)發(fā)票,如果可以,需要提供什么材料,
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2017-06-15
出口退稅申報(bào)在什么情況下當(dāng)月要申報(bào)退稅,不是每月都操作出口退稅吧
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2018-07-25
出口免稅收入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2015-11-13
我司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有進(jìn)出口三個(gè)字,而客戶(hù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有進(jìn)出口三個(gè)字,請(qǐng)問(wèn)這種情況下我司能給客戶(hù)開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
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2017-12-26
出口退稅申報(bào)
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2016-05-03
出口退稅備案
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2019-04-10
到稅務(wù)局門(mén)前申報(bào)免抵退時(shí)提示數(shù)據(jù)內(nèi)包文件出錯(cuò),或無(wú)紙化企業(yè)配置與該企業(yè)不符。是我免抵退的系統(tǒng)設(shè)置錯(cuò)誤了嗎?我是生產(chǎn)型的免抵退企業(yè)。
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2019-11-12
我在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里面導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)包,去稅局讀取時(shí)顯示納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò),只有17位,但是我回來(lái)看了,里面的識(shí)別號(hào)沒(méi)錯(cuò),但導(dǎo)出來(lái)的就錯(cuò)了,不知道哪里出了問(wèn)題
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2019-08-07
老師您好我想問(wèn)下免抵退的會(huì)計(jì)處理 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)300 應(yīng)交稅費(fèi)兩個(gè)科目期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是最后就是應(yīng)交稅費(fèi)貸方還有100元
10/20
2025-04-16
老師 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅 先要把增值稅申報(bào)完?進(jìn)項(xiàng)正常抵扣嗎?
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2022-07-15
出口退稅開(kāi)具的免稅發(fā)票需要申報(bào)印花稅,沒(méi)有簽訂合同,但有形式發(fā)票
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2020-04-08
如果收到稅局出口退稅的這個(gè)通知,是不是這里面的免抵稅要交附加稅?
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2019-02-19